你好,你上個月有付了錢沒有???
老師好,請教您一個問題,公司在上海,上個月勾選認(rèn)證發(fā)票有一部分沒有申報,還能修改這個月申報?像這種情況我們該怎么弄
老師,早上好。我司付一個季度的辦公室租金6600,因上個月辦公室裝修,業(yè)主承擔(dān)一部分的費用1000,我司實際付款5600,這種情況,賬務(wù)處理怎么做
老師,請問我們公司收到別的公司的轉(zhuǎn)賬支票,沒有入到公司戶,入到了出納個人卡,然后又轉(zhuǎn)給法人,法人取現(xiàn)付了一部分應(yīng)付款,請問這種情況怎么記賬?
就是上個月,公司一同事拿付款申請來要求打款,款是打給個人的,沒有發(fā)票,錢也付了,這種情況咋做分錄??
您好老師,我公司上個月收到疫情轉(zhuǎn)運款,掛賬其他應(yīng)付款,這個月付出去一部分成本費用,分錄是 收到疫情轉(zhuǎn)運款 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 支付 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 我需要把收入和成本調(diào)制其他業(yè)務(wù)收入怎么做分錄,謝謝!
老師我想問一下,公司作為一家企業(yè)的股東,現(xiàn)在把股權(quán)轉(zhuǎn)個別人了,之前有實繳到企業(yè)20萬,現(xiàn)在應(yīng)該怎樣進(jìn)行賬務(wù)處理啊
公司采購了包裝禮盒怎么做賬?
物業(yè)收租金,一般納稅人稅率是多少?物業(yè)費稅率又是多少呢
我們的人先開銷售發(fā)票出去,開數(shù)量41000個,然后現(xiàn)在進(jìn)貨了發(fā)票開進(jìn)來3434個商品,這個怎么辦呀,進(jìn)貨3434個商品,開出去數(shù)量41000個,這個怎么處理,我問領(lǐng)導(dǎo)說實際就用3434個,開出去41000個多了,開錯了,要么把作廢,我稅也報了款也交了
老師,別人的賬6月份營業(yè)成本怎么變成負(fù)數(shù)了,著個怎么回事啊
老師您好,我2023年少做的收入,今年這個月補(bǔ)做更正了2023年的報表,請問一下這筆收入我這個月改怎么做賬
支付工程款要不要叫印花稅
老師你好,兩家公司一個老板,a公司開的發(fā)票,但是錢打到b公司去了,兩個公司怎么做賬務(wù)處理呢?
老師,你好,殘疾人就業(yè)保證金申報,公司沒有殘疾人的,正常申報就可以嗎?24年的在職職工工資總額取應(yīng)付職工薪酬-工資的貸方額就可以對嗎?
老師,有個問題是這樣的,我們公司的客戶A是個集團(tuán)公司,因為欠我們的貨款,我們就起訴了?,F(xiàn)在FY判讓A付款,但是A要我們開票開給他的全資子公司B,這樣可不可以或者說需要些什么輔助資料
不清楚,我前幾天才接手公司的賬
你好,這個你要查一下之前的賬,要確認(rèn)了才能確定現(xiàn)在的分錄。
本月付款一部分,財務(wù)主管讓記預(yù)付賬款
你好,你是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票?購買原材料還是什么?
裝修費用
你好,借長期待攤費用裝修費,待預(yù)付賬款。
完整的分錄呢?借:長期待攤費用—裝修費 貸:預(yù)付賬款 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 老師是這樣的嗎
你好,是的,你如果之前的預(yù)付都沒有入賬,就是這樣子做。
好的老師,感謝
你好,不用客氣的了。