您好同學(xué),您可以紅沖多計提的社保費用就可以了
制造企業(yè),2022年有延緩交稅,高新技術(shù)企業(yè)9號之前有個快報,要填寫實際上繳稅費總額,這個是指今年1—22月稅費入庫時間金額,還是1—12月計提部分稅費,因為有延緩,有幾個月計提稅費了,目前都還沒繳納,12月稅費1月申報,也沒繳納,這個算么
老師,例如這個月社保應(yīng)繳納1萬元,但實際扣款未扣全只繳納了5萬元 做分錄的時候支付社保已實際繳納金額5萬做賬,那計提應(yīng)該按5萬計提還是10萬計提呢
老師,公司在5月新增了一個員工的社保,在6月的時候繳納這個新員工5-6月的社???,那么我計提社保是應(yīng)該在5月計提一個月的社保款,6月的時候再計提一個月的社保款,還是應(yīng)該直接在6月的時候計提5-6月兩個月的社????申報個稅的時候應(yīng)該怎么申報
22年9-11月計提了社保緩繳,這個月實際繳納時候比計提的少了幾百塊,這個賬應(yīng)該怎么做?
老師你好,2022年9-11月上海這邊是給了企業(yè)緩交社保中的單位醫(yī)保部分,當(dāng)時做了計提的分錄,一直到2023年12月底,這三個月企業(yè)醫(yī)保才交掉。但是今天做12月賬發(fā)現(xiàn),當(dāng)時計提時候單位社保每個月是1374.9,實際交的時候是1309.4,每個月多計提了65.5。老師這個怎么寫分錄沖掉呢?
老師,我公司是小規(guī)模(按季申報),開了跨區(qū)域涉稅發(fā)票,需要預(yù)繳哪些稅
老師,這個題我不明白是為什么錯
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評看以前軟件設(shè)置收入和成本設(shè)置了分項目核算,應(yīng)付賬款和應(yīng)收就沒有分項目核算,沒有分項目核算,是不是其實收入,成本,應(yīng)收和應(yīng)付在軟件里面都可以分項目核算呢?
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,老師報銷款,外賬會計怎么做的發(fā)放工資憑證
也不用交進(jìn)項稅是什么意思?
老師,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出不是可以作為成本嗎?購進(jìn)時取得專票做賬:借:庫存商品 100萬 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)13萬 貸:銀行存款 113萬。 進(jìn)項稅額不能抵扣轉(zhuǎn)出做賬:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 13萬 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 13萬 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本做賬:借:主營業(yè)務(wù)成本 100萬 貸:庫存商品 100萬 請問轉(zhuǎn)出13萬的稅額不是可以作為成本嗎?應(yīng)該怎么做賬呢?
老師,答案部分的第2點 本月基本生產(chǎn)車間制造費用計算出來的那個6萬,看不懂那個式子
老師,有中級職稱去企業(yè) 別人會高看你一眼嗎
A商家在網(wǎng)上搞了一個活動,就是客戶如果在15日下兩單就給予15塊錢的優(yōu)惠券,這個15塊錢的優(yōu)惠券在客戶下第一個訂單的時候就可以使用,但是客戶如果沒有在15日內(nèi)下第二個訂單,那這15元的優(yōu)惠券將自動返還給商家,22年5月12日客戶B在A那里買了88元的商品,使用優(yōu)惠券后的價格是73元,這時A商家怎么做賬?22年5月15日客戶B又下單了價格9.9元的商品,此時A怎么做賬?如果B在使用優(yōu)惠券15元后15日內(nèi)沒有在下第二個訂單,此時A商家應(yīng)該怎么做賬?正好學(xué)到收入這章,想到我之前在網(wǎng)上碰到了這樣一個案例,請指教
買東西開專票百分之13,他收我百分之10,這個他收我的價格怎么算他能不能合上,我想和他講到百分之9怎么和他說