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老師,生產(chǎn)成本期末余額在借方,還是負(fù)數(shù),這樣不相當(dāng)于在貸方,該是不能在貸方吧?
老師我們的賬上,本年利潤(rùn)其初余額貸方是負(fù)數(shù),本期發(fā)生額是借方負(fù)數(shù),本年累計(jì)發(fā)生額借貸都是正數(shù),然后利潤(rùn)分配和未分配利潤(rùn)都是貸方負(fù)數(shù)那我們這個(gè)賬對(duì)嗎
所得稅費(fèi)用,借方不是負(fù)債嗎。借方不應(yīng)該代表減少負(fù)數(shù),貸方代表增加嗎? 借:遞延所得稅資產(chǎn)260 貸:遞延所得稅負(fù)債160 所得稅費(fèi)用100。 請(qǐng)問老師這為什么是負(fù)數(shù)100不是正數(shù)100
老師 暫估發(fā)票 收到發(fā)票 成本有差異先沖紅暫估成本 財(cái)務(wù)軟件損益類科目不能在貸方 我就做負(fù)數(shù)借方 應(yīng)該貸庫(kù)存商品貸方對(duì)嗎 但是我做的借方正數(shù) 這個(gè)影響嗎
你好,老師,這個(gè)是書本上的例題,貸方是不是不對(duì)啊,應(yīng)該是貸方正數(shù)或者借方負(fù)數(shù)吧?
老師,配件庫(kù)存的周轉(zhuǎn)率怎么計(jì)算
小規(guī)模印花稅收費(fèi)政策
請(qǐng)賈蘋果老師回答謝謝,其他人勿接否則差評(píng),個(gè)體工商戶不用做賬嗎?
老師你好,房租費(fèi)沒有票,我記入費(fèi)用,然后匯算清繳調(diào)增,還說這筆錢轉(zhuǎn)給了她,這個(gè)個(gè)稅需要申報(bào)嗎,對(duì)公司有影響嗎
老師,您好!已經(jīng)離職了的人員公司搞忘記在公積金賬戶上除名,給這位已離職的人員多繳了一個(gè)月公積金500元,因?yàn)橐呀?jīng)離職,公司也不在發(fā)工資,那這筆500元支出該怎么做賬務(wù)處理???
庫(kù)存商品成本價(jià)3000,以1000的價(jià)格賣掉,我要怎么做賬?
老師您好,社保中醫(yī)保增員時(shí),需要填寫銀行信息,這是填個(gè)人的還是公司的啊
老師,關(guān)于制造費(fèi)用的分?jǐn)偡椒?,比如?個(gè)月季節(jié)性停工損失歸集到制造費(fèi)用里,復(fù)工后這個(gè)費(fèi)用該如何結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,制造業(yè)生產(chǎn)兩種成品,按成本計(jì)算一種產(chǎn)品賺,另一款成品成本倒掛,但是總銷售有賺點(diǎn),會(huì)不會(huì)預(yù)警?
您好,這個(gè)書本例題的貸方確實(shí)不對(duì),因?yàn)槠谀﹨R率7.1088比原匯率7.1268低,導(dǎo)致外幣應(yīng)收賬款的人民幣價(jià)值減少了429.67元,這是匯兌損失,應(yīng)該記在財(cái)務(wù)費(fèi)用的借方,正確的分錄是借財(cái)務(wù)費(fèi)用429.67元,貸應(yīng)收賬款429.67元,而不是貸財(cái)務(wù)費(fèi)用,所以貸方方向錯(cuò)了,應(yīng)該是借方正數(shù)或者貸方負(fù)數(shù)才對(duì)(23870.56*(7.1268-7.1088)=429.67)。