您好,這個(gè)的話,是沒錯(cuò)的,這科目不是添加的,是企業(yè)準(zhǔn)則,上邊自帶的,小企業(yè)上邊沒有
老師,我們公司收到了去年的企業(yè)所得稅退稅,應(yīng)該怎么做賬呢?我做的是 借:銀行存款,貸:以前年度損益調(diào)整 然后,借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配~未分配利潤(rùn),這樣這筆錢又加到今年的利潤(rùn)里來算今年的所得稅了,這樣做對(duì)嗎?
老師,我司是銷售方,去年銷售收入100和結(jié)轉(zhuǎn)成本90,今年開了紅字專票,沖減去年的收入 沖減分錄如下: 第一步、沖收入 借:應(yīng)收賬款 -113 貸:以前年度損益調(diào)整 -100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) -13 第二步、沖成本 借:以前年度損益調(diào)整 -90 貸:庫存商品 -90年 第三步、結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn) 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 10 貸:以前年度損益調(diào)整 10 請(qǐng)問,我還需要做企業(yè)所得稅的調(diào)整分錄嗎?
老師,2020年度的殘保金,我支付分錄寫錯(cuò)了,本身不應(yīng)該存在(其他應(yīng)交款)這個(gè)科目的,所以想把他沖沒了,改成正確的。 寫的是借:其他應(yīng)交款100 貸:銀行存款100 我現(xiàn)在想改一下怎么改, 借:其他應(yīng)交款-100 貸:以前年度損益調(diào)整100 這樣對(duì)嗎,如果不對(duì),該哪樣寫
老師,補(bǔ)以前年度稅,收入,和滯納金,用了以前年度損益科目,比如 借 應(yīng)收賬款 1130 貸 以前年度損益調(diào)整-收入 1000 應(yīng)交增值稅 130 借 以前年度損益調(diào)整-稅金及附加 500 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-各種其他稅(此處簡(jiǎn)略寫) 500 借 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 130 應(yīng)交稅費(fèi)-各種其他稅 500 貸 其他應(yīng)付款 630 借 其他應(yīng)付款 630 貸 銀行存款 630 借 以前年度損益調(diào)整-營(yíng)業(yè)外支出(滯納金)50 貸 其他應(yīng)付款 50 借 其他應(yīng)付款 50 貸 銀行存款 50 有了這些分錄之后,我要調(diào)整期初余額 資產(chǎn) 增加了 1130 負(fù)債 增加了 630 未分配利潤(rùn) 增加了 450 差異50 感覺就是那個(gè)滯納金的問題。但是又不知道問題到底出在哪里 還是我分錄有誤嗎?
老師,我想問一下,稅務(wù)查叫公司補(bǔ)交稅,其中有補(bǔ)交增值稅。其他稅知道怎么做,但是,這個(gè)增值稅的分錄怎么做,增值稅本身是不影響損益的呀,我如果做 借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸 其他應(yīng)付款 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款 感覺補(bǔ)交的增值稅房以前年度損益調(diào)整又不太合適,這個(gè)要怎么做賬呢?
老師,公司老板去醫(yī)院補(bǔ)牙齒,開的發(fā)票報(bào)銷怎么入賬啊
這些運(yùn)維服務(wù)能統(tǒng)一開6個(gè)點(diǎn)的現(xiàn)代服務(wù)發(fā)票嗎
信用報(bào)告在哪里查,是稅務(wù)局嗎
老師,企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表因賬務(wù)調(diào)整,出現(xiàn)了一些核實(shí)性錯(cuò)務(wù),這樣提交申報(bào)的話會(huì)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,運(yùn)輸公司,勾選進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候用按比例勾選嗎?比如天然氣占比38%,輪胎占比27%,用按這個(gè)比例勾選嗎?
老師,本月員工離職,上月工資和本月的一起結(jié)算,那報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,可以一起申報(bào)嗎
利潤(rùn)如果299萬,全年所得稅299?5%=14.95萬,利潤(rùn)301萬,全年所得稅301?25%=75.25萬嗎?
老師,新公司刻章的支出,要不要開發(fā)票,還是開收據(jù)就可以
老師,你好,這次企業(yè)所得稅申報(bào)表關(guān)于工資成本費(fèi)用和實(shí)發(fā)怎么填寫?有什么風(fēng)險(xiǎn)需要注意嗎?謝謝
老師,我們要收購一家門診,他們的帳是代帳公司在做,我們收購過來,我們是多人持股,只做一套帳。我現(xiàn)在是不是讓他們把帳面不真實(shí)的帳務(wù)處理干凈?
那我做分錄要做嗎? 那這個(gè)以前年度損益調(diào)整,在哪操作
如果你沒有的話,可以直接用未分配利潤(rùn)代替
借:銀行存款 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 這樣?
嗯對(duì)是這個(gè)意思的了
好的,謝謝老師
不客氣的,祝您開心