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老師 我想問下 我們是一家小規(guī)模 我們這邊是開了銷售單 客戶收到貨就確認(rèn)了收入 那后面開了票又怎么做賬務(wù)處理呢?

2023-12-15 10:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-15 10:10

借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù), 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。

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快賬用戶2234 追問 2023-12-15 10:27

好的 意思是紅沖了重新做

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齊紅老師 解答 2023-12-15 10:27

是的,對的,是這個(gè)意思的。

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快賬用戶2234 追問 2023-12-15 10:28

我想問下小規(guī)模報(bào)增值稅的時(shí)候 直接報(bào)銷項(xiàng)稅就行了嘛 不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅對吧?

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齊紅老師 解答 2023-12-15 10:28

是的,對的,是這么做的。

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快賬用戶2234 追問 2023-12-15 10:34

那小規(guī)模報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候需要注意什么呢

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齊紅老師 解答 2023-12-15 10:35

根據(jù)年累計(jì)的數(shù)據(jù)來填寫就可以了。

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齊紅老師 解答 2023-12-15 10:35

營業(yè)收入、營業(yè)成本,還有利潤總額??茨愕睦麧櫛?。

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快賬用戶2234 追問 2023-12-15 10:57

稅率有什么規(guī)定呢

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齊紅老師 解答 2023-12-15 10:57

企業(yè)所得稅,小型微利企業(yè)利潤300萬以內(nèi)的,稅率5%,利潤300萬以上的,全部按照25%。

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齊紅老師 解答 2023-12-15 10:57

小規(guī)模增值稅稅率3%的,今年是1%。

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快賬用戶2234 追問 2023-12-15 10:59

小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人需要什么條件呢

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齊紅老師 解答 2023-12-15 11:00

累計(jì)銷售額500萬以上,或者是自己申請轉(zhuǎn)一般納稅人。

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快賬用戶2234 追問 2023-12-15 11:04

累計(jì)銷售額能具體說下嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-15 11:06

連續(xù)累計(jì)12個(gè)月銷售額。比如一到12月份,或者是二到次年一月份,或者3到次年2月份。

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快賬用戶2234 追問 2023-12-15 11:50

銷售額是 含稅收入 還是不含稅呀

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齊紅老師 解答 2023-12-15 11:51

你好,這個(gè)是不含稅的銷售額

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快賬用戶2234 追問 2023-12-15 15:24

老師 我想問下 比如2022年9月的一張發(fā)票 2023年還可以拿來做賬嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-15 15:24

可以的,可以拿來做賬的。

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快賬用戶2234 追問 2023-12-15 15:29

為啥啊 不是每年匯算清繳已經(jīng)出來了嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-15 15:30

你好,跨年的發(fā)票可以使用的,你之前沒有做進(jìn)去,現(xiàn)在可以補(bǔ)上的,五年以內(nèi)的都可以。

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齊紅老師 解答 2023-12-15 15:30

如果2023年一二月份收到 沒有做匯算清交,可以做一前年度損益調(diào)整,匯算清繳的時(shí)候再納稅調(diào)減。

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借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù), 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
2023-12-15
你好 請問一下,你當(dāng)時(shí)有沒有申報(bào)這一部分的收入
2023-01-31
你好; 3月做無票收入結(jié)轉(zhuǎn)成本的 ; 不是等著開票了在做收入哈 。這樣會延遲報(bào)稅的
2022-04-18
你好 開票給你們做成本。 你們開票出去做收入 。 這個(gè)稅費(fèi) 對方承擔(dān)嗎
2021-03-05
借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2024-10-10
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