是的,就是你那樣的思路
老師 公司借法人款做賬分錄平常是借銀行存款 貸 其他應付款-其他應付單位-某某 我看以前會計也有做借 銀行存款 貸 其他應收款-其他應收單位-某某 這個是不是在實際工作中都是正確的
在受托方無力支付經(jīng)費的時候, 1我們在取得付款票據(jù)后 借其他應收款 貸其他應付款 2然后如果我們要是收到了某單位支付的經(jīng)費后 借銀行存款 貸其他應收款 3在實際支付某單位后相 借其他應付款 貸銀行存款 幫忙看下是否正確
老師,我們單位幫其他單位代付一筆費用,該單位會把錢先打到我們賬上,我們再幫他支付。這個是不是可以通過其他應付款-暫收款項來入帳哦?收到該單位貨款時,借:銀行存款,袋其他應付款-暫收款,幫他支付時,就借其他應付款-暫收款,袋:銀行存款
付向別的單位的借款和借款利息怎么記賬?收到借款的時候是借銀行存款貸其他應付款
收到某單位貸款受托收款和借款都借銀行存款貸其他應付款嗎?付款的時候借其他應付款貸銀行存款是代表這個單位的其他應付賬款減少。而不應該記其他應收賬款。一個單位只掛一個科目?
收到勝利公司發(fā)運來的、前已預付貨款的丁材料,并驗收入 庫。隨貨物附來的發(fā)票注明該批丁材料的價款420000元,增值稅進項稅額71400元,除沖銷原預付款100000元外,不足款項立即用銀行存款支付。另發(fā)生運雜費5000元,用現(xiàn)金支付。
老師,一家母公司控股的全資子公司,實收資本3000萬,現(xiàn)在子公司要注銷,其他應收1000是與母公司的,從全局看這筆錢要如何處理?
2025年5月5日入職開始第一天工作,試用期月薪資標準為4800元,5月實際出勤21天,5月31日法定假已帶薪假期。 實際5月應發(fā)薪資為多少?
老師你好,進項稅額轉(zhuǎn)出是不是要交轉(zhuǎn)出的這部分的稅款?
怎么查江蘇省公司從哪一年開始交養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險的?
提交2025年科技型中小企業(yè)材料申報: 提交的員工信息是24年的員工信息,還是今年的?
老師,購物卡發(fā)給員工,要怎么做賬
老師您好 公司效益不好打算讓員工休班,工資按照國家最低標準發(fā)放,請問發(fā)放工資低最低標準是多少呢
老師,材料采購借方余額是什么原因
老師您好!請問向境外機構(gòu)支付市場推廣費,需要代扣代繳增值稅和企業(yè)所得稅嗎?謝謝!
電腦維修費是記入管理費用嗎?
購買的記賬軟件,軟件服務費是記入哪里?
?電腦維修費是記入管理費用。購買的記賬軟件,軟件服務費是計入管理費用-辦公費
不動產(chǎn)登記費也是管理費用吧
是的,那個也是管理費用
老師,如我單位三年固定資產(chǎn)沒有折舊,現(xiàn)在想計提折舊,能直接折當時金額的一半嗎?
這個只能補計提往年的,調(diào)整利潤
那怎么記賬,怎么算呢?
借:管理費用-折舊費? ?本年應計提折舊 ? ?利潤分配-未分配利潤 上年應該計提的折舊 ? ?貸:累計折舊
不是計提折舊,借累計折舊 貸固定資產(chǎn)嗎?我想問下這個數(shù)應該怎么算。
就是固定資產(chǎn)原值/折舊的年限*12