你好!是的,是需要代扣代繳的。
同一個(gè)工地同一班組同一批人,對方給我們開勞務(wù)票是分3個(gè)公司開過來的,她是虛開的,是這樣的,20+10+10,也都是他帶領(lǐng)的那一批工人,我們找的是一個(gè)包工頭,他給我們開了40萬的票,分了3家公司,這個(gè)情況,查出來了我們也要承擔(dān)責(zé)任嗎
老師,我想問一個(gè)問題,就是我們給對方對公轉(zhuǎn)錢,對方給我們提供服務(wù),但是由于種種原因,后期涉及到退款,但是只能退一部分,這樣的情況,退回來的這筆錢,我們還需要給對方開票嗎
請問下老師,有家經(jīng)營部要給我們開發(fā)票,但是他們開垮了,他們之前營業(yè)執(zhí)照未辦理下來,也沒有對公賬戶,我們還應(yīng)付給他們貨款,這種情況對方去稅務(wù)局代開發(fā)票,這種發(fā)票我們能收的不
最近由于我這邊我緊急任務(wù),顧了日一批勞務(wù),對方也給我們開發(fā)票了,這種情況下需要我們給他們報(bào)個(gè)稅嗎
我們這邊接收了個(gè)人勞務(wù)服務(wù),個(gè)人也給我們開了勞務(wù)的發(fā)票,個(gè)人在稅務(wù)局開發(fā)票的時(shí)候各種稅也都交過了,像這樣的業(yè)務(wù),我們公司還需要給對方代扣代繳個(gè)稅嗎
取得的票,公司稅號(hào)正確,但在公司名稱后面?zhèn)渥⒘藗€(gè)人的名字可以入賬嗎
老師,我想問一下我們單位在研發(fā)A項(xiàng)目的時(shí)候,銷售了一臺(tái)B設(shè)備,這個(gè)B設(shè)備也是花費(fèi)了差不多半年的時(shí)間研發(fā)出來的,算B設(shè)備成本的時(shí)候,花費(fèi)的材料人工差旅費(fèi)這些是屬于研發(fā)支出呢還是完工的時(shí)候轉(zhuǎn)為庫存商品再結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本呢
長期待攤費(fèi)用包含哪些
老師,我們是2023年2月份轉(zhuǎn)的一般納稅人,有張車子的發(fā)票,開進(jìn)來的發(fā)票是1月4號(hào),今天稅管員說這筆進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在可以作廢重開嗎?
老師這里的沒有標(biāo)星的需要填嗎?比如已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬,還有和應(yīng)付薪酬
個(gè)體申報(bào)經(jīng)營所得稅,沒有進(jìn)項(xiàng)票,也沒有除了法人也沒有員工工資怎么填寫成本
企業(yè)用電開發(fā)票是普通發(fā)票還是增值稅專用發(fā)票
老師好!請問公司有凈利潤比如100萬,前期虧損90萬,需要計(jì)提多少盈余公積?如果沒有計(jì)提有什么影響?
個(gè)人通過組織公益性捐贈(zèng)據(jù)實(shí)扣除的有哪些?
咨詢下:公司為一般納稅人,三季度發(fā)生了貨物類與服務(wù)類經(jīng)營業(yè)務(wù)。目前增值稅已申報(bào),但在稅費(fèi)繳款階段,增值稅合計(jì)數(shù)與申報(bào)數(shù)一樣,但系統(tǒng)給出了兩條增值稅繳費(fèi)明細(xì),和申報(bào)信息不一致,這個(gè)有了解的老師嗎?
對方是勞務(wù)公司
他給我們來了勞務(wù)的發(fā)票
個(gè)稅是不是由勞務(wù)公司來代交啊
您好如果是公司開具的就不用。
我們這邊收到發(fā)票入賬就可以
需要簽訂勞務(wù)合同吧
你好,是的,是需要簽合同的。