計算加計抵減 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項加計抵減額 貸:其他收益 - 其他/營業(yè)外收入-加計抵減 抵減應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項加計抵減額
購入材料有進(jìn)項票40000的稅款,這個要怎么處理?先根據(jù)發(fā)票聯(lián)記賬,然后抵扣聯(lián)什么時候認(rèn)證,什么時候底減,抵減的時候做什么賬務(wù)處理,請哪位老師給小白講下謝謝
老師,您好!請問小規(guī)模納稅人,附加稅減免部分會計上需要做賬務(wù)處理嗎?謝謝
老師您好!請問增值稅加計抵減的增值稅該怎么做賬務(wù)處理呢?
老師,您好,請問增值稅加計抵減的賬務(wù)處理什么時候做,怎么做,謝謝
老師好,請問2023年增值稅加計抵減5%的部分,分錄怎么做呢?謝謝
老師您好,公積金交滿一年離職后,公積金還能用于公積金貸款嗎?
老師你好,我們單位有兼職的或者給介紹業(yè)務(wù)拿提成的人員,不是每月固定給他們打款,,這個申報個稅的時候,我不想放在工資薪金里面,因為我們這需要繳納殘保金,,假如我申報全年一次性獎金的話,可以平時給他們付款的時候我不申報,年末我匯總一下金額,申報么
工商年報中從業(yè)人數(shù)填哪個?下面還有參保各險種的人數(shù),需要怎么填寫?
發(fā)票金額29072元,發(fā)票有政府相關(guān)人員簽字,支付29000元,差額72元,可以馬上做壞賬,還是要等到1年?
你好,我想問一下關(guān)于...你好,我想問一下關(guān)于中途建賬,我司以前沒有賬務(wù)處理,中途建賬套,盤點資產(chǎn)負(fù)債倒計差額計入未分配利潤,但是為了方便看建賬-以后的利潤,我想把屬于建賬前倒計差額放入資本公積科目可以嗎?(以后資本公積科目應(yīng)該也用不上),我認(rèn)為這個倒計差額就是個試算平衡數(shù)據(jù),在后期沒多大作用。
老師,稅務(wù)上算企業(yè)平均人數(shù),我有個疑問,如果第一季度季末(3月)的人數(shù)是5人,4月份的人數(shù)變成了3人,那在計算平均人數(shù)是時,第二季度的季初人數(shù)是5還是3
請問老師:公司投資一家有限合伙投資企業(yè),投入的資本金,如何做分錄
一般納稅人都餐飲公司買的蔬菜肉類,怎樣取得進(jìn)項發(fā)票
老師,公司跟廠家的合作關(guān)系是交押金給廠家,廠家根據(jù)押金額度存放維修配件在我們公司,我們根據(jù)維修消耗情況再支付給廠家。請問我們公司機(jī)器損壞自己維修的這些配件怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
車子賬上做報廢處理 需要什么證明嗎?