是的,就是你那樣的思路
老師 公司借法人款做賬分錄平常是借銀行存款 貸 其他應(yīng)付款-其他應(yīng)付單位-某某 我看以前會計(jì)也有做借 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款-其他應(yīng)收單位-某某 這個(gè)是不是在實(shí)際工作中都是正確的
在受托方無力支付經(jīng)費(fèi)的時(shí)候, 1我們在取得付款票據(jù)后 借其他應(yīng)收款 貸其他應(yīng)付款 2然后如果我們要是收到了某單位支付的經(jīng)費(fèi)后 借銀行存款 貸其他應(yīng)收款 3在實(shí)際支付某單位后相 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 幫忙看下是否正確
老師,我們單位幫其他單位代付一筆費(fèi)用,該單位會把錢先打到我們賬上,我們再幫他支付。這個(gè)是不是可以通過其他應(yīng)付款-暫收款項(xiàng)來入帳哦?收到該單位貨款時(shí),借:銀行存款,袋其他應(yīng)付款-暫收款,幫他支付時(shí),就借其他應(yīng)付款-暫收款,袋:銀行存款
付向別的單位的借款和借款利息怎么記賬?收到借款的時(shí)候是借銀行存款貸其他應(yīng)付款
收到某單位貸款受托收款和借款都借銀行存款貸其他應(yīng)付款嗎?付款的時(shí)候借其他應(yīng)付款貸銀行存款是代表這個(gè)單位的其他應(yīng)付賬款減少。而不應(yīng)該記其他應(yīng)收賬款。一個(gè)單位只掛一個(gè)科目?
請問為什么子公司的損益要減5?
預(yù)付了對方幾十萬,但是對方?jīng)]有開票,導(dǎo)致我利潤有幾十萬,可以先暫估預(yù)付的費(fèi)用吧,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款
老師,早上好!向你咨詢一下:我公司商貿(mào)行業(yè)一般納稅人,公司承接一項(xiàng)商業(yè)服務(wù)場地,順便也邀請讓周圍商店一起參與來我們項(xiàng)目場地上經(jīng)營賣零食冷飲等銷售,收入掃我們公司二維收款碼進(jìn)賬,比收入費(fèi)用按2:8比例分成,也就是我們按20%作為收入,80%退回給對方收入,也不需要我們開票,那我們財(cái)務(wù)怎么來做賬?
老師,這個(gè)月不需要勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。還需要發(fā)票確認(rèn)嗎?
郭老師,(ebit-200)*(1-25%)/300+300=(ebit-200-150)*(1-25%)/300,這個(gè)ebit=1850怎么算的
老師,民非企業(yè),小規(guī)模企業(yè),第二季度月所得稅申報(bào)表:季末資產(chǎn)總額和季末人數(shù)如何計(jì)算?是資產(chǎn)負(fù)債表里的6月數(shù)據(jù)嗎?還是第一季度加上第二季度的數(shù)據(jù)和?2=季度平均數(shù)據(jù)?營業(yè)成本是否含管理費(fèi)用?
老師比如說,我的主營業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師早!請問我司現(xiàn)在是用6月份工資申報(bào)5月份個(gè)稅,如何調(diào)整到6月工資對應(yīng)申報(bào)6月份個(gè)稅呢?
老師,可以不入生產(chǎn)成本,直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本嗎
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電腦維修費(fèi)是記入管理費(fèi)用嗎?
購買的記賬軟件,軟件服務(wù)費(fèi)是記入哪里?
?電腦維修費(fèi)是記入管理費(fèi)用。購買的記賬軟件,軟件服務(wù)費(fèi)是計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
不動產(chǎn)登記費(fèi)也是管理費(fèi)用吧
是的,那個(gè)也是管理費(fèi)用
老師,如我單位三年固定資產(chǎn)沒有折舊,現(xiàn)在想計(jì)提折舊,能直接折當(dāng)時(shí)金額的一半嗎?
這個(gè)只能補(bǔ)計(jì)提往年的,調(diào)整利潤
那怎么記賬,怎么算呢?
借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi)? ?本年應(yīng)計(jì)提折舊 ? ?利潤分配-未分配利潤 上年應(yīng)該計(jì)提的折舊 ? ?貸:累計(jì)折舊
不是計(jì)提折舊,借累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn)嗎?我想問下這個(gè)數(shù)應(yīng)該怎么算。
就是固定資產(chǎn)原值/折舊的年限*12