您好 1.登錄自然人稅收管理系統(tǒng)客戶端,根據(jù)單位工資表情況,填寫相關(guān)員工的工資薪金收入,然后計(jì)稅,申報(bào),扣繳稅款。 2.在電子稅務(wù)局網(wǎng)站首頁(yè),點(diǎn)擊“我要辦稅”按鈕,進(jìn)入“我要辦稅”頁(yè)面。 3.在“我要辦稅”頁(yè)面中,選擇“申報(bào)征收”模塊,進(jìn)入該模塊中的個(gè)人所得稅申報(bào)頁(yè)面。 4.在個(gè)人所得稅申報(bào)頁(yè)面中,選擇“企業(yè)工資薪金”申報(bào)類別,進(jìn)入相應(yīng)的表單頁(yè)面。根據(jù)實(shí)際情況填寫申報(bào)表,包括工資薪金收入、社保公積金扣除等信息。 5.核對(duì)信息并提交申報(bào)在填寫完申報(bào)表后,需要進(jìn)行信息核對(duì),確認(rèn)無(wú)誤后點(diǎn)擊“提交申報(bào)”按鈕,系統(tǒng)將自動(dòng)生成申報(bào)受理號(hào)。此時(shí),需要輸入該受理號(hào)并點(diǎn)擊“提交”按鈕,完成個(gè)人所得稅申報(bào)。 6.繳納稅款在提交申報(bào)后,如果需要繳納稅款,可以用企業(yè)網(wǎng)銀進(jìn)行繳款操作,然后在電子稅務(wù)局網(wǎng)站首頁(yè)的“電子稅票”模塊中查看并打印出相應(yīng)的繳款憑證。
老師,我們10月份第一次發(fā)工資,10月11號(hào)發(fā)的是9月份的工資,10月份我申報(bào)了當(dāng)月發(fā)放的9月份的工資個(gè)稅,我這樣做對(duì)嗎?我有點(diǎn)迷糊了。按說(shuō)當(dāng)月工資次月發(fā),我10月份申報(bào)的應(yīng)該是9月份發(fā)放的8月份工資,但我們8月份沒(méi)工資,那其實(shí)我是不是應(yīng)該10月份做零申報(bào)呀,那我做錯(cuò)了是嗎?
老師,我們公司從9月份開始有工資,我10月份申報(bào)了10月份發(fā)放的9月份工資,應(yīng)該是做錯(cuò)了對(duì)吧,然后我11月份就零申報(bào)了一次個(gè)稅。那我10月份的工資表之前是不是也得做①?gòu)垈€(gè)稅零申報(bào)的工資表呀
老師,個(gè)稅申報(bào)是工資發(fā)放的次月申報(bào)沒(méi)錯(cuò)吧,我們公司是當(dāng)月工資次月發(fā)放,那就相當(dāng)于是1月份的工資2月份發(fā)放,然后3月份申報(bào)個(gè)稅嗎
老師,每個(gè)月申報(bào)個(gè)稅必須跟實(shí)際發(fā)放時(shí)間點(diǎn)相對(duì)應(yīng)嗎?之前我們一直是每個(gè)月最后一天發(fā)放當(dāng)月的工資,這樣申報(bào)個(gè)稅就是正常申報(bào)。這個(gè)月開始,我們要15號(hào)才發(fā)放上個(gè)月的工資,在時(shí)間上有點(diǎn)偏差,那我現(xiàn)在申報(bào)7月份的個(gè)稅做0申報(bào)嗎?還是按照實(shí)際發(fā)放金額去申報(bào)?
老師,我們公司有一位員工5月份社保開始轉(zhuǎn)到自己公司的,之前發(fā)工資都是外包發(fā),之前外包報(bào)個(gè)稅都是當(dāng)月報(bào)當(dāng)月的,就是4月份工資在4月份的征期里申報(bào)的,然后我們公司是4月份工資是在5月份征期里申報(bào)的,所以現(xiàn)在就相差了一個(gè)月,他現(xiàn)在個(gè)稅上查就是6月份沒(méi)有申報(bào),那現(xiàn)在要怎么搞,我們現(xiàn)在7月份已經(jīng)給他申報(bào)了5 月份的工資
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬(wàn) 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬(wàn) 我這個(gè)月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬(wàn),怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度的收入是32萬(wàn)。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬(wàn)還是用兩萬(wàn)?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請(qǐng)問(wèn)其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
你好,利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入本期金額和本年累計(jì)金額怎么填? 例如1~3月開票總額是1萬(wàn),其中3月開票總額是8000,申報(bào)第一季度利潤(rùn)表時(shí)本期金額是填1萬(wàn)嗎?本年累計(jì)金額系統(tǒng)自動(dòng)生成是嗎
上年度沒(méi)有發(fā)票的費(fèi)用計(jì)入成本 ,現(xiàn)在要如何調(diào)整
一個(gè)地方上班太閑 太安逸了并不是什么好事,應(yīng)該找個(gè)能鍛煉自己 讓自己有所提高的工作是嗎,老師
老師,公司全款購(gòu)買了一臺(tái)車,做完憑證后資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)怎么沒(méi)體現(xiàn)出來(lái)?
老師,企業(yè)上年第三季度盈利4萬(wàn)多,然后今年第三季度利潤(rùn)是負(fù)數(shù),會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警么,今年預(yù)提和補(bǔ)記了一些費(fèi)用,
就想問(wèn)一下,這個(gè)月發(fā)上月工資,應(yīng)該是下月申報(bào)個(gè)稅的吧?我公司現(xiàn)在是發(fā)上月工資時(shí)已經(jīng)申報(bào)了,應(yīng)該怎樣調(diào)整過(guò)來(lái)?
如果公司本月發(fā)放的是上月工資,那么對(duì)應(yīng)的個(gè)人所得稅應(yīng)該在下月申報(bào)。因?yàn)閭€(gè)人所得稅是按照實(shí)際收入進(jìn)行申報(bào)的,如果本月發(fā)放的是上月工資,那么個(gè)人所得稅也應(yīng)該在本月申報(bào)。
我這個(gè)月10日發(fā)上月工資,報(bào)稅時(shí)我就將上月的個(gè)稅也申報(bào)了,有沒(méi)有問(wèn)題的?
可以的,這個(gè)本質(zhì)上是不影響的
需不需要調(diào)整?
不建議你這樣調(diào)整的