您好,改我們存貨明細(xì)表,進(jìn)銷存表是手工做的吧,更改成表和賬的數(shù)據(jù)(金額,數(shù)量)一樣,如果不一樣要更正申報(bào)還會(huì)補(bǔ)稅交滯納金
老師,稅務(wù)局系統(tǒng)會(huì)查到開出去發(fā)票和抵扣發(fā)票的明細(xì)嗎?我之前不懂,我們之前帳都是給外帳會(huì)計(jì)做的,他們不管庫存,我開出去發(fā)票明細(xì)也不可能對應(yīng)進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我現(xiàn)在接手,都對應(yīng)發(fā)票上面的明細(xì)入庫和出庫,有一些出去價(jià)格比較低,稅務(wù)局會(huì)查嗎!但是總的季度還是正常的,控制在成本是收入的百分之八十左右,因?yàn)槲也恢涝瓉硗鈳げ还軒齑娴乃麄兪谴蠹s算的嗎?沒有明細(xì)庫存的
老師,我們是生產(chǎn)企業(yè),從去年七八月開始投產(chǎn),一直到現(xiàn)在看板中間自己沒有算過賬,都是我給他提供的利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表 ?當(dāng)月購進(jìn)的配件,發(fā)生的全部電費(fèi)工資,日常費(fèi)用都直接進(jìn)了利潤表 ?唯一的就是原材料是倉庫提供當(dāng)月車間領(lǐng)用的材料入成本, ?現(xiàn)在老板說我給他說的利潤不對,說的也很難聽,他現(xiàn)在讓我重新計(jì)算,收入也是銷貨總收入,用總收入減去總支出,加存庫計(jì)算利潤 ?因?yàn)殚_始投產(chǎn)企業(yè),期初是沒有庫存的,他的意思是收入減去支出加庫存(庫存年底減年初)就是利潤,這樣計(jì)算出來跟利潤表上的利潤會(huì)一樣嗎 ?預(yù)付出去的,貨物沒到也是庫存,他的意思那是用他賺的錢買的
老師,我們公司做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,然后稅局看了報(bào)表,問預(yù)收賬款為什么沒有做收入,庫存價(jià)值為什么一直沒有變,這筆預(yù)收賬款是去年6月做的,當(dāng)時(shí)做的是銀存42萬7,應(yīng)收賬款42萬7,一直也沒有做收入,然后庫存是去年8月做的,我們實(shí)際也沒有庫存,當(dāng)時(shí)對方開了票給我們就直接入庫了,現(xiàn)在不知道怎么辦了?
老師,去年有一筆收入的銷項(xiàng)票的單價(jià)和數(shù)量開錯(cuò)了,總金額是對的,結(jié)轉(zhuǎn)的成本也是錯(cuò)的,現(xiàn)在稅務(wù)讓提供存貨明細(xì)表,跟庫存對不上,因?yàn)榘l(fā)票是去年開的,對方也不愿意紅沖,現(xiàn)在有什么其它的解決辦法么
老師,我們?nèi)ツ暧幸粡堜N項(xiàng)發(fā)票上面的單價(jià)和數(shù)量和品名開錯(cuò)了,總金額沒問題,然后現(xiàn)在想讓對方紅沖,然后重新開具發(fā)票,單價(jià),數(shù)量,還要增加一個(gè)產(chǎn)品,總金額還是跟紅沖的發(fā)票總金額一樣的,這樣可以么?會(huì)給對方造成什么影響么?目前讓對方開紅字信息表過來我們紅沖,對方不愿意了
某企業(yè)2020年12月31日購入一臺設(shè)備,入賬價(jià)值為200萬元,預(yù)計(jì)使用壽命為10年,預(yù)計(jì)凈殘值為20萬元,采用年限平均法計(jì)提折舊。2021年12月31日該設(shè)備存在減值跡象,經(jīng)測試預(yù)計(jì)可收回金額為120萬元。2021年12月31日該設(shè)備的賬面價(jià)值應(yīng)為()萬元
老師那出納支付各費(fèi)用,是不是做管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款出納
您好老師,請問我當(dāng)月開具的電子紅字發(fā)票當(dāng)月還沒入賬,紅字發(fā)票開具多半是賬戶或金額有問題,我做賬的時(shí)候能不能按正確藍(lán)字發(fā)票做賬把打印的紅字發(fā)票附后面不做賬務(wù)處理可以嗎
已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,分錄怎么做?稅務(wù)系統(tǒng)怎么操作?
