您好,因?yàn)?季度的研發(fā)費(fèi)用不符合規(guī)定也要調(diào)增
”某公司按季度申報(bào)預(yù)繳企業(yè)所得稅,按季度計(jì)提所得稅費(fèi)用,年終匯算清懶。 2020 年有關(guān)情況如下:第一季度利洞總額為 100 萬(wàn)元,其中國(guó)債利息收入 2 萬(wàn)元,被工商 部門(mén)罰款 3 萬(wàn)元。第二、三、四季度利潤(rùn)總額分別為 60 萬(wàn)元、40 萬(wàn)元、80 萬(wàn)元,實(shí)際利潤(rùn) 無(wú)調(diào)整項(xiàng)目。全年利潤(rùn)總額為 280 萬(wàn)元,招待費(fèi)超支 5 萬(wàn)元。廣告費(fèi)超支產(chǎn)生可抵扣暫 時(shí)性差異 6 萬(wàn)元,確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 1.5 萬(wàn)元(=6×25%)。 要求:計(jì)算預(yù)繳企業(yè)所得稅、應(yīng)交企業(yè)所得稅,補(bǔ)繳企業(yè)所得稅和凈利潤(rùn)。
老師您好,請(qǐng)問(wèn)去年企業(yè)所得稅匯繳清算中,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除有填寫(xiě)50萬(wàn)元,已100%扣除,但企業(yè)利潤(rùn)是20萬(wàn),之前有預(yù)繳企業(yè)所得稅,所以為了不麻煩,所以在調(diào)增其他上填寫(xiě)了是100萬(wàn)元,使?fàn)I業(yè)利潤(rùn)有金額,不用退稅。如果后期稅務(wù)有調(diào)查,加計(jì)扣除不能填寫(xiě)50萬(wàn),只可以填寫(xiě)20萬(wàn),那我需要調(diào)整企業(yè)所得稅報(bào)表,是修改加計(jì)扣除項(xiàng),那調(diào)增的那一塊我可以相繼調(diào)整嗎?還是只能調(diào)整加計(jì)扣除這一欄
二季度企業(yè)所得稅申報(bào)了研發(fā)費(fèi)用20萬(wàn)元加計(jì)扣除,后被告知不符合加計(jì)扣除,三四季度所得稅就沒(méi)申報(bào)研發(fā)加計(jì)扣除,現(xiàn)在四季度的利潤(rùn)總額是270萬(wàn),所得稅費(fèi)用7萬(wàn)元,凈利潤(rùn)是263萬(wàn)元,職工福利費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)等這些納稅調(diào)增估計(jì)9萬(wàn)元,那么匯算清繳最終凈利潤(rùn)是多少?2季度的研發(fā)費(fèi)用也要調(diào)增嗎?
二季度企業(yè)所得稅申報(bào)了研發(fā)費(fèi)用20萬(wàn)元加計(jì)扣除,后被告知不符合加計(jì)扣除,三四季度所得稅就沒(méi)申報(bào)研發(fā)加計(jì)扣除,現(xiàn)在四季度的利潤(rùn)總額是270萬(wàn),所得稅費(fèi)用7萬(wàn)元,凈利潤(rùn)是263萬(wàn)元,職工福利費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)等這些納稅調(diào)增估計(jì)9萬(wàn)元,那么匯算清繳最終凈利潤(rùn)是多少?2季度的研發(fā)費(fèi)用也要調(diào)增嗎?
二季度企業(yè)所得稅申報(bào)了研發(fā)費(fèi)用20萬(wàn)元加計(jì)扣除,后被告知不符合加計(jì)扣除,三四季度所得稅就沒(méi)申報(bào)研發(fā)加計(jì)扣除,現(xiàn)在四季度的利潤(rùn)總額是270萬(wàn),所得稅費(fèi)用7萬(wàn)元,凈利潤(rùn)是263萬(wàn)元,職工福利費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)等這些納稅調(diào)增估計(jì)9萬(wàn)元,那么匯算清繳最終凈利潤(rùn)是多少?2季度的研發(fā)費(fèi)用也要調(diào)增嗎?
