你好,第二個是貸銀行存款也是負數(shù)。進項轉出附表二里面自己做就可以的,這個不用勾選,你只針對新發(fā)票勾選。
假如我公司買了一批禮品作為職工福利派發(fā)給員工,并取得了增值稅專用發(fā)票。假設貨物價款100元,進項稅13元。價稅合計113元。 我是不是可以這樣做賬 借:管理費用 113 貸:應付職工薪酬 113 借:應付職工薪酬 113 貸: 銀行存款 113 或者 借:管理費用100 應交稅費-應交增值稅-進項稅13 貸:銀行存款 113 然后再 借: 管理費用 13 貸: 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 13 這兩種做法對嗎?
老師,我有個福利費是專用發(fā)票,在2月增值稅申報表是進項轉出了是200元,我在2月做會計分錄時:借:管理費費用(包括進項稅) 貸:銀行存款款。我想問的是我要做一筆 借:管理費用(稅金負數(shù)-200) 貸:應交稅費-進項轉出-200 是嗎?
老師,問下我們公司賬戶買了一輛電車324900 開了票進來 借固定資產 應交增值稅-進項 貸銀行存款,下個月計提,這個計提幾年。然后保險是不是借:管理費用-保險費 應交增值稅-進項 貸:銀行存款
老師,我們公司是購買方,上個月收到員工差旅酒店發(fā)票,因為稅率錯,那家酒店這個月進行了紅沖,開了新的藍字票,我當時做賬是借管理費用,借應交增值稅進項,貸銀行存款,這個月紅沖是不是,借管理費用負數(shù),借應交增值稅—進項轉出負數(shù),貸銀行存款,然后在做藍字借管理費用,借進項,貸銀行存款,然后一月報增值稅是要填進項轉出的表那一欄對吧,那我電子稅務局勾選,是不是不用做什么
若一開始沒有發(fā)票的時候做了借:管理費用貸:銀行存款,那下次來票可以直接借:管理費用(紅字)借:管理費用(正數(shù))稅-進項。還是說必須先做一步:借:管理費用(紅字)貸:銀行存款(紅字)然后再借:管理費用(正數(shù))稅費貸:銀行存款?但是這個月也沒有銀行回單呀,銀行回單附在最一開始了。還是第一步紅沖那步可以改成:借:管理費用(紅字)貸:其他應收款然后再借:管理費用(正數(shù))稅費貸:其他應收款
老師 請問現(xiàn)在25年(還未做24年匯算清繳),發(fā)現(xiàn)23年費用有誤,漏記20w費用,如何做會計處理。分錄以及如何申報
用黃筆圈的這個,無形資產的攤銷是 960000?8?12??6=10000 對嗎
你好,老師,請問下這個人所得稅,自已申報和公司申報,有啥區(qū)別
老師,您好!我們是白酒經(jīng)銷商,每個月會與廠家核銷幾筆費用,核銷完后款項并不是直接打給我們,而是劃入他們的終端里面,下次我們在終端里面下單購貨時直接抵扣,請問這個該怎么做賬?
固定資產處置了 累計折舊小于本年折舊,那匯算清繳的時候,需要把原值和折舊加回去嗎?
老師,1月支付的費用,做了長期待攤分錄,可以在1月做攤銷嗎?
老師,城鎮(zhèn)土地使用稅計稅依據(jù)是什么來的
老師,請問我這樣做對嗎,感覺做錯了
老師,這題A選項不應該是其他應收款嗎
老師,新版電子稅務局里面,怎么查去年一整年交了多少稅款?就是工商年報里面的應納稅總額要在電子稅務局里面怎么快速統(tǒng)計?