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老師 公司借法人款做賬分錄平常是借銀行存款 貸 其他應(yīng)付款-其他應(yīng)付單位-某某 我看以前會(huì)計(jì)也有做借 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款-其他應(yīng)收單位-某某 這個(gè)是不是在實(shí)際工作中都是正確的

2020-10-20 16:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-20 16:08

你好,是的,都是正確的

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快賬用戶6901 追問 2020-10-20 16:12

那如果我還款就按我借款時(shí)的分錄反過來(lái)做不就行 如果是貸其他應(yīng)付 我就做一筆借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款 如果是其他應(yīng)收 我就做借其他應(yīng)收 貸銀行存款對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-20 16:13

是的,你的理解是正確的

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快賬用戶6901 追問 2020-10-20 16:16

我還有一點(diǎn)不理解就是銀行賬單上不是有一筆付給法人的款嗎 那我直接做了借 其他應(yīng)收 貸銀行存款 那我沒有借法人款這一筆 那我這個(gè)其他應(yīng)收要怎么樣結(jié)轉(zhuǎn)呢 這樣算是完成一筆全部的分錄了嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-20 16:29

不用結(jié)轉(zhuǎn)呀,就是這個(gè)分錄

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快賬用戶6901 追問 2020-10-20 16:31

哦哦 這就想當(dāng)于是完整的一筆分錄是嗎 可是我其他應(yīng)收在借方不應(yīng)該表示增加嗎 但是我現(xiàn)在只相當(dāng)于銀行存款減少了 那我其他應(yīng)收款應(yīng)該抵掉才對(duì)吧 老師能理解我說的意思嗎 我也不知道具體怎么說

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齊紅老師 解答 2020-10-20 16:36

借的時(shí)候借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 還的時(shí)候借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款

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快賬用戶6901 追問 2020-10-20 16:44

但是我銀行賬單上就只有一筆付往來(lái)款的 沒見有收到往來(lái)款

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齊紅老師 解答 2020-10-20 16:45

同學(xué),我只是把完整的分錄給你,你發(fā)生了什么就做什么啊

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快賬用戶6901 追問 2020-10-20 16:48

嗯嗯 這個(gè)我知道的 完整的話就是借方的其他應(yīng)收相當(dāng)于和貸方的其他應(yīng)收抵扣了 我這個(gè)還能明白 但是只有一筆我的其他應(yīng)收款這個(gè) 能理解我意思嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-20 17:20

同學(xué),不明白你的意思。。

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快賬用戶6901 追問 2020-10-20 17:37

嗯嗯 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-10-20 18:08

不客氣,祝你工作順利

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你好,是的,都是正確的
2020-10-20
同學(xué)你好,沒有問題
2022-04-11
你好,對(duì)的,是這么做的。
2021-04-15
是的,就是你那樣的思路
2023-12-20
你好,同學(xué),處理正確的
2020-10-24
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