您好 企業(yè)或單位招待客戶的費(fèi)用,應(yīng)當(dāng)按時(shí)將當(dāng)月發(fā)生的招待費(fèi)在次月20日之前申報(bào)個(gè)稅。因此,如果企業(yè)送客戶手機(jī),作為招待費(fèi),需要申報(bào)個(gè)稅。
招待所開(kāi)的發(fā)票內(nèi)容現(xiàn)代服務(wù)費(fèi),不是餐費(fèi),老板說(shuō)是吃飯費(fèi)用,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)可以入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎
公司贈(zèng)送給顧客禮品,分錄借:銷售費(fèi)用或管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷),請(qǐng)問(wèn)是不是進(jìn)入銷售費(fèi)用不用代扣個(gè)稅,進(jìn)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要代扣個(gè)稅呀?
老師,我們將外購(gòu)的電腦送給顧客,計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi),還需要交個(gè)稅嗎?可是顧客的身份證這些都不知道呀
請(qǐng)問(wèn),公司買酒送客戶,計(jì)入管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),需要申報(bào)印花稅嗎
請(qǐng)問(wèn),招待顧客吃飯,入業(yè)務(wù)招待費(fèi),不用申報(bào)個(gè)稅,那送顧客手機(jī),入業(yè)務(wù)招待費(fèi),是不是要申報(bào)個(gè)稅
請(qǐng)問(wèn)下,這種情況是啥意思?怎么處理?
勞務(wù)人員比較多的話可以用含稅金額申報(bào)個(gè)稅嗎?這樣就會(huì)多扣個(gè)稅可以嗎
一季度申報(bào)的70萬(wàn)收入,二季度紅沖了發(fā)票,導(dǎo)致二季度收入為負(fù)數(shù),之前繳納的增值稅和附加稅退換嗎
老師 我是一家飲料經(jīng)營(yíng)公司 一般納稅人,請(qǐng)問(wèn)客戶用瓶蓋兌換商品,先由公司墊付商品,然后廠家再給公司兌換 會(huì)計(jì)分錄怎么做啊
老師,還問(wèn)下,如果開(kāi)進(jìn)來(lái)一張普通飛機(jī)票的發(fā)票,上面的稅率是寫的6%,我是不是還是可以按價(jià)稅合計(jì)金額的9%算進(jìn)項(xiàng)稅?
我月底計(jì)提工資時(shí), 借方:銷售費(fèi)用 貸方:應(yīng)付職工薪酬-工資(應(yīng)發(fā)數(shù)) 次月,發(fā)工資時(shí) 借方:應(yīng)發(fā)職工薪酬—工資(應(yīng)發(fā)數(shù)) 貸方:銀行存款—(實(shí)發(fā)數(shù)) 貸方:其他應(yīng)收款—社保(個(gè)人部分) 貸方,應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅 繳納個(gè)稅時(shí) 借方:應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅 貸方:銀行存款 我這樣做是對(duì)的嗎,計(jì)提的時(shí)候不用體現(xiàn)計(jì)提個(gè)人所得稅吧
老師你好,4月份發(fā)工資給工人了,但沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅,7月還可以申報(bào)嗎
房屋租賃合同簽訂日期2025.3-2025.12.31發(fā)票未開(kāi)、租金未收、應(yīng)該在什么時(shí)候確認(rèn)收入?
這是一家新的公司,今年5月份成立的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)啟用日期寫什么,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)下,在申報(bào)季度申報(bào)的時(shí)候,那個(gè)a表上的利潤(rùn)總額填的是我們做賬的賬套里面的金額,那不是有課程講的是稅法上的利潤(rùn)填嗎?說(shuō)的啥意思?我怎么蒙圈的呢?