是的,就是那樣子的哈
企業(yè)所得稅的算法 一、利潤(rùn)小于100萬(wàn) 比如:例如95萬(wàn) 企業(yè)所得稅=95*2.5%=2.38萬(wàn) 二、利潤(rùn)100萬(wàn)-300萬(wàn) 比如:利潤(rùn)260萬(wàn) 100萬(wàn)以內(nèi):100*2.5%=2.5萬(wàn)100-300之間:160*5%=8萬(wàn)企業(yè)所得稅=2.5+8=10.5萬(wàn) 三、利潤(rùn)大于300萬(wàn) 全額繳納企業(yè)所得稅,稅率25%比如:利潤(rùn)380萬(wàn) 企業(yè)所得稅=380*25%=95萬(wàn) 老師想問(wèn)下2.5%和5%的稅率從哪里來(lái)的
老師,假如年底純利潤(rùn)301萬(wàn),我需要繳納企業(yè)所得稅是301萬(wàn)*0.25的企業(yè)所得稅嗎?還是超過(guò)300萬(wàn)那1萬(wàn)才是繳納0.25的稅,不超過(guò)的部分還是0.05?
小型微利企業(yè)301萬(wàn)的利潤(rùn),企業(yè)所得稅是按20%交還是按25%交
假設(shè)本年應(yīng)納稅所得額是301萬(wàn)元,稅額=301×25% =75.25萬(wàn)元;如果應(yīng)納稅所得額是300萬(wàn)元,稅額=100×2.5% +200×10% =22.5萬(wàn)元。對(duì)嗎
小微企業(yè)300萬(wàn)以內(nèi)利潤(rùn)5%,300萬(wàn)以外25%,那么301萬(wàn)利潤(rùn)的企業(yè)所得稅是多少
老師,我們24年幫客戶購(gòu)買種植機(jī),當(dāng)時(shí)誤以為是公司的計(jì)入資產(chǎn)計(jì)提了折舊,現(xiàn)在沖紅憑證的話要怎么做賬務(wù)處理以及稅務(wù)處理?
你好 老師 投資了一個(gè)公司占比30%, 那么這個(gè)公司分公了 應(yīng)該怎么做賬
老師,公司保潔對(duì)方開(kāi)的生活服務(wù)費(fèi).服務(wù)費(fèi),我們?nèi)肽膫€(gè)科目,入管理費(fèi)用_辦公費(fèi)可以么
小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅的時(shí)候,未開(kāi)票收入填在哪一欄。勞務(wù)的,季度末超30萬(wàn)。
現(xiàn)報(bào)銷公司開(kāi)票,說(shuō)駕乘險(xiǎn)這個(gè)險(xiǎn)種部分免稅?
老師 我想問(wèn)一下有個(gè)朋友夠了退休年齡了,社保也買了17年,現(xiàn)在又買了這個(gè)400蚊一年的農(nóng)村合作醫(yī)療,現(xiàn)在又想再買半年社保,可以這樣嗎?
老師現(xiàn)代服務(wù)-品牌推廣服務(wù)印花稅按哪個(gè)稅目來(lái)申報(bào)呢
企業(yè)所得稅申報(bào) 應(yīng)付職工薪酬借方金額 1-9月累計(jì)數(shù)據(jù) 其中有幾個(gè)月未發(fā)工資 直接從應(yīng)付職工薪酬借方轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款-未付薪資員工,申報(bào)企業(yè)所得稅預(yù)交申報(bào)怎么填寫數(shù)據(jù)
居民企業(yè)投資于另一個(gè)居民企業(yè)取得的投資收益用繳納企業(yè)所得稅嗎?怎樣做賬?怎樣申報(bào)
老師能具體說(shuō)一下步驟嗎
政策發(fā)一下
小微企業(yè)企業(yè)所得稅:小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額300萬(wàn)以內(nèi)全額按5%稅率;300萬(wàn)以上全部都按25% 財(cái)政部?稅務(wù)總局公告2022年第13號(hào)?? 財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2023年第6號(hào)