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老師,您好!問一下這個1550702.81怎么對沖為0,這個增值稅都交正確了,就是之前財務遺留下來的問題,我現(xiàn)在想把不要在貸方!應該怎么操作,麻煩您教我一下,

老師,您好!問一下這個1550702.81怎么對沖為0,這個增值稅都交正確了,就是之前財務遺留下來的問題,我現(xiàn)在想把不要在貸方!應該怎么操作,麻煩您教我一下,
2023-12-20 14:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-12-20 14:26

同學你好 直接原分錄負數(shù)紅沖就可以

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快賬用戶6658 追問 2023-12-20 14:27

怎么寫,原來是會計科目不知道

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快賬用戶6658 追問 2023-12-20 14:27

麻煩您寫一下

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齊紅老師 解答 2023-12-20 14:29

之前的分錄咋做的需要查一下 不然沒法寫 需要知道原分錄

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快賬用戶6658 追問 2023-12-20 14:30

不知道,去年的

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齊紅老師 解答 2023-12-20 14:31

這個得查詢的 不然我也沒法給你分錄

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快賬用戶6658 追問 2023-12-20 14:32

就因為查不出來才問你,能查出來我就自己處理了

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齊紅老師 解答 2023-12-20 14:36

同學你好 這個必須查一下的 不然沒法給你分錄 我們做分錄也得根據(jù)實際情況 我不能隨便給你做分錄呀

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快賬用戶6658 追問 2023-12-20 14:37

怎么調(diào)賬,能調(diào)到那個科目

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齊紅老師 解答 2023-12-20 14:42

非要轉就只能轉到營業(yè)外了 其他的沒法做

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同學你好 直接原分錄負數(shù)紅沖就可以
2023-12-20
你好具體的是哪一個科目
2023-12-20
你好,有發(fā)票嗎?沒有發(fā)票不管做多少都是計入營業(yè)外支出
2020-08-18
同學你好 你這個是說的工資分錄吧,你這個不用要發(fā)票,你有工資表,直接按照綜合所得報個稅就行 分錄就是借主營業(yè)務成本 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬 貸銀行存款
2020-10-12
你好,對方是看你納稅金額還是看什么指標
2022-06-28
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