老師,我報(bào)2023年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),工資薪金支出我納稅調(diào)增了86400,那我現(xiàn)在報(bào)2024年的,是不是要調(diào)減86400呢?
老師,不征稅收入在填匯算清繳的表時(shí),填列在那里?不填,會(huì)增加利潤,上企業(yè)所得稅
老師你好,我新入職一家家電公司,因沒人交接我需要去淘寶后臺申請發(fā)票,導(dǎo)致稅務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)上月稅款,因沒有進(jìn)項(xiàng)導(dǎo)致需要繳納3萬的稅,老板罵我一頓,現(xiàn)在有沒有辦法少繳納稅款
老師,到底工資和社保,個(gè)稅計(jì)提發(fā)放怎么做呀
老師給出納轉(zhuǎn)備用金,怎么做分錄,做其他應(yīng)收款出納名字,還是其他應(yīng)收款備用金
上個(gè)月開的票,這個(gè)月客戶想叫把重量改一下,重新開,但是我們已經(jīng)報(bào)稅了,怎么辦?
但是改的時(shí)候數(shù)量有小數(shù)點(diǎn),這個(gè)怎么處理呢?平時(shí)都是按箱出貨的,突然來個(gè)350.7箱,這樣也可以么?這0.7箱有什么好的的辦法呢?
還有,我們庫存有A產(chǎn)品1000箱,B產(chǎn)品400箱,結(jié)果開的發(fā)票上只開了B產(chǎn)品還開出了500箱,結(jié)轉(zhuǎn)庫存的時(shí)候又結(jié)轉(zhuǎn)了A產(chǎn)品370.5箱,B產(chǎn)品350.7箱,這樣的數(shù)量都是有帶小數(shù)點(diǎn)的,會(huì)有什么問題么?
您好,稅務(wù)又不知道我們是按箱出貨的,就說客戶買的零箱,成本按0.7箱結(jié)轉(zhuǎn),這個(gè)沒有不合理呀
老師,結(jié)轉(zhuǎn)庫存不是應(yīng)該按開出去的銷項(xiàng)票上面的數(shù)量出庫存么?這個(gè)開票是A產(chǎn)品,結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候既結(jié)轉(zhuǎn)了A又結(jié)轉(zhuǎn)了B,這樣我的庫存明細(xì)填寫AB都出庫了給稅務(wù),是不是不行
您好,是的,結(jié)轉(zhuǎn)表賬(票)要一致的,票已經(jīng)改不了,只能改表嘛, 庫存明細(xì)填寫AB都出庫,這個(gè)不行哦,稅務(wù)會(huì)認(rèn)為我們成本是亂結(jié)轉(zhuǎn)的
但是賬上做的成本是結(jié)轉(zhuǎn)了AB,票上面的B單價(jià)953,我們?nèi)霂斓臅r(shí)候B單價(jià)是1070,入庫存B只有400箱,票上面開了500箱,所以現(xiàn)在就是票開錯(cuò)了,庫存也對不上,現(xiàn)在有什么好的辦法么?
您好,賬上暫估B入庫,23年有沒有B的材料發(fā)票到賬,
23年沒有B材料的發(fā)票到賬
您好,這個(gè)只能跟客戶溝通,紅沖發(fā)票了,賬表不一樣,稅務(wù)不查沒事,現(xiàn)在稅務(wù)查了要備齊資料
老師,我們買進(jìn)來單價(jià)1070,開出去的單價(jià)953,這樣開發(fā)票也可以么?
您好,我們是真的虧本賣么,這個(gè)沒有合理性哦