你好,這個具體的是哪一個稅款的?
老師我想咨詢一下,我上個月城市維護建設(shè)稅報錯了,增值稅免了,附加稅也應(yīng)該免。但是我申報了,后來又更正申報了。稅務(wù)局說更正了就行,下次有附加稅的時候別付款到稅務(wù)局抵稅去。但是我現(xiàn)在這筆多交的城建稅分錄不知道咋做了。
我公司有一個300元的應(yīng)退稅額,現(xiàn)在有專管員給的兩個方案:一,查賬,退稅???二,電子或者代理稅務(wù)局更正申報表;但是退稅很麻煩,所以老師,更正申報表改哪里好?怎么改便于我下年度抵了這個稅?
老師,我12月份計提所得稅1.5萬,貸,應(yīng)交稅費—所得稅1.5萬,但是申報的時候按照按照錯誤的申報表實際繳稅2萬,后來我更正申報,但是款已經(jīng)扣了,我在一月份做賬的時候,就做了,借應(yīng)交稅費1.5,貸,銀行1.5,但是2月份稅務(wù)給我退回0.5,2月份我該如何做賬?還是不用做賬這0.5?
老師,麻煩問一下我是小規(guī)模小微企業(yè),我申報的財務(wù)報表顯示我應(yīng)該交7000多的稅,但是我在企業(yè)所得稅申報時讓我交幾百的稅,這是什么情況啊,我不太明白了呢,少交的這些錢以后年終匯算清繳的時候需不需要補交回來啊
老師你好,麻煩問一下我2021年的一張成本發(fā)票出了問題,現(xiàn)在稅局要求我補繳所得稅,發(fā)票金額是20萬元,所得稅和滯納金都交完了,稅局要求我更改2021年的財務(wù)報表,我不知道應(yīng)該怎么做,請老師給我說一下怎么做
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
增值稅和城建稅
你好,城建稅的你紅沖稅金及附加就可以的,增值稅的做到營業(yè)外收入。
增值稅應(yīng)該是1335.08,報了1334.24 城建稅是93.46,報了93.4 是因為今年加計抵減改成5%,了,但是我還是按10%報的,所以有了個不到一塊錢的差額
這樣做就沒有問題了是嘛?
是的,是的,是這么做的。
好的,謝謝您
不要客氣,工作愉快。