您好 1.登錄自然人稅收管理系統(tǒng)客戶端,根據(jù)單位工資表情況,填寫相關(guān)員工的工資薪金收入,然后計(jì)稅,申報(bào),扣繳稅款。 2.在電子稅務(wù)局網(wǎng)站首頁,點(diǎn)擊“我要辦稅”按鈕,進(jìn)入“我要辦稅”頁面。 3.在“我要辦稅”頁面中,選擇“申報(bào)征收”模塊,進(jìn)入該模塊中的個(gè)人所得稅申報(bào)頁面。 4.在個(gè)人所得稅申報(bào)頁面中,選擇“企業(yè)工資薪金”申報(bào)類別,進(jìn)入相應(yīng)的表單頁面。根據(jù)實(shí)際情況填寫申報(bào)表,包括工資薪金收入、社保公積金扣除等信息。 5.核對信息并提交申報(bào)在填寫完申報(bào)表后,需要進(jìn)行信息核對,確認(rèn)無誤后點(diǎn)擊“提交申報(bào)”按鈕,系統(tǒng)將自動生成申報(bào)受理號。此時(shí),需要輸入該受理號并點(diǎn)擊“提交”按鈕,完成個(gè)人所得稅申報(bào)。 6.繳納稅款在提交申報(bào)后,如果需要繳納稅款,可以用企業(yè)網(wǎng)銀進(jìn)行繳款操作,然后在電子稅務(wù)局網(wǎng)站首頁的“電子稅票”模塊中查看并打印出相應(yīng)的繳款憑證。
老師,我們10月份第一次發(fā)工資,10月11號發(fā)的是9月份的工資,10月份我申報(bào)了當(dāng)月發(fā)放的9月份的工資個(gè)稅,我這樣做對嗎?我有點(diǎn)迷糊了。按說當(dāng)月工資次月發(fā),我10月份申報(bào)的應(yīng)該是9月份發(fā)放的8月份工資,但我們8月份沒工資,那其實(shí)我是不是應(yīng)該10月份做零申報(bào)呀,那我做錯(cuò)了是嗎?
老師,我們公司從9月份開始有工資,我10月份申報(bào)了10月份發(fā)放的9月份工資,應(yīng)該是做錯(cuò)了對吧,然后我11月份就零申報(bào)了一次個(gè)稅。那我10月份的工資表之前是不是也得做①張個(gè)稅零申報(bào)的工資表呀
老師,個(gè)稅申報(bào)是工資發(fā)放的次月申報(bào)沒錯(cuò)吧,我們公司是當(dāng)月工資次月發(fā)放,那就相當(dāng)于是1月份的工資2月份發(fā)放,然后3月份申報(bào)個(gè)稅嗎
老師,每個(gè)月申報(bào)個(gè)稅必須跟實(shí)際發(fā)放時(shí)間點(diǎn)相對應(yīng)嗎?之前我們一直是每個(gè)月最后一天發(fā)放當(dāng)月的工資,這樣申報(bào)個(gè)稅就是正常申報(bào)。這個(gè)月開始,我們要15號才發(fā)放上個(gè)月的工資,在時(shí)間上有點(diǎn)偏差,那我現(xiàn)在申報(bào)7月份的個(gè)稅做0申報(bào)嗎?還是按照實(shí)際發(fā)放金額去申報(bào)?
老師,我們公司有一位員工5月份社保開始轉(zhuǎn)到自己公司的,之前發(fā)工資都是外包發(fā),之前外包報(bào)個(gè)稅都是當(dāng)月報(bào)當(dāng)月的,就是4月份工資在4月份的征期里申報(bào)的,然后我們公司是4月份工資是在5月份征期里申報(bào)的,所以現(xiàn)在就相差了一個(gè)月,他現(xiàn)在個(gè)稅上查就是6月份沒有申報(bào),那現(xiàn)在要怎么搞,我們現(xiàn)在7月份已經(jīng)給他申報(bào)了5 月份的工資
這種遞延所得稅資產(chǎn)負(fù)債年初有余額的,什么時(shí)候去抵扣?
給公司的車上的保險(xiǎn) 怎么做賬
老師 剛收到的貨款就轉(zhuǎn)給個(gè)人 這個(gè)人是公司員工 然后網(wǎng)銀怎么備注是合理的呢 啊啊啊啊我好害怕
干紅豆的稅率是多少
老師,我想問下,如果公司在全國設(shè)立分公司,1.方便企業(yè)所得稅匯總納稅備案嗎?2.如果各地的分公司要買社保,是不是分公司都得各自銀行開戶?3.如果各自銀行開戶,是不是就不好做到一個(gè)賬套里了?
老師,我們之前給客戶開過票了,但是這個(gè)票已經(jīng)過認(rèn)證期限了,客戶想要求我們重開,我們之前開的票還能紅沖嗎?如果紅沖不了,我們開2次票,那第一次欠的應(yīng)收款怎么處理呢
你好,我們公司2023年成本多記555800.7,現(xiàn)在2025年要調(diào)賬,需要補(bǔ)交所得稅629808.03罰款122714.47要怎么做分錄啊
老師,合伙企業(yè)欠其他人往來款轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入是不是也要算做收入算經(jīng)營所得稅呢
你好我24年等于把抵扣的進(jìn)項(xiàng)都直接計(jì)入成本了,造成成本大于收入了,咋辦呢
各大地區(qū),跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告有免報(bào),直接不把免稅收入申報(bào)增值稅的情況嗎老師
就想問一下,這個(gè)月發(fā)上月工資,應(yīng)該是下月申報(bào)個(gè)稅的吧?我公司現(xiàn)在是發(fā)上月工資時(shí)已經(jīng)申報(bào)了,應(yīng)該怎樣調(diào)整過來?
如果公司本月發(fā)放的是上月工資,那么對應(yīng)的個(gè)人所得稅應(yīng)該在下月申報(bào)。因?yàn)閭€(gè)人所得稅是按照實(shí)際收入進(jìn)行申報(bào)的,如果本月發(fā)放的是上月工資,那么個(gè)人所得稅也應(yīng)該在本月申報(bào)。
我這個(gè)月10日發(fā)上月工資,報(bào)稅時(shí)我就將上月的個(gè)稅也申報(bào)了,有沒有問題的?
可以的,這個(gè)本質(zhì)上是不影響的
需不需要調(diào)整?
不建議你這樣調(diào)整的