您好 2023年暫估成本,成本票2024年1月份才能到,這個(gè)成本票到時(shí)候匯算清繳不需要調(diào)增??可以直接用到2023年成本里面
老師,我的采購(gòu)發(fā)票都是次月來(lái)的,到了12月份,我成本暫估了,1月份拿到采購(gòu)發(fā)票,我想問(wèn)下我年終匯算清繳要對(duì)這個(gè)暫估,成本要做調(diào)增拿嗎?還是只要年終匯算清繳之前取得了就可以了?
2021年12月份暫估的成本,賬做在2022年1月成本票被列為虛開(kāi)了匯算清繳調(diào)增了,我2022點(diǎn)賬面上這筆成本還要提現(xiàn)嗎?
我現(xiàn)在暫估了成本,匯算清繳前會(huì)有成本發(fā)票把暫估平掉,我收到發(fā)票也是2024年開(kāi)來(lái)的,但是這個(gè)發(fā)票是要沖2023年的成本的,那我到時(shí)候怎么做分錄,才能不影響2024年的
2023年12月份開(kāi)了500萬(wàn)發(fā)票,成本票不夠。我現(xiàn)在暫估成本,但是成本票2024年1月份才能到,我這個(gè)成本票到時(shí)候匯算清繳需要調(diào)增嗎?還是可以直接用到2023年成本里面
老師有個(gè)問(wèn)題轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái)哈,所得稅匯算清繳,假如2023 年的費(fèi)用,成本票沒(méi)開(kāi)過(guò)來(lái),為什么到2024年所得稅匯算清繳來(lái)來(lái)就可以,2024年開(kāi)的不是只能用在2024年嗎。是不是2023年12月份開(kāi)的成本票,到202年3月份才拿到手,在所得稅匯算清繳前可以用是嗎
怎么看進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)和銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票發(fā)票
您好,我們是初創(chuàng)公司,請(qǐng)問(wèn)一下收到股東的錢(qián),這個(gè)是記實(shí)收資本,還是其他應(yīng)付款,這兩個(gè)在賬務(wù)處理和涉稅,分別有啥不一樣
請(qǐng)問(wèn)老師審計(jì)報(bào)告出的時(shí)候,我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金流量表跟實(shí)際的有出入,現(xiàn)在怎么辦?
老師好,建筑公司的成本該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢,好多項(xiàng)目都是先收到成本票,沒(méi)有收到工程款
有個(gè)客戶在我們公司買(mǎi)了100萬(wàn)的A貨,我們送他1萬(wàn)的B貨,B貨成本價(jià)10塊,我們按0.01出庫(kù),出庫(kù)金額是1萬(wàn),那B貨的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?什么收入的時(shí)候,B貨按0.01算單價(jià)可以嗎
公司8月開(kāi)出的發(fā)票,9月客戶要求沖紅重新開(kāi)具,可以嗎
您好,單位購(gòu)買(mǎi)廠房,先付了百分之10的房款,這筆怎么做分錄啊
老師,我上班都連續(xù)5天 一點(diǎn)工作內(nèi)容沒(méi)有了,上班就干呆著。真不知道他們?cè)趺聪氲?,我?yīng)該為交接做哪些準(zhǔn)備呀,其實(shí)我還怪緊張的,怕交接不好@董孝彬老師
老師好,建筑公司申報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表,有沒(méi)有詳細(xì)的填表說(shuō)明呢
老師,外幣賬戶收入和支出當(dāng)月按那個(gè)匯率計(jì)算好?
是不是只要匯算清繳前成本票到了就可以放到成本里面
是只要匯算清繳前成本票到了就可以放到成本里面 ?對(duì)的