就是按500000*(1-30%)*20%計(jì)算個(gè)稅的,稅負(fù)14%
老師,我想問(wèn)一下銷(xiāo)項(xiàng)稅額的話,講義里面的話是含稅售價(jià),加上除以一加百分之多少的稅率乘以3%的,但為什么做題目的時(shí)候它就變成減了呢?有點(diǎn)不太明白。希望老師給講講。 另外有個(gè)問(wèn)題就是圖三這個(gè),消費(fèi)稅稅額是怎么推算出來(lái)的捏?
老師,針對(duì)課堂的內(nèi)容,咨詢(xún)幾個(gè)問(wèn)題: ①為什么說(shuō)征稅對(duì)象是征稅與不征稅的界限?比如增值稅,是對(duì)流轉(zhuǎn)中的增值額進(jìn)行征稅,怎么體現(xiàn)征稅與不征稅的界限?所得稅是對(duì)所得額進(jìn)行征稅,又怎么體現(xiàn)征稅與不征稅的界限 ②稅率是指應(yīng)征稅額與計(jì)稅金額(或數(shù)量)之間的比例。 a.這里的應(yīng)征稅額和我們常說(shuō)的應(yīng)納稅額有什么區(qū)別 b.應(yīng)征稅額、應(yīng)納稅額和實(shí)際繳納的稅額有什么不同 c。計(jì)稅金額是一個(gè)什么概念,放在企業(yè)所得稅這一稅種上比較,計(jì)稅金額是不是就是企業(yè)所得稅中的”應(yīng)納稅所得額"? ③ a.計(jì)稅依據(jù)和稅基是一個(gè)概念嗎? b.計(jì)稅依據(jù)就是計(jì)稅金額嗎 c.企業(yè)所得稅的計(jì)稅依據(jù)就是應(yīng)納稅所得額嗎 ④從量計(jì)征的稅,是不是都和定額稅率搭配使用 謝謝
技術(shù)開(kāi)發(fā)合同計(jì)提印花稅,就合同所載報(bào)酬金額的萬(wàn)分之三計(jì)稅貼花。研究開(kāi)發(fā)經(jīng)費(fèi)不作為計(jì)稅依據(jù)。但對(duì)合同約定按研究開(kāi)發(fā)經(jīng)費(fèi)一定比例作為報(bào)酬的。應(yīng)按一定比例的報(bào)酬金額計(jì)稅貼花。 請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用不算計(jì)提依據(jù)什么意思?什么費(fèi)用是研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用? 我司給客戶(hù)做藥品的“轉(zhuǎn)移研發(fā)”試驗(yàn),例如藥品A的技術(shù)合同金額是100萬(wàn),那我們不就是按照這100萬(wàn)計(jì)提印花稅么?研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用指的是哪個(gè)環(huán)節(jié)呢?
老師,個(gè)體工商戶(hù)應(yīng)納稅所得額200萬(wàn)以?xún)?nèi)減半征收個(gè)人所得稅,那么超過(guò)200萬(wàn)元的部分怎么計(jì)算呢?納稅人吳某經(jīng)營(yíng)個(gè)體工商戶(hù) D,年應(yīng)納稅所得額為2400000 元(適用稅率35%,速算扣除數(shù) 65500),同時(shí)可以享受殘疾人政策減免稅額 6000 元,吳某該減免稅額=[(2000000×35%-65500)-6000×2000000÷2400000]×50%=314750 元。那么,剩下的40萬(wàn)元按照30%還是35%的稅率計(jì)算呢?實(shí)際應(yīng)納稅額是多少呢?
老師,稿酬所得,適用比例稅率,稅率為百分之二十,并按應(yīng)納稅額減征百分之三十。這個(gè)是什么意思 最后是百分之多少的稅率呢 比如我要支付作者50萬(wàn)的稿費(fèi) 怎么計(jì)算個(gè)稅呢。這個(gè)稅率是多少呢
我們公司幫客戶(hù)建了一個(gè)電站,然后每個(gè)月收電費(fèi),這個(gè)電站屬于什么資產(chǎn)類(lèi)別呢?一般按好多年折舊呢?
你好,收到貨款351077.5元鏈未到期,現(xiàn)在融資到賬340367.64元,利息10709.86.怎么記賬
老師幫我算一下負(fù)債率
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則記賬,注銷(xiāo)時(shí),稅控盤(pán)產(chǎn)生的應(yīng)交稅費(fèi)科目的負(fù)數(shù),轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用或者營(yíng)業(yè)外支出
老師,合同負(fù)債/預(yù)收供暖費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)收入怎么做分錄?
勞務(wù)派遣行業(yè)有沒(méi)有真賬實(shí)操老師。我面試成功了要學(xué)習(xí)下
您好,老師,請(qǐng)問(wèn)一下,外審ISO老師由公司支付住宿費(fèi),審核單位開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)可以抵扣嗎
請(qǐng)問(wèn)老師 報(bào)銷(xiāo)的火車(chē)票可不可以抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅額
比如:2025年1月份沒(méi)有任何業(yè)務(wù)往來(lái),也沒(méi)有員工沒(méi)有任何費(fèi)用,也沒(méi)有任何憑證.一月份資產(chǎn)負(fù)債表在財(cái)務(wù)軟件上面點(diǎn)擊期末結(jié)轉(zhuǎn)就可以了嗎?還需要把上2024年12月份的科目庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款、預(yù)付賬款、期末余額填到2025年的期初,科目:庫(kù)存現(xiàn)金銀行存款,預(yù)付賬款
老師你好,醫(yī)藥行業(yè)毛利率是多少
就是50萬(wàn)按14%繳納的個(gè)稅 是吧
是的,就是那個(gè)意思