那就是稅額乘以2.5%%2B不含稅收入乘以2.5%這兩個加起來算出來之后再除以不含稅收入就是那個點數(shù)
老師,我公司是建筑企業(yè),總承包方,只收取掛靠方的管理費和稅金,現(xiàn)在要測算每個項目的凈利潤,我怎么測算?有的項目是我們和開發(fā)公司簽的合同額跟我們和掛靠方簽的合同額是一樣的,沒利潤,平進(jìn)平出,但是,我在作響的時候,為了保證所得稅稅負(fù),我會按比例結(jié)轉(zhuǎn)成本,所以從賬上取數(shù),就不是真的利潤,我怎么做呢老師
紅杉酒業(yè)公司為增值稅一般納稅人,2020年8月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)將上月委托加工收回的5噸白酒,4噸加工成藥酒對外銷售,取得不含稅價款25萬元;剩余1噸本企業(yè)招待客戶使用,按同類白酒的不含稅銷售價折合為6萬元。(2)向某商貿(mào)企業(yè)銷售白酒80噸,取得不含稅銷售額400萬元,并同時收取白酒品牌使用費37.44萬元。(3)銷售干紅酒15噸,取得不含稅銷售額150萬元。將10噸不同度數(shù)的糧食白酒組成禮品盒銷售,取得不含稅銷售額120萬元。(4)采用分期收款方式向乙企業(yè)銷售白酒16噸,合同規(guī)定不含稅銷售額共計80萬元,本月收取60%的貨款,其余貨款于下月10日收取,由于本月資金緊張,經(jīng)協(xié)商,本月收取不含稅貨款30萬元,甲企業(yè)按收到的貨款開具防偽稅控增值稅專用發(fā)票。(5)接受乙企業(yè)提供的價值10萬元原材料,委托加工散裝藥酒1000公斤,交貨時向乙企業(yè)收取不含增值稅的加工費1萬元,并代收代繳乙企業(yè)消費稅。要求:根據(jù)上述資料,按照下列序號計算回答問題,每問需計算出合計數(shù)。(1)計算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納消費稅。(2)計算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅。(3)計算代收代繳乙企業(yè)消費稅。
就是我們作為采購方,不含稅價400萬元,對方開13%或者6%的稅率讓我們自己選 我算了一下按照13%確實進(jìn)項多,減少的附加稅和增加的企業(yè)所得稅大概在2.5萬, 但是含稅價高 相當(dāng)于我提前額外支付多出部門的含稅價半年菜可以抵扣 我們現(xiàn)在籌建期 可能明年年初才有收入 我是覺得金額比較大 要不要考慮資金成本 畢竟籌建期資金壓力也大 提前多支付換取未來的2.5萬是否值當(dāng)
我公司做了一個項目,掛靠在別的公司,現(xiàn)在掛靠公司要收取我公司各項稅款,請問老師,工會經(jīng)費與殘保金,環(huán)保稅的計算依據(jù)是什么,對方是按不含稅收入×0.8%收取工會經(jīng)費,不含稅收入×0.3%收取殘保金,不含稅收入×0.5%收取環(huán)保稅,不含稅收入×2.5%收取企業(yè)所得稅,這樣是對的嗎?
有個項目,被掛靠方原來按不含稅收入的2.5%收取我們的企業(yè)所得稅,對方現(xiàn)在說要用含稅發(fā)票計算收取的話,收取的點數(shù)變成多少了?,怎么算?
老師,補交社保,提供原始憑證,這個是提交什么資料
我們公司呢,有一個房產(chǎn),這個房產(chǎn)的賬面凈值是463萬,然后這樣子核減下來,1每一平方米房子的賬面凈值是850塊錢一平米。現(xiàn)在呢,這個房子的一部分房屋被國家征收了,然后國家征收的補償款是在300萬左右,在這種情況下,我還需要對這個。固定資產(chǎn)做這個資產(chǎn)核銷嗎?
就是22年年底他有的第一筆采購,他自己個人墊付的,但是這個時候還沒這個公司,23年注冊的這個公司,23年8月有的第一筆收入,然后他22年年底的采購票是24年5月別人給他開的,這個應(yīng)該怎么處理?
我想問一下關(guān)于經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓的收入是應(yīng)該一次性確認(rèn)收入,還是分期確認(rèn)收入,以及有沒有對應(yīng)的依據(jù)。 公司以前有一個服務(wù)區(qū)經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓的收入,之前審計做賬時候一次性確認(rèn)了收入。近期有一個也是經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓的收入,是加油站經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓給第 三方,領(lǐng)導(dǎo)的意思是想按照經(jīng)營權(quán)限分期確認(rèn)收入,所以想問問這種經(jīng)營權(quán)確認(rèn)收入是一次性還是分期攤確認(rèn)收入比較合理? 是否有i相關(guān)的政策文件,謝謝
員工6月離職,7月份發(fā)工資時給9000元的經(jīng)濟(jì)補償按照工資薪金申報個稅的,請問后期怎么修改報表,謝謝!
憑證3已經(jīng)抵扣了個人所得稅77.28銀行支付憑證4為什么又支付一次那。不就支付了2次77.28嗎,銀行存款
老師好,物流公司,運輸過程中的包裝材料,怎么做賬,不能直接去主營業(yè)務(wù)成本吧?
老師您好,請問非貨幣性資產(chǎn)交換需要視同銷售繳納銷項稅嗎?謝謝
我想問一下關(guān)于經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓的收入是應(yīng)該一次性確認(rèn)收入,還是分期確認(rèn)收入,以及有沒有對應(yīng)的依據(jù)。 公司以前有一個服務(wù)區(qū)經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓的收入,之前審計做賬時候一次性確認(rèn)了收入。近期有一個也是經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓的收入,是加油站經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓給第 三方,領(lǐng)導(dǎo)的意思是想按照經(jīng)營權(quán)限分期確認(rèn)收入,所以想問問這種經(jīng)營權(quán)確認(rèn)收入是一次性還是分期攤確認(rèn)收入比較合理?
你好!老師!代賬會計把我和我公司社保公積金個人繳費部分全部計入管理費用,可以么?我硬要求他們改正,她們拒絕改正還不給我有九個月賬本,我們是給到賬本才給錢的。沒有賬本和總賬可以繼續(xù)做賬么?
麻煩列一下公式
上面給你寫出來了哦
被掛靠方收取的1%管理費,2.5 %的企業(yè)所得稅,可以可以為這3.5%是被靠掛方的利潤率?
同學(xué)你好 這個可以的 增值稅稅負(fù)率不收嗎
我們提供進(jìn)項發(fā)票,對方就給抵扣,但又不是全抵,這邊怎樣推算出對方增值稅稅負(fù)率?
這個沒法算對方的數(shù)據(jù)