同學(xué)您好,購(gòu)買方可以通過(guò)以下方式查詢到已開(kāi)具的增值稅專用電子發(fā)票信息: 登錄國(guó)家稅務(wù)總局全國(guó)增值稅發(fā)票查驗(yàn)平臺(tái)(inv-veri.chinatax.gov.cn),輸入發(fā)票代碼、發(fā)票號(hào)碼、開(kāi)票日期、開(kāi)具金額等信息后進(jìn)行查驗(yàn)。 安裝根證書并自動(dòng)安裝,然后根據(jù)發(fā)票上的信息全部填寫好,輸入驗(yàn)證碼,點(diǎn)擊查驗(yàn)就出來(lái)了。
購(gòu)買方取得專用發(fā)票已用于申報(bào)抵扣的,購(gòu)買方在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)中填開(kāi)并上傳《開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》,我是銷貨方,我如何獲得信息表
開(kāi)具電子增值稅專用發(fā)票,跨越了,購(gòu)買方已經(jīng)開(kāi)具了紅字信息,請(qǐng)問(wèn)紅字信息開(kāi)出來(lái)了,接下來(lái)怎么開(kāi)紅字電子專用發(fā)票
購(gòu)買方收到的紙質(zhì)專票已抵扣入賬,需退回,購(gòu)買方在電子稅務(wù)局填了信息表提交成功,銷售方查不到購(gòu)買方開(kāi)具的紅字信息確認(rèn)表是什么原因
老師,我需要作廢增值稅專用電子發(fā)票,我在已開(kāi)發(fā)票里面,查不到開(kāi)票信息如何作廢?
請(qǐng)問(wèn)如何開(kāi)具數(shù)電紅字增值稅專用發(fā)票信息表,
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨(dú)保管原始憑證資料??
老師,個(gè)人獨(dú)資個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得不享受減免政策哦?
老師,有這么一個(gè)問(wèn)題,分錄如何做?在第三季申報(bào)所得稅時(shí),計(jì)算錯(cuò)誤,算出來(lái)所得稅是10000萬(wàn),當(dāng)時(shí)也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費(fèi)用 10000 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅 10000 然后更正了報(bào)表,所得稅是 9800, 這個(gè)分錄怎么調(diào)整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問(wèn)下 木材加工廠從稅局代開(kāi)采購(gòu)免稅發(fā)票,采購(gòu)木材原材料回來(lái)加工成木板銷售。比如這個(gè)月代開(kāi)了20萬(wàn)的采購(gòu)票,生產(chǎn)領(lǐng)用木材原材料10萬(wàn)。那么這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅和加計(jì)抵扣怎么計(jì)算啊
老師,請(qǐng)問(wèn)農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報(bào)送財(cái)報(bào)(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開(kāi)給客戶116萬(wàn),現(xiàn)在客戶只能回款90萬(wàn),想著把原來(lái)的發(fā)票紅沖了,從新開(kāi)90萬(wàn)元,但是對(duì)方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
老師,可以幫我看下憑證其他應(yīng)付款代收電費(fèi)27499.3這個(gè)數(shù)怎么來(lái)的嗎
微信收付款收什么稅,分別多少
老師想問(wèn)一下,去年的收入未確認(rèn)收入,在今年才確認(rèn),現(xiàn)在要調(diào)整回去年,要怎么做賬?