那樣的話,你可以作為應(yīng)付賬款貸方銀行存款
老師好,貨款有發(fā)票開進,一部分對公付了,一部分給的現(xiàn)金,對方?jīng)]有給收據(jù),我用什么來入賬
老師早上好,請問本月收到上月發(fā)票和付款申請單,公司付款一部分還有一部分沒有付款,這種情況怎么入賬?
老師你好,預(yù)付部分材料貨款,已開票,但沒有發(fā)貨,怎么做賬呢
老師,你好,我這邊付了一部分貨款,一部分沒付,票沒收到怎么做賬
老師,你好,我們第一次付款沒收到票,貨收到,第二次付款收到票,貨有退貨,怎么做分錄
企業(yè)目前支付的股利是D0還是D1?
老師,移交表上低值易耗品按攤銷金額寫的賬面價值如5萬(無償劃轉(zhuǎn))由于賬上已經(jīng)一次性攤銷,又由于無償劃轉(zhuǎn)的,移交公司不做賬務(wù)處理可以嗎?
老師,我們是剛進場的物業(yè)公司,由于還沒收樓,現(xiàn)在地產(chǎn)每月補十萬給物業(yè),簽的合同是保潔、保安人員的勞務(wù)承包費。那我們開發(fā)票給地產(chǎn)公司是開什么項目呢?
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因為是在10月份開具的,9月收入我在10月份確認收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個季度報10-12月的時候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月只結(jié)轉(zhuǎn)一部分成本嗎?
現(xiàn)金流量表怎么做?需要簡單容易操作的表
老師,業(yè)主用供電局的電我公司代收代付,需要繳納印花稅嗎
老師,您好!本公司在3個月中累計用對公賬戶給外面的裝修小工人(5人)陸續(xù)支付了大概10萬元了!本公司是小規(guī)模納稅人,工人不配合代開勞務(wù)費發(fā)票,怎么處理對公司比較好
個體戶交什么稅,成本票可以抵扣嗎
轉(zhuǎn)股,轉(zhuǎn)讓方認繳1000萬,實繳200萬,未分配利潤-22萬,這個轉(zhuǎn)讓收入怎么確定,
老師,財務(wù)報表報了3遍,都顯示成功,為啥完了就說我未申報
老師,分錄要怎么寫
借借 庫存商品? 貸 應(yīng)付賬款? 銀行存款
老師,票沒收到,怎么顯示
票沒收到,你不是下個月就可以收到了嗎?當(dāng)然了,你也可以做贊估先做贊估。