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二季度企業(yè)所得稅申報(bào)了研發(fā)費(fèi)用20萬(wàn)元加計(jì)扣除,后被告知不符合加計(jì)扣除,三四季度所得稅就沒(méi)申報(bào)研發(fā)加計(jì)扣除,現(xiàn)在四季度的利潤(rùn)總額是270萬(wàn),所得稅費(fèi)用7萬(wàn)元,凈利潤(rùn)是263萬(wàn)元,職工福利費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)等這些納稅調(diào)增估計(jì)9萬(wàn)元,那么匯算清繳最終凈利潤(rùn)是多少?2季度的研發(fā)費(fèi)用也要調(diào)增嗎?

2023-12-12 12:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-12 12:48

您好,因?yàn)?季度的研發(fā)費(fèi)用不符合規(guī)定也要調(diào)增

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快賬用戶8506 追問(wèn) 2023-12-12 12:49

三四季度沒(méi)申報(bào)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,是不是就算是調(diào)了已經(jīng)補(bǔ)稅了?

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齊紅老師 解答 2023-12-12 12:50

你得看在匯算清繳的時(shí)候,如果沒(méi)有算上這個(gè)這筆加急扣除的話就不用納稅調(diào)整

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快賬用戶8506 追問(wèn) 2023-12-12 12:51

什么意思? 匯算清繳的時(shí)候我就不用勾選研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除那個(gè)表了吧? 怎么看有沒(méi)有算是那筆加計(jì)扣除?

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齊紅老師 解答 2023-12-12 12:52

對(duì) 就是不勾選了 就 不需要算上這筆了

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快賬用戶8506 追問(wèn) 2023-12-12 12:54

那筆研發(fā)費(fèi)用我也不用納稅調(diào)增吧?

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齊紅老師 解答 2023-12-12 12:55

對(duì) 這個(gè)也不需要納稅調(diào)整的

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快賬用戶8506 追問(wèn) 2023-12-12 12:56

確定的噢?

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齊紅老師 解答 2023-12-12 12:57

確定,因?yàn)槟氵@個(gè)只是季度的時(shí)候加急扣除了,也不涉及的納稅調(diào)整

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快賬用戶8506 追問(wèn) 2023-12-12 12:58

不是不符合加計(jì)扣除嗎?2季度我加計(jì)扣除了,它不是少交稅了嗎?

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齊紅老師 解答 2023-12-12 12:59

是少交了,但是匯算清繳的時(shí)候,你得少交的稅會(huì)補(bǔ)上的

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快賬用戶8506 追問(wèn) 2023-12-12 13:00

怎么補(bǔ)?那筆費(fèi)用不用填納稅調(diào)增 他自己會(huì)補(bǔ)嗎?不太理解嘞。。。

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齊紅老師 解答 2023-12-12 13:01

匯算清繳的時(shí)候按照利潤(rùn)總額經(jīng)過(guò)納稅調(diào)整以后的 金額*所得稅稅率-之前交過(guò)的企業(yè)所得稅(二季度加計(jì)扣除了所得稅少交了),補(bǔ)的時(shí)候不是得多補(bǔ)稅嗎

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快賬用戶8506 追問(wèn) 2023-12-12 13:03

哪我3季度沒(méi)申報(bào)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,在3季度的時(shí)候是不是稅已經(jīng)補(bǔ)過(guò)來(lái)了?

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齊紅老師 解答 2023-12-12 13:04

對(duì) 三季度就補(bǔ)了? 反正就是后期會(huì)補(bǔ)的

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快賬用戶8506 追問(wèn) 2023-12-12 13:10

哪三季度補(bǔ)了,匯算清繳這筆就不用補(bǔ)了吧?這筆研發(fā)費(fèi)用不會(huì)對(duì)利潤(rùn)總額調(diào)增吧?

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齊紅老師 解答 2023-12-12 13:10

對(duì),匯算清繳就不用了,這個(gè)也不用納稅調(diào)整了

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快賬用戶8506 追問(wèn) 2023-12-12 13:20

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2023-12-12 13:20

不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝,多謝!

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2023-12-12
您好,因?yàn)?季度的研發(fā)費(fèi)用不符合規(guī)定也要調(diào)增
2023-12-12
您好,這個(gè)之前研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的部分也得納稅調(diào)整
2023-11-24
您好,匯算清繳最終凈利潤(rùn)=263%2B9
2023-11-24
你好,2季度研發(fā)費(fèi)用要調(diào)增應(yīng)納稅所得額。如果你目前所得稅計(jì)算沒(méi)問(wèn)題的話,所得稅費(fèi)用相當(dāng)于還要增加(20+9)X所得稅稅率,最終凈利潤(rùn)=263減掉這個(gè)數(shù)。
2023-12-12
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