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來(lái)除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫(xiě)四人,對(duì)吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計(jì)出的審計(jì)報(bào)告做匯算清繳,出現(xiàn)問(wèn)題,是會(huì)計(jì)的責(zé)任還是審計(jì)事務(wù)所的責(zé)任
老師,匯算清繳里面的從業(yè)人員,是每月人數(shù)之和之和,除以12,對(duì)嗎?如果只有十個(gè)月有人數(shù),后兩個(gè)月沒(méi)有人員,怎么算人數(shù)呢?
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個(gè)季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對(duì)嗎?
老師你好,一般納稅人銷(xiāo)售免稅貨物,24年的業(yè)務(wù)沒(méi)入賬,25年4月份才補(bǔ)發(fā)票(金額80萬(wàn))給顧客(貨款還沒(méi)有收到),之前問(wèn)老師教這樣調(diào)賬,借:應(yīng)收賬款 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 同時(shí)做24年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增 請(qǐng)問(wèn)申報(bào)4月屬期的增值稅申報(bào)表時(shí),在填減免表時(shí)候要不要減掉這80萬(wàn),因?yàn)橄到y(tǒng)已經(jīng)自動(dòng)帶出免稅金額到主表對(duì)應(yīng)欄次里(手動(dòng)改不了),如果減免表中減掉80萬(wàn),系統(tǒng)會(huì)提示錯(cuò)誤,正確應(yīng)該怎么處理呢?
老師,我想問(wèn)一下上個(gè)月我開(kāi)了680元的發(fā)票,他們又說(shuō)要作廢開(kāi)600元,我作廢了開(kāi)了600元,結(jié)果人家又拿作廢的680報(bào)賬了,錢(qián)已經(jīng)到我們公司賬戶了,但是680的發(fā)票是作廢的,只有600的發(fā)票,我該怎么做賬,謝謝
你好,老師,公司之前的財(cái)務(wù)把一部分應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款,登記錯(cuò)誤,我在今年可以直接進(jìn)行調(diào)整嘛?
有一家紅磚廠,生產(chǎn)紅磚和銷(xiāo)售紅磚,就是不知道對(duì)方公司用的哪種成本核算方法,像這種開(kāi)磚廠的常用哪種方法,是品種法還是分步法,到時(shí)候交接工作不知道用哪種方法
三四季度沒(méi)申報(bào)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,是不是就算是調(diào)了已經(jīng)補(bǔ)稅了?
你得看在匯算清繳的時(shí)候,如果沒(méi)有算上這個(gè)這筆加急扣除的話就不用納稅調(diào)整
什么意思? 匯算清繳的時(shí)候我就不用勾選研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除那個(gè)表了吧? 怎么看有沒(méi)有算是那筆加計(jì)扣除?
對(duì) 就是不勾選了 就 不需要算上這筆了
那筆研發(fā)費(fèi)用我也不用納稅調(diào)增吧?
對(duì) 這個(gè)也不需要納稅調(diào)整的
確定的噢?
確定,因?yàn)槟氵@個(gè)只是季度的時(shí)候加急扣除了,也不涉及的納稅調(diào)整
不是不符合加計(jì)扣除嗎?2季度我加計(jì)扣除了,它不是少交稅了嗎?
是少交了,但是匯算清繳的時(shí)候,你得少交的稅會(huì)補(bǔ)上的
怎么補(bǔ)?那筆費(fèi)用不用填納稅調(diào)增 他自己會(huì)補(bǔ)嗎?不太理解嘞。。。
匯算清繳的時(shí)候按照利潤(rùn)總額經(jīng)過(guò)納稅調(diào)整以后的 金額*所得稅稅率-之前交過(guò)的企業(yè)所得稅(二季度加計(jì)扣除了所得稅少交了),補(bǔ)的時(shí)候不是得多補(bǔ)稅嗎
哪我3季度沒(méi)申報(bào)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,在3季度的時(shí)候是不是稅已經(jīng)補(bǔ)過(guò)來(lái)了?
對(duì) 三季度就補(bǔ)了? 反正就是后期會(huì)補(bǔ)的
哪三季度補(bǔ)了,匯算清繳這筆就不用補(bǔ)了吧?這筆研發(fā)費(fèi)用不會(huì)對(duì)利潤(rùn)總額調(diào)增吧?
對(duì),匯算清繳就不用了,這個(gè)也不用納稅調(diào)整了
好的謝謝
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