可以的,可以這么做的,紅沖你的收入,然后再做正確的。
李老師,一般納稅人公司,2021年12月開出的發(fā)票不含稅收入11508.85 ,已經(jīng)做了收入,因為單價錯誤,購貨方?jīng)]有抵扣 也沒有退貨,22年1月份做了紅沖然后又重新開具了發(fā)票不含稅價是14668.14 這個業(yè)務(wù)我在1月份做賬的時候整個分錄怎么做?
我在1月份收到一張增值稅專票,并且已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在對方發(fā)現(xiàn)數(shù)量和單價錯了,要作廢,我已開了紅字信息表,對方開了負(fù)數(shù)發(fā)票,又重新開了一份相同金額的增值稅專票,我要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,新收到的發(fā)票怎么做賬,
我們18年購買了供應(yīng)商的材料,對方已開票,我司已抵扣,款還沒付完,現(xiàn)在要求對方降價,然后我已經(jīng)按之前的數(shù)量和折扣價看了紅字信息表了。接下來應(yīng)該怎么做賬呢,材料入賬已經(jīng)領(lǐng)用完了,對之前的成本和這個月的成本有影響嗎?
去年8月代賬做收入的時候發(fā)票的單價和數(shù)量都開錯了,金額是對的,然后成本也出錯了,對方應(yīng)該已經(jīng)抵扣了,還可以紅沖重新開具么?然后賬要怎么調(diào)呢?
老師,去年8月做的收入開票時的單價和數(shù)量開錯了,總收入金額 沒問題,然后成本也結(jié)轉(zhuǎn)錯了,我現(xiàn)在是不是重新紅沖收入發(fā)票,再重新開票就可以了,但是成本之前結(jié)轉(zhuǎn)的少了,我是不是也是同樣反沖,再重新做成本?
老師,銀行退回銀行存款里,怎么寫分錄? 原憑證: 借:應(yīng)付職工薪酬-社會保險 貸:銀行存款 由于賬號有錯被退回至銀行存款里,現(xiàn)在只怎么做賬?
我是一名建筑企業(yè)財務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預(yù)收款,并且開了收據(jù)給對方,這筆1000萬的預(yù)收款需要做價稅分離,進(jìn)入應(yīng)交增值稅未開票科目,后來要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬,然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對方,對方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問一下財務(wù)該如何入賬
這道題選 b 吧對嗎啊啊啊啊
老師,匯算清繳調(diào)增了16萬,年報需要更正嗎
老師每個季度都分紅的單位,對匯算清繳有影響嗎
變動成本法下和完全成本法下稅前利潤都怎么計算?計算公式有什么區(qū)別?
你好老師,老師2024年開的成本發(fā)票已經(jīng)入賬了,但被人家再2025年3月作廢了,這會匯算清繳怎么填?應(yīng)該就是成本減少了對吧老師?這會成本減少了要調(diào)增填在哪一欄合適?
制造行業(yè):原材料沒到發(fā)票,暫估入庫,貨已經(jīng)賣了。(有貿(mào)易)。匯算清繳要怎么做。
審計公司查到我公司給甲方做的勞務(wù)派遣都是個人卡支付工資并非公戶打款,需要支撐性文件,怎么說明合適?
2024年7到12月工資,2025年三月發(fā)放完畢1,匯算清繳的時候這部分工資可以在2024年度中稅前扣除嗎,需要做調(diào)增嗎?
收入是去年做的,紅沖的話直接反方向沖么?今年我們也沒有收入
對的,是的,是這么做的,一正數(shù)一負(fù)數(shù)不影響你交稅。
之前的發(fā)票已經(jīng)抵扣了要怎么紅沖
購買方開紅字信息表,銷售方開紅字發(fā)票。
我去年做的貸主營業(yè)務(wù)收入10萬,今年沖的話直接做主營業(yè)務(wù)收入-10,這樣么?但是這個主營業(yè)務(wù)收入就是負(fù)數(shù)了,不影響么?
好,你不是還是重新開嗎?這個發(fā)票不需要重新開嗎?
哦我明白了,就是說我發(fā)票紅沖,然后再重新開,紅沖的時候是負(fù)數(shù),重新開又是正數(shù),一抵又沒了,郭老師,稅局現(xiàn)在要我提供存貨明細(xì)表,哎,上次我過去說了以為就過關(guān)了,誰知道又讓我提供這提供那,然后一查發(fā)現(xiàn)之前的代賬做的都是錯的,還錯的很離譜
當(dāng)時的發(fā)貨單有嗎?
沒有,發(fā)貨單可以后補么
可以的,但是運輸單呢,你能提供嗎?
運輸單我不知道,應(yīng)該提供不了,我現(xiàn)在是不是把賬一調(diào),然后稅務(wù)那邊是不是又要我提供發(fā)貨單,簽收單,合同這些了
可以的,可以這么做的。
可以怎么做?發(fā)貨單,簽收單,合同我們都可以后補,但是運輸單補不了啊,怎么辦
運輸單補不了,你先補上面的行嗎?
好麻煩呀,那我現(xiàn)在是不是要調(diào)賬。給新的報表給稅務(wù),還是直接在這個月調(diào)呀
好,那你之前有錯誤,現(xiàn)在只能這樣。
調(diào)這個月么還是之前的報表修改
之前的你能修改嗎?能修改最好修改呀,但是你申報給稅務(wù)局的報表也需要修改。