你好,可以把問題完整的列出來嗎,包括圖片,公式,原題目等 如果我無法回答,其他老師也可以看到的
老師請問下,我們公司購買1000以上的5000發(fā)下的東西,但是我們是用現(xiàn)金支付的,可不可以喊銷售公司開票?
普通合伙企業(yè)增資需要全體股東一致同意嗎?
老師,您好~想咨詢下,一般什么類型的費用,充值時先開具不征稅發(fā)票,后期根據(jù)實際消費再開發(fā)票?餐飲費不是這樣,哪種費用是后面這種情況?
直系親屬股權(quán)轉(zhuǎn)讓,原股東已實繳到位,現(xiàn)在零元轉(zhuǎn)讓還是原值轉(zhuǎn)讓合適,謝謝
這個公司是做工程咨詢的,幫政府的項目做審價,招標(biāo)代理,代建等這個怎么做一系列的賬
老師,消防通風(fēng)安裝公司,員工都是臨時工,工資都是預(yù)支,沒有按月發(fā)放,還需要每月申報個稅嗎?
老師你好,有什么辦法能把未分配利潤調(diào)低呢?
如果我們展會租用電視的費用對方給我們開的發(fā)票是*會展服務(wù)*展會布置電視,這樣可以嗎?
老師,繼續(xù)教育費用怎么寫分錄?
老師,抖音巨量千川充值開發(fā)票,名稱開廣告服務(wù)*推廣費可以嗎,這個是不是按營業(yè)額的15%扣除
這是題目
可以用文字描述一下問題嗎,我這邊要反復(fù)縮放的
1、A公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率是13%,20XX年6月份的購銷情況如下: (1)填開增值稅專用發(fā)票銷售應(yīng)稅貨物,不含稅銷售額80000元。 (2)購進生產(chǎn)用原料的免稅農(nóng)業(yè)產(chǎn)品,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票注明買價200 00元,支付運輸公司的運費并取得運輸企業(yè)開具的運輸企業(yè)增值稅專用發(fā)票,票面上的不含稅金額是300元。(農(nóng)產(chǎn)品稅率為9%,計算抵扣;運輸行業(yè)的增值稅稅率為9%)。 (3)購進輔助材料100 00元。增值稅專用發(fā)票注明稅額17 00元。 要求:計算A公司20XX年6月應(yīng)交的增值稅,須列出計算過程。
3、某企業(yè)20XX年度實現(xiàn)利潤總額500萬元,適用所得稅稅率為25%,計入成本、費用中的應(yīng)發(fā)工資薪金總額為400萬元,撥繳的工會經(jīng)費為10萬元,發(fā)生的職工福利費和職工教育經(jīng)費分別為60萬元、20萬元,業(yè)務(wù)招待費為20萬,銷售收入為2000萬元。假定沒有其他調(diào)整事項。 要求:計算該企業(yè)本年度的應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納所得稅額。
4、甲公司職員李某20XX年全年工資薪金收入280000元。當(dāng)?shù)匾?guī)定的社保、公積金個人繳存比例分別為:基本養(yǎng)老保險8%,基本醫(yī)療保險2%,失業(yè)保險0.5%,住房公積金為12%。社保部門核定的李某20XX年社會保險費的繳費工資基本為10000元。李某正在償還首套住房貸款及利息,李某為獨生女,其獨生子正在讀大學(xué)3年級。李某父母均已經(jīng)過60歲。李某夫妻約定由李某扣除貸款利息和子女教育費。計算李某2019年應(yīng)繳納的個人所得稅稅額。全年應(yīng)納稅所得額在36000到144000元,適用稅率10%,扣除數(shù)為2520。 要求:計算李某本年綜合所得需繳納的個人所得稅。
2、某酒廠為一般納稅人,計算以下業(yè)務(wù)應(yīng)納消費稅: (1)本月銷售白酒200噸,銷售額(不含增值稅)為1000萬元;白酒適用的消費稅稅率為20%加0.5元/500克; (2)本月銷售黃酒120噸,每噸1000元(不含增值稅)。黃酒的消費稅單位稅額為240元/噸。 要求:計算本酒廠本月消費稅的應(yīng)納稅額,須列出計算過程。
應(yīng)交增值稅 = 銷項稅額 - 進項稅額 其中,銷項稅額 = S × 13% 進項稅額 = A × 9% %2B T × 9% %2B D 計算結(jié)果為:銷項稅額 = 10400 元, 進項稅額 = 3527 元 所以,A公司20XX年6月應(yīng)交的增值稅為:6873元。
其他題呢
你看一下這個題目,沒有問題了吧
T和D是啥啊
將題目里面的數(shù)字帶入進去的
哪個數(shù)字不能說一下嘛
200 00元和300元這兩個數(shù)字的
第一個問題能理解嗎