您好,請問貴公司是一般納稅人么?謝謝

老師我想問問關(guān)于應(yīng)交稅費(fèi)的處理情況,假如我這月有進(jìn)項發(fā)票我不需要認(rèn)證的話但我想做上賬的話,現(xiàn)在怎么這個稅額做哪里,認(rèn)證完做哪里,交稅的時候又做哪里 2.再就是我這月認(rèn)證了留底的話現(xiàn)在怎么做,需要用的什么怎么做,交稅的時候怎么做, 我也不知道還有哪種情況了。就是關(guān)于這個應(yīng)交稅費(fèi)有點(diǎn)不是很清晰啊,老師能全面給講講嗎麻煩了
老師好!之前有一張進(jìn)項發(fā)票,我們已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在這張發(fā)票對方開了紅字,我們報稅的時候也做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在我想問問,賬上我要什么處理,謝謝
購入材料有進(jìn)項票40000的稅款,這個要怎么處理?先根據(jù)發(fā)票聯(lián)記賬,然后抵扣聯(lián)什么時候認(rèn)證,什么時候底減,抵減的時候做什么賬務(wù)處理,請哪位老師給小白講下謝謝
#提問#請問老師 一般納稅人 收到一張全額發(fā)票,可是就付了一部分款項 后期每月付部分 收到一張抵扣聯(lián)發(fā)票 記賬聯(lián)沒有收到 要全部付清才給記賬聯(lián)發(fā)票 請問這個抵扣聯(lián)可以抵扣嗎 分錄還怎么寫 沒有記賬聯(lián)可以做成本嗎 增值稅可以全部抵扣嗎 什么時候進(jìn)入成本? 這個固定資產(chǎn)申報企業(yè)所得稅時需要填寫什么數(shù)據(jù)呢
請問老師稅務(wù)申報的時候 增值稅補(bǔ)充申報表提示我未收款收入與當(dāng)月銷售合計不符,但是我當(dāng)月銷售有一部分在月末已經(jīng)收到貨款這個怎么處理,然后還有購進(jìn)運(yùn)費(fèi)抵扣稅額和銷售運(yùn)費(fèi)抵扣稅額應(yīng)該填寫什么數(shù)據(jù),為什么提示我要與我們附表二填寫的 出差過路過橋費(fèi)的稅金一致,謝謝
請問經(jīng)營注冊地之前是在湖南芙蓉區(qū),現(xiàn)在要變更到雨花區(qū),稅務(wù)需要變更嗎?
老師,變更經(jīng)營地址是要到哪里辦理?稅務(wù)也要變更嗎?
老師,我在電子稅務(wù)局里能查到2009年2010年稅務(wù)報表嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答
老師我自己 個人 可以給一個一般納稅人轉(zhuǎn)錢備注借款嗎 到時候它在還我 備注還款。
老師稅務(wù)局代開發(fā)票500元要 交稅嗎?
老師,您好,請問下,我司辦了軟件產(chǎn)品即征即退備案,也開具了相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)票,請問下后續(xù)申請即征即退的流程步驟是什么樣的呢?
你好老師,我們是家小規(guī)模裝修公司,進(jìn)了很多木材、黃沙水泥,然后給業(yè)主進(jìn)行裝修,那我給業(yè)主開票明細(xì)直接寫裝修費(fèi)還是要把木材、黃沙水泥這些明細(xì)寫出來?
老師,漏了幾個月的特定工傷申報,能補(bǔ)申報的嗎
老師9月份應(yīng)付職工薪酬。報表沒有數(shù)據(jù),但是10月卻報了個稅。個稅上有工資能行嗎?
抵扣聯(lián)是可以收到發(fā)票的時候抵扣
是一般納稅人,不過現(xiàn)在目前沒有一張銷項發(fā)票,我對這個處理一點(diǎn)不懂
您好,不懂可以慢慢學(xué)。1:在增值稅抵扣平臺里面去勾選。謝謝
勾選是做什么用的,
勾選是勾中選擇的意思,比如說有10張進(jìn)項發(fā)票,您勾選1張那么只有1張的銷項稅額。
勾選一張進(jìn)項票?就有一張銷項稅額?
您好,為什么不可以呢?就需要一張也可以啊。您一張不勾選也可以的
舉個例子吧,a有10個女生曖昧對象,他可以說有1個女朋友也可以說有2個女朋友,也可以說沒有女朋友,對不對?
比如說我有10萬的銷項5萬的進(jìn)項,但是我只想用1萬,那么我就勾選一個1萬的可以?那么剩下的4萬放起來嘛?
您好,是的,您的悟性不錯,請問還有什么可以幫您
不懂啊賬務(wù)處理怎么做,前因后果都不明白啊太難了,感覺塊瘋了
那您自己好好想想吧,內(nèi)部邏輯是什么呢?
不過這個也很正常,畢竟您經(jīng)歷少,不需要煩惱。水到渠成