這個你去大廳操作哈,從大廳申報
老師,你好,納稅申報時候彈出頁面說未開具發(fā)票收入累計銷項稅額比對 《附列資料一》第1至13b欄次的第6列“未開具發(fā)票”銷項稅額之和>-未開具發(fā)票的上期臺賬“銷項稅額累計值” 《附列資料一》第1至13b欄次的第6列“未開具發(fā)票”銷項(應納)稅額之和是0.0,未開具發(fā)票的上期臺賬“銷項稅額累計值”是-2355.59,
申報表顯示: 《附列資料一》第1至13b欄次的第5列“未開具發(fā)票”銷售額之和是-180520.84,未開具發(fā)票的上期臺賬“銷售額累計值”是65078.63。 《附列資料一》第1至13b欄次的第6列“未開具發(fā)票”銷項(應納)稅額之和是-23467.71,未開具發(fā)票的上期臺賬“銷項稅額累計值”是8460.22。 是不是沖多了?
上海一般納稅人增值稅申報出現(xiàn)這個 詳細規(guī)則: 比對規(guī)則代碼:012039002 比對規(guī)則名稱:未開具發(fā)票收入累計銷售額比對 比對規(guī)則內(nèi)容:《附列資料一》第1至13b欄次的第5列“未開具發(fā)票”銷售額之和≥-未開具發(fā)票的上期臺賬“銷售額累計值” 比對結果:不通過 《附列資料一》第1至13b欄次的第5列“未開具發(fā)票”銷售額之和是0.0,未開具發(fā)票的上期臺賬“銷售額累計值”是-150000。
申報增值稅時提醒: 《附列資料一》第1至13b欄次的第5列“未開具發(fā)票”銷售額之和≥-未開具發(fā)票的上期臺賬“銷售額累計值” 是怎么回事
申報增值稅,第一至13b欄次的第6列未開具發(fā)票銷項應納稅額之和-686779.99,未開具發(fā)票的上期臺賬銷項稅額累積值是-9853824.93,未通過,是什么原因
市場監(jiān)督管理局那個年度報告可以更正嗎
個體查賬就只能扣6要工資一年 那其余拿啥做成本
老師,公司要注銷了,這個月的進項大于銷項,這個要怎么處理呢
老師對于這種題目,只要看到期限不同,資本成本不同,大概都能知道,應該要選永續(xù)凈現(xiàn)值法來做比較了,然后就不需要計算了,對嗎?
個人代開了房租發(fā)票給我公司,我司還承擔了代開發(fā)票的城建稅、房產(chǎn)稅、增值稅、個人所得稅,請問如何做會計分錄
老師,我用新電腦登錄自然人繳費客戶端,之前的數(shù)據(jù)沒有,我找稅務開通了客戶端數(shù)據(jù)下載功能,因為我之前用新電腦上的自然人繳費客戶端添加了一個人員,現(xiàn)在我實名登錄以后,再點擊人員信息采集模塊,不再彈出下載之前數(shù)據(jù)的窗口,怎么辦
老師 想開清稅證明 個稅沒有注冊過啊
請問印花稅在網(wǎng)上怎么交?
老師,我司是物流公司,公司內(nèi)有固定資產(chǎn)(運輸車輛),好像這類公司每年都要交一個車船稅的是嗎
老師我又來了,增值稅,客觀多選錯3個,單選全對。主觀題,錯了一部分 ?分析分析就是,很久沒做主觀題了。個別知識點不熟悉了,就計算錯了,主觀題,一步錯就錯很多 ?先把題做了,找到問題,等老師講課的時候再聽課總結一下。本來今天做題之前還聽了語音總結看了講義,還是有遺漏[害羞]老師再給點意見。確保我今年穩(wěn)拿穩(wěn)打,麻煩會的老師詳細給我點兒意見。 敷衍了事的老師就不要接受我這個問題,浪費時間,謝謝。