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老師,公司之前沒有用財(cái)務(wù)軟件做賬,現(xiàn)在要用財(cái)務(wù)軟件,錄入期初數(shù)據(jù),比如應(yīng)收賬款期初錄入后,如果試算不平衡,應(yīng)該怎么去平衡?

2023-12-13 07:46
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-13 07:48

差額放到未分配利潤里面去

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快賬用戶4364 追問 2023-12-13 10:04

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-12-13 10:05

不用客氣,工作愉快

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差額放到未分配利潤里面去
2023-12-13
你好 ; 你現(xiàn)在是要建賬期初還是干嘛? 意思你建賬成功了。 只是你應(yīng)收賬款少錄入了是嗎? 那之前你金額 平衡了的嗎?差異金額你錄入利潤分配去了是嗎
2022-04-06
你好!你們是外賬還是內(nèi)賬?一般是通過未分配利潤或其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款掛起來
2022-04-01
你好,還是需要找出來之前公司數(shù)據(jù),結(jié)轉(zhuǎn)出科目余額,然后再錄入。數(shù)據(jù)不平衡財(cái)務(wù)軟件不能保存,初始化不能通過的。
2024-01-23
之前是平的嗎,之前期末數(shù)平嗎,是平就去看這個(gè)是不是有輸入方向不對(duì)
2021-03-13
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