同學(xué)你好 這個可以的 差旅費補助和包銷的都不用交個稅
老公司的差旅費報銷制度規(guī)定,員工差旅費實報實銷,并且按出差天數(shù)50元/天,和報銷款一起發(fā)放差旅費補助。請問老師,這個差旅補助是否需要發(fā)票?如果沒有發(fā)票,是否需要交個稅?
老師好,我們公司是做井下工作的,員工下井每天補助20元,這個是個差旅費一起報銷的,出差一天補助60元,這兩個補助沒有發(fā)票,要交個稅嗎?
老師,差旅補助是不征個稅的對嗎?如果這樣差旅補助可以放到工資表里一起發(fā)放嗎?補助金額有標(biāo)準(zhǔn)碼?
出差補助可以和差旅報銷一起發(fā)嗎?發(fā)了之后,補助部分是不是要申報個稅呢
老師,您好,我公司有百分之70的人經(jīng)常出差,差旅補助寫在報銷單里,不扣個稅,但是交通費打的費是打印發(fā)票公司報銷,賓館是公司對公支付,差旅補助只是餐費補助,目前金額比較高,90-200不等,這樣一個月差旅補助是很大的開資,又不入工資扣個稅,這樣有風(fēng)險嗎?
您好老師,我公司食堂工作人員是通過勞務(wù)派遣公司招聘的,這種情況我公司需要代扣代繳個稅嗎?
老師 小規(guī)模納稅人酒店上個月虧了12萬,老板買東西墊付了2萬,酒店這個月需要還貸款13萬,所以和老板借15萬,老板把自己墊付的兩萬抵扣了借給酒店13萬,這筆業(yè)務(wù)怎么做賬
老師你好,光伏發(fā)電,剩余的電賣給供電公司,開的銷售發(fā)票,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?比如開票7000元,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?急急
老師好!請教:一餐飲店,庫房收到一批免費沒花錢的蔬菜,然后各廚房(中餐部門、涼菜部門等)又陸陸續(xù)續(xù)領(lǐng)出去,做成菜成品賣出去,這個賬怎么做呢?
老師!24年四季度企稅交的錢,做賬忘計提了,報表沒有提現(xiàn),年報也忘調(diào)整了,怎么辦
收到大米抵債合計分錄
老師,所得稅費用是什么時候計提,什么時候繳納的呢?月份?
開發(fā)票是選大類沒問題就行么?還是必須那個就是那個
老師,什么是總賬會計?它是什么崗位?具體做什么事呢?
核定征收,進項票怎么做賬
老師您好,也就是說差旅補助是不需要交個稅的嗎?那這個補助是拿不到發(fā)票的呀,回頭怎么做賬
同學(xué)你好 對的 是這樣的
這個也不需要發(fā)票的 都可以稅前扣除
好噠,老師,這個是哪個文件規(guī)定的呢,有文件號嗎?我想看看
《國家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)的通知》第九條和國稅發(fā)〔1994〕089號文件。這些政策文件規(guī)定了差旅費津貼不屬于工資、薪金性質(zhì)的補貼、津貼,或者不屬于納稅人本人工資、薪金所得項目的收入,因此不征稅。
好噠,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