你好同學(xué) 退回去讓對方開具30萬發(fā)票即可 并讓對方出具公司名稱更改的情況說明
老師好!我公司于7月做了一筆業(yè)務(wù),是一項工程,對方預(yù)付工程款時,要求我們開具了全額的增值稅專用發(fā)票13%,稅款約7萬元,到了8月工程已經(jīng)交付,但是對方不驗收,并以工程晚交了五天為理由,拒絕付款,并退還7月開具的發(fā)票,現(xiàn)在我收到了這張發(fā)票,是直接在系統(tǒng)里開具紅字發(fā)票嗎?還是要填寫什么信息表?那這個已經(jīng)繳納的7萬的稅款能讓稅務(wù)退還給我司嗎?具體如何操作?
老師,小規(guī)模納稅人公司,承接了一項總金額34萬元的裝修工程,其中17萬是預(yù)收款的方式收到的,剩下的17萬是工程結(jié)束后收到的。現(xiàn)在要給對方開票。對方是個人,只能開普票對吧?能一次開34萬元嗎?還有,貨物或應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)名稱下面怎么寫呢?
我們有個項目2019年就已經(jīng)竣工結(jié)算,發(fā)票款項都兩清了,今年政府審計,審減了30多萬工程款,我們公司需要退還甲方多付的30多萬工程款,但是只跟我們開行政事業(yè)單位結(jié)算票據(jù),上面注明了收多付工程款,金額30多萬,說發(fā)票不用操作了。我們這邊應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?如果我們公司自行將之前2019年開具的增值稅普通發(fā)票沖紅,我在今年把它整張沖紅,再按差額開一張正數(shù)。那我做賬是直接沖今年的收入,還是要調(diào)以前年度的賬和以前年度的企業(yè)所得稅申報表?(我公司今年收入5000多萬,需要紅沖30多萬收入)
老師 我們有一個工程項目前幾年的,現(xiàn)在只剩最后一筆工程款未付,甲方在高新區(qū),然后就要求我們在高新開分公司開票,把稅交到高新,我們開了分公司,申請了全電票紙質(zhì)發(fā)票(甲方要紙質(zhì)票)面額只有10萬,不夠用,要開120多萬的票,現(xiàn)在怎么申請全電票紙質(zhì)發(fā)票的面額,需要一下操作流程?
老師,公司有個管道工程,從開工到竣工經(jīng)過了2年時間,21年公司付了30萬工程款并收到了30萬金額的專票,已抵扣。后來施工方公司名稱改名了?,F(xiàn)在工程驗收,付完了剩下的40萬工程款,但是施工方開的發(fā)票,是全部工程款的發(fā)票70萬,銷售方的發(fā)票名稱是改名過后的。我們要把新開的70萬發(fā)票退回去,叫對方重新開40萬的發(fā)票,還是叫對方將以前30萬的發(fā)票沖紅掉呢?
20號結(jié)賬,21號到30號開的發(fā)票怎么做賬報稅
老師您好,個體工商戶以經(jīng)營者個人名字購買有補貼空調(diào),可以作為個體工商戶的成本費用嗎?
公司投資了另一家公司,給這個公司打投資款的時候,是不是要備注成法人投資款,而不是單獨這個投資款
我這個年檢,我都沒有做過,開店2年了,為什么寫的已經(jīng)紙質(zhì)上報了,是服裝店
開發(fā)支出支付的現(xiàn)金可以計入現(xiàn)金流量表購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他非流動資產(chǎn)支付的現(xiàn)金里嗎?
老師想問一下,銷售貨物有銷項沒有進(jìn)項,這個庫存變負(fù)數(shù)怎么結(jié)平啊
美元賬戶有余額會計的分錄。 借:應(yīng)收賬款-美元 貸:財務(wù)費用-匯兌損益嗎?如果不是的話 應(yīng)該是怎么做會計分錄?
!老師,我這個月收到了一張進(jìn)項票,但是由于這個商品是零退稅率,而且特殊編碼為2,可享受出口免稅,但是進(jìn)項稅額要轉(zhuǎn)出,我賬務(wù)上做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,那這張發(fā)票在電子稅務(wù)局上我要怎么操作,也需要去勾選認(rèn)證嗎,在增值稅申報表上怎么體現(xiàn)的呢
企業(yè)所得稅減免優(yōu)惠明細(xì)表選那一個表?
老師,能發(fā)我一個代扣個稅公式的工資表模板嗎?
名稱更改的情況已經(jīng)說明了,那是要退回21年已經(jīng)抵扣的30萬?退回30萬也不用重開啦。新開的70萬已經(jīng)包含了30萬
不是 我是說對方只開居剩余的40萬即可