你好,12月的是年終獎(jiǎng)么?年終獎(jiǎng)籌劃沒(méi)問(wèn)題,可以這么來(lái)處理,內(nèi)部資料留存好
老師好,現(xiàn)在申報(bào)個(gè)稅。有個(gè)入職滿(mǎn)一年且今年繼續(xù)在職,去年申報(bào)工資未超過(guò)6萬(wàn)的,今年申報(bào)工資時(shí)候跳出來(lái)減除費(fèi)用為6萬(wàn)元。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是每個(gè)月申報(bào)都會(huì)有6萬(wàn)元減除費(fèi)用嗎?還是一次性抵扣的???比如2月申報(bào)減除了6萬(wàn),3月開(kāi)始就沒(méi)有減除費(fèi)用了?是哪種?
園林綠化企業(yè),有個(gè)項(xiàng)目只做勞務(wù)。2020年申報(bào)了農(nóng)民工工資120萬(wàn),但是一直沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,也就沒(méi)有做收入,也沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本。2021年6月開(kāi)票了19萬(wàn),我結(jié)轉(zhuǎn)了15萬(wàn)成本(2020年申報(bào)的工資)。2021年7月開(kāi)票了9.5萬(wàn),我結(jié)轉(zhuǎn)了7.9萬(wàn)的成本(2020年申報(bào)的工資)。2021年8月開(kāi)票了68萬(wàn),我結(jié)轉(zhuǎn)了59萬(wàn)的成本(其中2020年申報(bào)的工資結(jié)轉(zhuǎn)了14萬(wàn),28月當(dāng)月申報(bào)了45萬(wàn)的工資并發(fā)放了)。2021年9月開(kāi)票了19萬(wàn),我結(jié)轉(zhuǎn)了15.8萬(wàn)的成本(其中2020年申報(bào)的工資結(jié)轉(zhuǎn)了5.8萬(wàn),9月申報(bào)了10萬(wàn)的工資,也發(fā)放了)。10月申報(bào)并發(fā)放了16.7萬(wàn)工資,11月申報(bào)并發(fā)放了14.4萬(wàn)工資,12月申報(bào)了1.76萬(wàn)工資,10.11.12月都沒(méi)有收入,也沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本。 稅務(wù)說(shuō)讓我提供90幾萬(wàn)的成本明細(xì),我想問(wèn)老師,以上情況我存在哪些稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),我應(yīng)該怎么給稅務(wù)解釋?zhuān)?/p>
老師好,老板每個(gè)月是發(fā)的2萬(wàn)一月,實(shí)際上年收入是50萬(wàn),我做了籌劃一次性年終獎(jiǎng)勵(lì)14.4萬(wàn)元,其他全部走工資申報(bào)里,之前申報(bào)的是2萬(wàn),12月里一下申報(bào)了十幾萬(wàn)的工資,這種操作有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
我們是建筑企業(yè),一年只預(yù)支一部分工資,也就是比如我的工資1-12月實(shí)際工資5萬(wàn),只發(fā)放了2萬(wàn),剩余的3萬(wàn)在2024年1月的時(shí)候全部發(fā)放了,那我的2024年1月的個(gè)稅就是申報(bào)3萬(wàn)嗎?那我是不是一下子要繳納個(gè)稅了,可是這些收入是2023年全年的,這種情況怎么辦?。?如果您在
請(qǐng)問(wèn)一下老師,我們1月份付了幾個(gè)專(zhuān)家一次性一整年的工資(2023年12月-2024年12月),因?yàn)槭切落浫肴藛T,申報(bào)時(shí)不給一次性扣除6萬(wàn)元,所以如果2月一次性申報(bào)我就需要交稅,所以我做成員工借款,之后每個(gè)月做工資從借款扣除,之后每個(gè)月申報(bào)分?jǐn)倲?shù)的工資,可以嗎
法人章可以用在幾個(gè)公司嗎
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)老師,我公司與另外一公司合作充電樁項(xiàng)目,我告訴以土地投資入股,占股30%,對(duì)方公司每月要將這個(gè)項(xiàng)目的收益轉(zhuǎn)入我告訴,假如當(dāng)月這項(xiàng)合作投資凈收益轉(zhuǎn)入10萬(wàn)到我告訴,我公司需要支付哪些稅費(fèi)?我告訴是否需要開(kāi)票?不需要開(kāi)票吧?算投資分紅?交什么稅謝謝
出口退稅核查資料審核通過(guò)了,一般實(shí)地核查日期是多久?
老師,公司要買(mǎi)兩臺(tái)空調(diào)4000多,因?yàn)槿绻莻€(gè)人購(gòu)買(mǎi)可以享受?chē)?guó)補(bǔ),這樣公司就沒(méi)發(fā)票了,我想了一下可以讓個(gè)人先購(gòu)買(mǎi),然后以二手的形式賣(mài)給公司,個(gè)人代開(kāi)發(fā)票,這樣行的通嗎?個(gè)人開(kāi)出發(fā)票要承擔(dān)多少稅金呢?
建筑行業(yè)大額銷(xiāo)項(xiàng)票紅沖的賬務(wù)處理,24年的開(kāi)的銷(xiāo)項(xiàng)票未做收入,那一部分未計(jì)入企業(yè)所得稅,但增值稅及附加已交,25年打算紅沖那一部分發(fā)票,想請(qǐng)問(wèn)下老師賬務(wù)上怎么處理啊,現(xiàn)目前要做24年的匯算清繳, 可以正常紅沖發(fā)票嗎,金額有1.1個(gè)億
公司中標(biāo)了專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目,已收到項(xiàng)目設(shè)備預(yù)付款,但是財(cái)政直接支付給設(shè)備供貨商,請(qǐng)問(wèn)這些情況的賬務(wù)如何處理?
老師有沒(méi)有一種課是專(zhuān)門(mén)講企業(yè)所得稅預(yù)繳,跟年終會(huì)算清繳的,還有里面填表時(shí)的彌補(bǔ)虧損,我想買(mǎi)
老師好,我們農(nóng)牧企業(yè),蓋牛棚養(yǎng)牛,采購(gòu)蓋牛棚的物資取得的專(zhuān)票,不可以抵扣吧??但是自己取得專(zhuān)票了,報(bào)稅時(shí)我該怎么處理?會(huì)計(jì)上是都做成在建工程對(duì)嗎???
老師,外管證沒(méi)有報(bào)驗(yàn),但開(kāi)票了,后來(lái)不小心給刪除了,會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
個(gè)體戶(hù)4月19日注冊(cè)的,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上寫(xiě)的這個(gè)日期,它實(shí)際上在4月15日就賣(mài)上貨了。我對(duì)公付它貨款備注4.15貨款合理嗎?
不是的,意思是12月工資也是十幾萬(wàn),還有年終獎(jiǎng)14.4萬(wàn),加起來(lái)26萬(wàn)的樣子(拆成工資12萬(wàn)多,年終獎(jiǎng)14.4萬(wàn))這樣操作有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
那工資除年終獎(jiǎng)外,其他每個(gè)月分?jǐn)偘l(fā)放,12月單獨(dú)發(fā)10萬(wàn)工資也不是不行,有名目放進(jìn)去比如季度半年獎(jiǎng)
意思是工資里面加一項(xiàng)季度獎(jiǎng)金內(nèi)的算進(jìn)去嗎?
嗯,得有名目放進(jìn)去,發(fā)放的依據(jù)