差額放到未分配利潤里面去
老師好!公司準(zhǔn)備上新的財(cái)務(wù)軟件,一月啟用,現(xiàn)在錄入期初數(shù),做去年年末各科目余額的試算平衡,去年之前沒有記賬,現(xiàn)在通過對(duì)賬只對(duì)出了應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付還有固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費(fèi)庫存商品,這幾個(gè)科目,請(qǐng)問我只針對(duì)這幾個(gè)科目能做試算平衡嗎
老師,我們從3月份開始用的財(cái)務(wù)軟件,錄入的期初數(shù),后發(fā)現(xiàn)期初數(shù)有變動(dòng),比如應(yīng)收賬款期初是100,后來發(fā)現(xiàn)應(yīng)該是300,如何調(diào)整過來呢,應(yīng)該怎么做分錄
老師,公司之前沒有用財(cái)務(wù)軟件做賬,現(xiàn)在要用財(cái)務(wù)軟件,錄入期初數(shù)據(jù),比如應(yīng)收賬款期初錄入后,如果試算不平衡,應(yīng)該怎么去平衡?
公司以前一直都是用Excel來記收入和支出,期初數(shù)據(jù)很多不齊全的,我現(xiàn)在要錄入財(cái)務(wù)軟件期初數(shù)據(jù)不平衡怎么辦
老師好!請(qǐng)問現(xiàn)在的財(cái)務(wù)軟件期初試算平衡了,后期做賬的時(shí)候如果做錯(cuò)了,科目余額表借貸不想等,財(cái)務(wù)軟件不都是會(huì)提示的嗎?所以我每個(gè)月出完報(bào)表都沒看,現(xiàn)在看不平衡,請(qǐng)問這樣要怎么辦呢
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫錯(cuò)了么
老師您好,執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實(shí)收資本填0,對(duì)不對(duì)
個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營所得,第三季度是220萬利潤,如何交個(gè)人經(jīng)營所得稅?第四季度是150萬如何交個(gè)人經(jīng)營所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?
公司如果借銀行500萬作為實(shí)收資本投資公司,實(shí)收資本就是500萬,短期借款500萬,資產(chǎn)負(fù)債表是不是這么填
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快