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我們企業(yè)接受勞務(wù)派遣公司給我們派過來的員工,但是他們的工資是我們直接發(fā)給那些員工的,這種情況,我們要申報(bào)個(gè)稅嗎?要代扣代繳個(gè)稅嗎?要交社保公積金嗎?
老師,請問下,我們公司招有勞務(wù)派遣人員,工資有我們公司統(tǒng)一打款到勞務(wù)派遣公司,勞務(wù)派遣公司發(fā)放工資,支付勞務(wù)派遣管理費(fèi),這種情況我們繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí)的計(jì)稅依據(jù)要包含勞務(wù)派遣員工的工資嗎
老師好,公司有一部分員工是通過勞務(wù)派遣的形式為我公司服務(wù),我公司把工資支付給勞務(wù)公司,這種情況我們公司需要為這部分派遣員工代扣代繳個(gè)稅嗎
老師您好!勞務(wù)派遣公司的被派遣人員不是用人單位的員工,而是勞務(wù)派遣公司自己的員工,勞務(wù)派遣公司要給這些被派遣人員按照工資薪金所得代扣代繳個(gè)人所得稅,我的理解對(duì)嗎?!謝謝!!
老師你好,請問我公司是一般納稅人,餐飲管理公司,主要是純各食堂的勞務(wù)分包,因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)票沒有,我可以把我公司的自己招聘人員給勞務(wù)派遣公司,讓他們幫忙派遣給各食堂,然后勞務(wù)派遣公司在開票我們。,如果勞務(wù)派遣公司可以簡易征收,可以給我們開專票嗎?這個(gè)專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)票嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
這道題麻煩哪位老師給看下
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
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您好, 我們有收到勞務(wù)公司的發(fā)票吧,不用代扣代繳的,勞務(wù)派遣模式下,用工單位無需代扣個(gè)稅
老師,如果我公司臨時(shí)招聘的技術(shù)指導(dǎo)也是通過勞務(wù)公司招聘的,共三個(gè)月,一個(gè)月按5千支付,是不是也不用我公司代扣個(gè)稅?工資與服務(wù)費(fèi)是我公司支付給勞務(wù)公司的
您好,是的,我們有發(fā)票就不是我們申報(bào)個(gè)稅,
您好,這個(gè)發(fā)票是勞務(wù)公司開具的,不是個(gè)人開的哦
是的,勞務(wù)公司開具的,還有一個(gè)問題,我公司招聘的技術(shù)老師,簽的勞務(wù)合同,公司代扣個(gè)稅,但是個(gè)人也未去稅務(wù)局代開增值稅發(fā)票,這種情況合規(guī)嗎?
您好,不規(guī)范哦,不開發(fā)票的情況是勞務(wù)合同的員工申報(bào)的工資薪金,勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅也是要取得發(fā)票的
老師,這種情況,我把之前的工資支出做納稅調(diào)增,季度調(diào)整還是年報(bào)的時(shí)候調(diào)整合理
您好,年度匯繳時(shí)納稅調(diào)增就可以,季度不用算的哦,只有匯繳才需要體現(xiàn)稅會(huì)差異
老師,我公司返聘的人員有好幾個(gè),都是簽的勞務(wù)合同按工資薪金申報(bào) ,如果必須開發(fā)票的話那是否可以將這幾個(gè)人的工資都走三方呢,這樣風(fēng)險(xiǎn)小還可以全額稅前扣除,請問合理嗎?這里面包括公司副總在內(nèi)
?您好,副總等高管返聘,按工資薪金申報(bào)更安全。 2.如果屬退休/兼職等,應(yīng)按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)。如果屬長期固定雇傭(如副總),可按工資薪金申報(bào)。勞務(wù)報(bào)酬需個(gè)人代開發(fā)票,工資薪金不用發(fā)票。虛構(gòu)三方支付可能被認(rèn)定為虛開發(fā)票或偷稅,風(fēng)險(xiǎn)極高的。
老師,也就是退休返聘人員按工資薪金申報(bào)的不需要個(gè)人去稅務(wù)局代開發(fā)票是嗎?只有簽勞務(wù)合同的,按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)的才需要代開發(fā)票領(lǐng)取工資,我這么理解對(duì)嗎?
您好,是的,是這么理解的
老師,我公司老板在公司開工資,但不繳納五險(xiǎn)一金,他也是按工資薪金申報(bào)繳個(gè)稅,您看合理嗎?
您好,不合適,社保局會(huì)找我們麻煩的,現(xiàn)在社保管得嚴(yán)格的
老師,我們老板在別的地方繳納五險(xiǎn)一金,但是在我們公司也開一份工資,他的工資需要代開發(fā)票嗎?
哦哦,這個(gè)不用的,需要到社保局申請?????免參保登記情況說明
明白了,老師的回答很專業(yè),學(xué)到了很多,謝謝老師
?希望我的回復(fù)對(duì)您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)~,祝您接下來一切順利!