借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù), 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
老師好,我們是小規(guī)模納稅人的電影院,單位購買會員卡,這筆收入已經(jīng)打我們公司賬戶,我們發(fā)票也開了,但是這個(gè)會員卡的錢,我們是等到顧客消費(fèi)后才能算收入的,現(xiàn)在我們只能是計(jì)入預(yù)售賬款中,但是我們發(fā)票又開出去了,賬務(wù)處理可以把這部分做預(yù)售嗎?現(xiàn)在要是做收入,到時(shí)候顧客來消費(fèi)了,賬又要怎么處理合適呢?
老師上午好、我們是電商公司,客戶網(wǎng)上下單,并且確認(rèn)收貨,我們也做了收入了。但是后期客戶要求開票,這個(gè)賬務(wù)要怎么處理?
老師 我想問下 我們是一家小規(guī)模 我們這邊是開了銷售單 客戶收到貨就確認(rèn)了收入 那后面開了票又怎么做賬務(wù)處理呢?
我們7月收到貨款,然后月底客戶退貨了,我們開的發(fā)票就當(dāng)場作廢了,但是由于程序問題,8月才把貨款退給客戶,那收到的這筆貨款在7月怎么處理呢? 也不能確認(rèn)收入了
老師,你好,我們是銷售方,客戶后面退貨給客戶做了退貨處理,但是發(fā)票已經(jīng)開的是全額,我這邊怎么操作呢,是客戶那邊發(fā)起紅字,還是我銷售方發(fā)起紅字呢
老師,A公司實(shí)際投資款200萬,B公司實(shí)際投資款100萬元,股權(quán)轉(zhuǎn)讓給C公司,是0元轉(zhuǎn)讓,這種合理嗎???不需要交稅嗎?
老師,這個(gè)注冊資本金投超了可以退還給股東嗎?
你好老師,我公司2024年購買的辦公用品,辦公用品和清單到貨,銀行支付,2025年5月份來了發(fā)票,會計(jì)分錄怎么做?
老師,請問匯算清繳分公司的股東也是填總公司的嗎
注冊資本金除了附銀行回單還應(yīng)該有什么附件??
老師,請問企業(yè)所得稅認(rèn)定是2024年10月1號開始的,2054年需要做企業(yè)所得稅匯算嗎
這個(gè)分錄是否正確?我根據(jù)母題,舉一反三,自己變了數(shù)據(jù)來做的,因?yàn)槲野l(fā)現(xiàn)我做這類題,有困難 麻煩會的老師詳細(xì)解答一下 宋生老師,樸老師,家權(quán)老師,暖暖老師,小菲老師 咔咔老師 都不要接手
請問老師快賬軟件月末結(jié)轉(zhuǎn)了,做錯(cuò)了多做了一個(gè)會計(jì)憑證,咋樣能去掉返回到錄憑證的步驟謝謝急幫助演示一下謝謝
把賬從代理記賬公司拿回來,個(gè)稅方面需要向代理記賬要什么資料?
你好,老師 , 年收入65萬元左右, 個(gè)體工商戶, 個(gè)體經(jīng)營, 我這個(gè)納稅總額要填寫嗎? 填寫多少呢? 營業(yè)執(zhí)照注冊日期是24年5月11日,
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好的 意思是紅沖了重新做
是的,對的,是這個(gè)意思的。
我想問下小規(guī)模報(bào)增值稅的時(shí)候 直接報(bào)銷項(xiàng)稅就行了嘛 不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅對吧?
是的,對的,是這么做的。
那小規(guī)模報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候需要注意什么呢
根據(jù)年累計(jì)的數(shù)據(jù)來填寫就可以了。
營業(yè)收入、營業(yè)成本,還有利潤總額??茨愕睦麧櫛?。
稅率有什么規(guī)定呢
企業(yè)所得稅,小型微利企業(yè)利潤300萬以內(nèi)的,稅率5%,利潤300萬以上的,全部按照25%。
小規(guī)模增值稅稅率3%的,今年是1%。
小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人需要什么條件呢
累計(jì)銷售額500萬以上,或者是自己申請轉(zhuǎn)一般納稅人。
累計(jì)銷售額能具體說下嗎
連續(xù)累計(jì)12個(gè)月銷售額。比如一到12月份,或者是二到次年一月份,或者3到次年2月份。
銷售額是 含稅收入 還是不含稅呀
你好,這個(gè)是不含稅的銷售額
老師 我想問下 比如2022年9月的一張發(fā)票 2023年還可以拿來做賬嗎
可以的,可以拿來做賬的。
為啥啊 不是每年匯算清繳已經(jīng)出來了嗎
你好,跨年的發(fā)票可以使用的,你之前沒有做進(jìn)去,現(xiàn)在可以補(bǔ)上的,五年以內(nèi)的都可以。
如果2023年一二月份收到 沒有做匯算清交,可以做一前年度損益調(diào)整,匯算清繳的時(shí)候再納稅調(diào)減。