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購(gòu)進(jìn)一批商品10000元并取得專票稅額1300元,用于出口,請(qǐng)問一下,這批商品進(jìn)行出口退稅。 問題一:可以退稅多少金額 問題二:進(jìn)項(xiàng)稅額1300可以抵銷項(xiàng)稅額嗎
1、某公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%,沒有上期尚未抵扣的稅額。(1)2月份購(gòu)進(jìn)材料100噸,單價(jià)80元,價(jià)稅合計(jì)金額為9040元;(2)2月份銷售產(chǎn)品開出普通發(fā)票,普通發(fā)票上的金額為11300元;問題(1)該公司2月份的進(jìn)項(xiàng)稅額是多少?(2)該公司2月份的銷項(xiàng)稅額是多少?(3)該公司2月份應(yīng)繳納的增值稅是多少?
你好老師:我們公司是一般納稅人,我們3-7月共開出專票進(jìn)銷稅額為46391.48元,無票收入銷項(xiàng)稅額為9778.76元,共56170.24元,進(jìn)項(xiàng)稅額共為130635.24元,我現(xiàn)在會(huì)計(jì)賬要做一筆分錄和稅務(wù)平臺(tái)上的進(jìn)項(xiàng)稅余額一致,我會(huì)計(jì)分錄要如何寫?
你好老師:我們公司是一般納稅人,我們3-7月共開出專票進(jìn)銷稅額為46391.48元,無票收入銷項(xiàng)稅額為9778.76元,共56170.24元,進(jìn)項(xiàng)稅額共為130635.24元,我現(xiàn)在會(huì)計(jì)賬要做一筆分錄和稅務(wù)平臺(tái)上的進(jìn)項(xiàng)稅余額一致,我會(huì)計(jì)分錄要如何寫?
11月份貴公司開票共:7,881,667.72 元 出口銷項(xiàng)票144220.6元 抵稅進(jìn)項(xiàng)票共:6,505,056.14元 ,請(qǐng)問教多少額
企業(yè)向股東分配利潤(rùn),未代扣代繳個(gè)人所得稅。稅局要求企業(yè)補(bǔ)繳應(yīng)代扣代繳的個(gè)稅。稅局不是應(yīng)該自己去個(gè)人那里追繳嗎?
老師好,上個(gè)月給對(duì)方公司開具了專票,這個(gè)月已經(jīng)申報(bào)了,但是這個(gè)月對(duì)方有一項(xiàng)商品退貨,那怎么操作啊,感謝老師解答
25年中級(jí)會(huì)計(jì)楊雄連老師串講講義沒有上傳,請(qǐng)問什么時(shí)候上傳?
老師你好,我現(xiàn)在在交接工作,是一般納稅人,現(xiàn)在他們發(fā)了余額表,能幫我看一下嗎,需要注意哪些
你好,老師,我們是一般納稅人,給各個(gè)單位派送蔬菜的,蔬菜是免稅的,我做分錄應(yīng)該是怎么做呢,
董老師 您在線嗎?有問題 想咨詢~
建筑公司收入沒有發(fā)票,企業(yè)所得稅怎么報(bào),怎么做賬
郭老師,我們是分包公司,年平均人數(shù)多,怎么外發(fā)給包工頭,對(duì)方是注冊(cè)的個(gè)體戶?要有什么資質(zhì)嗎
這個(gè)題目第二問,答案說是 業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)迅速可能存在多計(jì)收入的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提的退租大修費(fèi)用 增長(zhǎng)比例選遠(yuǎn)低于航空貨運(yùn)收入 ,比例低的?收入8000到32000增長(zhǎng)率3倍 維修費(fèi)用600到2400也是增長(zhǎng)了3倍
將設(shè)備租賃到國(guó)外,有這種課程嗎
根據(jù)提供的數(shù)據(jù)計(jì)算7,881,667.72 -6,505,056.14=1376611.58元