同學(xué)你好,對公付的沒有付款回單 么/
我想問一下,應(yīng)收賬款已全部收回,但是有的直接入了公戶記賬公司記賬了,一部分現(xiàn)金直接給投資人退回資本了,還有現(xiàn)金給老板私戶了,導(dǎo)致應(yīng)收賬款賬戶有借方余額,發(fā)票已全部給對給對方開了。該咋調(diào)賬。
老師公司買鍋爐,對方?jīng)]有給開發(fā)票,我們沒有付了一部分款,尾款也不給付了,這種賬務(wù)怎么處理
老師好,貨款有發(fā)票開進(jìn),一部分對公付了,一部分給的現(xiàn)金,對方?jīng)]有給收據(jù),我用什么來入賬
老師,我們支付貨款付一部分有運(yùn)費(fèi),對方不給開發(fā)票,怎么辦
老師,我公司開發(fā)票給對方,對方欠了好幾個(gè)月了現(xiàn)在給一部分錢,要我開收據(jù),可以給開嗎
老師,出口退稅怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報(bào)的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個(gè)季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個(gè)季度報(bào)10-12月的時(shí)候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個(gè)怎么填
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個(gè)例子。。。。 他想報(bào)多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬 我這個(gè)月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
對公有單,現(xiàn)金付的是老板給的,沒有讓對方打收據(jù),那我用什么來入賬
同學(xué)你好 需要讓對方補(bǔ)收據(jù),我們?nèi)胭~;
都不合作了,能不能我們自己補(bǔ)個(gè)收據(jù)啊
同學(xué)你好,如果是這樣,企業(yè)自已寫說明就可以;
這怎么寫,有沒有模板???
同學(xué)你好,非常抱歉,老師這里沒有現(xiàn)面的模版呢;