您好,對(duì)的,是這意思的
請(qǐng)問(wèn)老師,第一個(gè)問(wèn)題比如小規(guī)模異地項(xiàng)目一個(gè)季度收入40萬(wàn),本地收入10萬(wàn),只要預(yù)交40萬(wàn)得增值稅吧,剩余10萬(wàn)申報(bào)增值稅的時(shí)候再繳納,第二個(gè)問(wèn)題項(xiàng)目地收入20萬(wàn),本地收入30萬(wàn),也得預(yù)交吧,以為合并超了30萬(wàn),這個(gè)也是只預(yù)交20萬(wàn),然后申報(bào)增值稅是再繳納剩余30萬(wàn)的增值稅,還是20+30萬(wàn)一并在申報(bào)增值稅是繳納到本地
老師請(qǐng)問(wèn)一下,就是公司所在地跟項(xiàng)目所在地不在一個(gè)區(qū),但是在一個(gè)市,當(dāng)時(shí)開(kāi)了外經(jīng)證,但預(yù)交稅款沒(méi)預(yù)交起,小規(guī)模季度沒(méi)超45萬(wàn),但是開(kāi)的是專(zhuān)票,只開(kāi)了6萬(wàn)左右的票,請(qǐng)問(wèn)我3季度申報(bào)增值稅再交增值稅稅款嗎?
老師您好。小規(guī)模在異地開(kāi)的發(fā)票直接就在當(dāng)?shù)囟悇?wù)局預(yù)交了稅款。那申報(bào)表上填預(yù)交嗎?也不涉及到抵扣啊?直接按照小規(guī)模平時(shí)開(kāi)票申報(bào)表填一樣吧?
老師,一般小規(guī)模,在異地預(yù)繳稅款了,在企業(yè)當(dāng)?shù)囟惥稚陥?bào)就不要再次交稅了吧?是交0元稅款吧?
老師,一般小規(guī)模,開(kāi)了專(zhuān)票,超過(guò)30萬(wàn),在異地預(yù)繳稅款了,在企業(yè)當(dāng)?shù)囟惥稚陥?bào)就不要再次交稅了吧?是交0元稅款吧?
你好老師,我們公司主要是做租賃業(yè)務(wù),就是先把辦公室租下來(lái)(一般是一年),然后租給客戶。我們好多租來(lái)的辦公室沒(méi)有租出去就到期,對(duì)方也不退款,這種情況下已經(jīng)到期的辦公室的租金怎么入賬?
小規(guī)模納稅人,開(kāi)具41萬(wàn)銷(xiāo)售專(zhuān)票,票率為0.03,要交的增值稅如何計(jì)算?
認(rèn)識(shí)些人進(jìn)入央企外包的開(kāi)票員和收款員,估計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)大概率也知道,我自己的工作都做不完,財(cái)務(wù)總監(jiān)還讓我去做其他的事情幫忙,我和別人說(shuō)不是我職責(zé)范圍內(nèi)的事情,財(cái)務(wù)總監(jiān)說(shuō)如果明職責(zé)范圍而不做別的可能就不適合這里,為什么財(cái)務(wù)總監(jiān)明知道是認(rèn)識(shí)高管但是還說(shuō)的那么直白?是觸犯到逆鱗了嗎?
2025年小規(guī)模納稅人免稅季度是30萬(wàn)元還是45萬(wàn)元
老師,可以幫我根據(jù)這張圖寫(xiě)下完整的分錄嗎
機(jī)械租賃租別人的機(jī)械設(shè)備,轉(zhuǎn)租業(yè)務(wù), 1、請(qǐng)問(wèn)租賃可以干租和濕租,開(kāi)票開(kāi)清包工的3%專(zhuān)票么?需要注意些什么? 2、租賃中購(gòu)入其他公司的租賃業(yè)務(wù)發(fā)票后需要什么附件 3、租賃中銷(xiāo)售給甲方發(fā)票后面需要附什么附件 4、成本結(jié)轉(zhuǎn)收到其他公司發(fā)票就可以做成本了么還是匯總后一次做成本?
小規(guī)模納稅人的進(jìn)項(xiàng)稅和銷(xiāo)項(xiàng)稅,需要做分錄嗎
工資6千事假扣款885會(huì)計(jì)憑證怎么做
老師,高新科技研發(fā),生產(chǎn),銷(xiāo)售一體化的企業(yè)會(huì)計(jì)做賬和制造業(yè)有什么區(qū)別
符合條件的小微企業(yè),申請(qǐng)退還增值稅增量留底稅額,需要滿足什么條件?
就是說(shuō)在工程地按1%預(yù)繳稅款,在企業(yè)當(dāng)?shù)鼐筒挥媒欢?,只是申?bào)抵減預(yù)繳稅款,就行?老師,是這樣嗎?
嗯對(duì),理解的是沒(méi)錯(cuò)的