同學你好 直接原分錄負數(shù)紅沖就可以
老師你好,麻煩問一下就是我們2018年欠一個供應商的貨款,之前沒有做賬的,現(xiàn)在我來做這個賬但是老板不能確定欠多少錢!就是想起了就付一些!這樣我要怎么入賬!
老師您好,我想請問下今年一月份驗證的專票進項現(xiàn)在需要轉出不能抵扣賬務和報稅時怎么操作?賬務上就是把這部分進項計入成本對嗎?報稅時怎么處理?需要對方跨期沖紅嗎?怎樣操作最簡便呢?麻煩老師解答
老師您好,麻煩問下我去年第四季度開的專票沒有把稅分開,都做成收入了,交了一百多的增值稅,到一月份銀行扣完增值稅,我借應交稅費增值稅,貸 銀行存款,就不對,感覺少了一步,那我現(xiàn)在應該怎么調(diào)整[捂臉]我們是小規(guī)模的
老師您好,麻煩問一下,我在報稅的時候報了1427.64元,但是后來發(fā)現(xiàn)應該報的金額是1428.54元,所以申報更正了,但是由于補交稅款在1元以下,所以稅務局說不用交,但是賬就不平了,那這個賬我要怎么做呢?
老師你好問一下這個貸方1220.82怎么處理,我公司交稅這些都沒問題,現(xiàn)在有個余額,結不平,怎么處理才能平,之前交稅這些都沒問題,就是上年財務人遺留下來的問題?應該怎么處理,轉那個科目?
廠家給我們開具了紅字增值稅發(fā)票。會計如何入賬?
分公司項目已經(jīng)完工,項目發(fā)票已經(jīng)開完了,只差成本尾款的成本票沒有收到,停稅務影響成本票的收取嗎
老師,暫估的運費發(fā)票,5月31日開不出來了,6月10日才能收到,這咋辦?延遲了10天,用不用調(diào)增?
納稅人等級由A變成了B怎么回事呀
老師,暫估的運費發(fā)票,5月31日開不出來了,6月10日才能收到,這咋辦?延遲了10天,用不用調(diào)增?
請問老師,換電腦了。怎么把原來電腦的個人所得稅申報數(shù)據(jù)拷貝到新電腦
老師你好我申報時出現(xiàn)這個怎么辦
老師,您好! 請教您 企業(yè)是工業(yè)制造企業(yè),會做貿(mào)易業(yè)務,請指導一下:企業(yè)向外采購再銷售的賬務處理嗎?謝謝
老師, 2020年原科目:借:開發(fā)成本500 貸:銀行存款500 2020年12月更正科目:借:管理費用500 貸:開發(fā)成本 2021又重復調(diào)整了這筆科目:借:以前年度損益調(diào)整500 貸:開發(fā)成本500 請問老師,賬面上應該怎么調(diào)賬,分錄怎么做?
老師你好,現(xiàn)金流量表因質(zhì)量問題產(chǎn)生退貨收到的現(xiàn)金能填到收到的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金里去不?還是用負數(shù)填到購買商品、接收勞務支付的現(xiàn)金表格里
怎么寫,原來是會計科目不知道
麻煩您寫一下
之前的分錄咋做的需要查一下 不然沒法寫 需要知道原分錄
不知道,去年的
這個得查詢的 不然我也沒法給你分錄
就因為查不出來才問你,能查出來我就自己處理了
同學你好 這個必須查一下的 不然沒法給你分錄 我們做分錄也得根據(jù)實際情況 我不能隨便給你做分錄呀
怎么調(diào)賬,能調(diào)到那個科目
非要轉就只能轉到營業(yè)外了 其他的沒法做