同學,你好 先做的預付賬款貸銀存,現(xiàn)在回來發(fā)票了,做借費用貸預付嗎? 是的 那這個是不是也要做到22年的費用里面? 是的
預付賬款-租賃費。 付款的時候,沒收到專票 收到專票的時候,如何入賬 怎么把進項稅額,調(diào)出來? 預付的時候 借:預付賬款 貸:銀行存款。 收到票的時候,又不能入費用,那這個進項稅額,啥時候,做進科目呢 月末,有個預付賬款的攤銷: 借:管理費用-租賃費 貸:預付賬款-租賃費
一個款項(律師費用)剛開始做的是借預付賬款,貸銀行存款(銀付),票回來以后,又做借管理費用,貸預付賬款(轉(zhuǎn)憑)。這是為什么?還是說所有的預付都要做轉(zhuǎn)憑?
老師請問, 我付電費的時候做的借預付賬款 貸銀行存款 現(xiàn)在發(fā)票拿回來了就做借主營業(yè)務成本 應交稅費 貸預付賬款 這樣對嗎
老師,支付款項的時候先做的預付賬款貸銀存,現(xiàn)在回來發(fā)票了,做借費用貸預付嗎?這個預付的是22年的款,那這個是不是也要做到22年的費用里面?
老師預付了一年的企業(yè)房租費,發(fā)票一直沒來,以下做分錄對嗎?預付時;借預付賬款 貸銀行存款 攤銷時,借管理費用,貸待攤費用,發(fā)票收到時,借待攤費用貸預付賬款,這樣的分錄對嗎?
用銀行存款辦理信用證,用信用證采購原材料,分別會計分錄怎么寫?像銀行承兌一樣,需要用到應收票據(jù)或者應付票據(jù)嗎
老師好,我們公司24年底審計調(diào)整其他應收款壞賬準備19.58到信用減值損失科目里了,請問老師我們在稅務利潤表里應該把此數(shù)據(jù)放到哪個項目里呢
請問我是生態(tài)養(yǎng)殖小規(guī)模公司會計,24年區(qū)蓄牧水產(chǎn)技術(shù)服務中心補助的款有16萬多,老板說是補助修建基地,請問這塊補助需要交企業(yè)所得稅嗎?
您好,我們是賣家電的,客戶下單0.1元享受9大權(quán)益,這些權(quán)益中包含了1對1客服,櫥柜改造,180天超長延保等等,這個0.1元可以開現(xiàn)“現(xiàn)代服務-服務費”嗎,稅率6%
老師,當天我開具的藍字發(fā)票發(fā)現(xiàn)開錯了,當天紅沖,賬務需要做處理嗎
有一個人在1-3月份是合伙人,3月底退伙之后,4月份還在原公司上班,可以發(fā)放明細,正??鄢郎p除費用嗎?在合伙人期間沒有扣除5000
有費用發(fā)票,但是沒實際支出,借管理費用貸應付帳款,一直掛著應付賬款可以嗎
老師好,醫(yī)院租賃了個設備,租期一年,到期設備歸醫(yī)院所有。每個月支付租金3萬元,對方只開的是經(jīng)營租賃的發(fā)票,沒有其它發(fā)票。這種情況怎么做賬?還計提折舊嗎?要是計提按幾年呢?請老師寫一下分錄
老師。匯算時候營業(yè)收入提醒,該暑期申報增值稅收入跟本期營業(yè)收入有差額,我應該按哪個金額申報呀,差額是處理一輛車,當時做營業(yè)外收入了,
老師,一般納稅人公司15年購買的車,賬上沒有錄賬,機動車發(fā)票也可能找不到了,24年5月按300元賣出去了。這種情況的話要怎么處理呢?匯算清繳要注意什么?
22年的費用里面,那就是直接沖減未分配利潤了是嗎
同學,你好 嗯嗯,是的