嗯,是的,對的,是這么做的。
老師,6月份有一張銷售發(fā)票開錯重量,少開了,但金額是對的,當時做的分錄是,借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入(這里沒錄重量)貸:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)月末結轉成本是一起轉的,結轉成本就轉少了,到7月份做了紅沖,重新開了銷售發(fā)票,這個做分錄沖哪張???分錄是怎樣的?
上月給客戶開具普票,成本已經(jīng)結轉。本月開具紅字發(fā)票,重新開了一張專票。做賬時上月已經(jīng)結轉的成本還需要沖了再入嘛。還是只需要做應收、稅和主營業(yè)務收入就可以。
老師,請問我五月份有一筆出口的發(fā)票開錯了,收入確認金額錯誤,我11月重新開了發(fā)票,之前那個發(fā)票沖銷掉了,這個月我做賬收入沖銷掉了5月份的,重新確認了收入,那5月份結轉的成本還要沖銷掉重新結轉嗎,還是不用結轉了。
老師你好,請問我4月份開了120萬票8月份紅沖了做賬直接做4月份的相反分錄,紅沖了收入,但沒有紅沖成本,請問我本月也就是8月結轉成本是按總收入減去沖掉的收入結轉成本對不對
去年8月代賬做收入的時候發(fā)票的單價和數(shù)量都開錯了,金額是對的,然后成本也出錯了,對方應該已經(jīng)抵扣了,還可以紅沖重新開具么?然后賬要怎么調(diào)呢?
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價值,會計沒有入賬,2025年經(jīng)評估公司評估知道土地價值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分攤,以及從什么時候分攤?
老師,2023年收到的政府補貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報表把這筆計入營業(yè)外收入,稅務局說看不來我們政府補助的 金額 計入了收入項 我們報 申報表時 明細項未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務局讓我們改 這種情況我們怎么改
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機械設備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請問達到什么標準才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報,財務報表是季報和年報呀
老師 請問個人名義開的普票能入賬做費用嗎 怎么做賬
但是我今年都沒有收入,成本多了沒有問題吧
還有我紅沖了發(fā)票,重新開票了,我需要把之前的發(fā)票收回來么?重新開的票要寄給供應商么?
收入也沒有吧,如果是的話有風險,因為你的收入是零成本,是一個正數(shù)。
收入開票的金額 是對的,只是數(shù)量和單價開錯了,收入的總金額是對的,然后結轉的成本結轉少了,我紅沖收入重新開票后,收入就是0,然后成本因為之前結轉少了補了成本,這個月還有一筆其它的收入我會入賬,也會出成本。
老師,我們現(xiàn)在收入總金額是對的,但是數(shù)量和單價是我們自己湊出來的,總收入金額沒問題,這樣提交了,稅局會不會查對方的賬,如果一查就肯定是對不上了?我們在蘇州,一家在上海一家在北京,稅局可以查到他們的賬么?
你好,你的收入是零,然后你的成本有金額,而且是一個正數(shù),是這個意思吧,是的話有風險。
單從你賬面上就有風險,因為你的收入是零,怎么會結轉成本?他有這個疑問。
這個結轉的成本是正數(shù),是因為去年做賬的時候成本結轉少了,現(xiàn)在補成本,這個也沒有問題呀,當時代賬開票的時候,入庫的金額是1070,開票銷售的金額 953,這明顯就是錯的很離譜了
你們需要寫說明的。單從你的賬上來看就是不合理
說明怎么寫,就寫之前的收入代賬那邊做錯了,然后讓老板簽字蓋個章對么
就是去年的收入發(fā)票開錯了,然后結轉成本,對應的也是錯誤。缺的是哪一個?然后寫上計算方法。
稅局會去查上海和北京的賬么
不好說,不能保證沒有問題。
老師,現(xiàn)在的數(shù)量和單價都是湊出來的數(shù),總收入金額不變,這樣把庫存明細表給稅務看,我心里好的害怕
你算不出實際業(yè)務來嗎?
嗯,就是算不出來,然后老板就湊出了個數(shù)
那這種不能保證沒有問題。
老師,對方不愿意紅沖發(fā)票,說是去年的,已經(jīng)抵扣了,而且他們也開出去銷項票了,現(xiàn)在怎么辦呢
這種自己協(xié)商,我們沒法給你解決啊,沒有其他的合理的方法。