您好,我看這是軟件里導(dǎo)出的明細(xì)賬, 借方余額加借方發(fā)生額減貸方發(fā)生額 等于余額 呀,您看哪一條不對呀
這個預(yù)付款項=應(yīng)付借方余額+預(yù)付借方余額 那為什么還是等于期初的余額4404呢? 應(yīng)付款項=預(yù)付貸方余額+應(yīng)付貸方余額 那不是應(yīng)該等于132643.92嗎?
為什么這個科目余額表上面庫存現(xiàn)金和銀行存款,期初余額加本年累計發(fā)生額借方-貸方不等于期末余額借方呢
13、以下哪些等量關(guān)系是正確的()A應(yīng)收賬款期末余額=期初借方余額+本期借方發(fā)生額-期末貸方發(fā)生額B實收資本期末余額=期初貸方余額+本期借方發(fā)生額-期末借方發(fā)生額C預(yù)收賬款期末余額=期初借方余額+本期借方發(fā)生額-期末借方發(fā)生額D短期借款期末余額=期初貸方余額+本期貸方發(fā)生額-期末借方發(fā)生額
老師,我這個是應(yīng)付賬款的明細(xì)賬,為什么借方余額加借方發(fā)生額減貸方發(fā)生額不等于余額呢
老師您好,匯算清繳的財務(wù)報表能幫我看看是否引起稅務(wù)預(yù)警嗎?
請問老師,紀(jì)委查公戶流水,是因為啥,要查什么呀
那我要怎么撤銷已經(jīng)勾選的退稅發(fā)票,并且已經(jīng)用途確認(rèn)了
一個公司注冊資金300萬,現(xiàn)在實繳了300萬,但是這個公司沒有開展經(jīng)營又準(zhǔn)備注銷,這300稅會和工商會怎么處理,這300萬又借出來給其他企業(yè)用了
老師是不是沒有核定代理辦理營業(yè)執(zhí)照稅種,如果有開什么類型
一個公司注冊資金300萬,現(xiàn)在實繳了300萬,但是這個公司沒有開展經(jīng)營又準(zhǔn)備注銷,這300稅會和工商會怎么處理
我們的客戶預(yù)付款給我們了,后面他們違約,這次預(yù)付不退給她們,對方現(xiàn)在也聯(lián)系不上,這個需要什么資料,怎么做賬?
老師,我們替B公司公戶支付電費,國網(wǎng)把發(fā)票開給我們公司了,B公司現(xiàn)在公戶給我們把代付的錢轉(zhuǎn)過來,發(fā)票開給我們合適不?
會計制度里面的營業(yè)費用就是銷售費用吧
公司 24 年暫估了 20 萬成本,借主營業(yè)務(wù)成本 20 萬,貸應(yīng)付賬款-暫估20 萬,到次年 5 月都沒有取得發(fā)票,企業(yè)匯算清繳調(diào)增補(bǔ)繳了對應(yīng)的所得稅, 5 月份這 20 萬暫估成本怎么賬務(wù)處理填寫分錄,結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤
老師,是軟件里面導(dǎo)出的,不是65310+77990-101090=42210,但余額是85310呀
您好,77990是本期發(fā)生額,但65310是上上上期的期末呀,不是同一期,肯定對不上
老師,我不太明白,65310也是整個流水的期末呀,為什么逐筆加減余額就是對的,加減發(fā)生額就不對了呢
您好,您用65310的話,借方發(fā)生額就得用累計數(shù)嘛,比如您銀行賬上1月的余額,得加1-11月收入,減1-11月支出,才等于您的余額嘛,只加11月收入減11月支出當(dāng)然不對呀
哦哦,明白了,謝謝老師
?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快! ?希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~