同學(xué)你好 1.確認(rèn)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收入:當(dāng)您收到300萬(wàn)元時(shí),應(yīng)將該款項(xiàng)確認(rèn)為資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收入。您可以通過(guò)以下會(huì)計(jì)分錄進(jìn)行記錄:借:銀行存款 300萬(wàn)貸:無(wú)形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收入 300萬(wàn) 2.結(jié)轉(zhuǎn)無(wú)形資產(chǎn)賬面價(jià)值:在確認(rèn)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收入的同時(shí),您需要將無(wú)形資產(chǎn)的賬面價(jià)值結(jié)轉(zhuǎn)到“無(wú)形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓成本”賬戶(hù)。您可以通過(guò)以下會(huì)計(jì)分錄進(jìn)行記錄:借:無(wú)形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓成本 某某萬(wàn)(根據(jù)您公司的賬務(wù)數(shù)據(jù)得出)貸:無(wú)形資產(chǎn) 某某萬(wàn)(根據(jù)您公司的賬務(wù)數(shù)據(jù)得出) 3.停止攤銷(xiāo):根據(jù)技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同的規(guī)定,您需要停止對(duì)該藥品批件的攤銷(xiāo)。您可以通過(guò)以下會(huì)計(jì)分錄將剩余攤銷(xiāo)額一次性全部攤銷(xiāo):借:無(wú)形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓成本某某萬(wàn)(根據(jù)合同金額減去已收款項(xiàng)和結(jié)轉(zhuǎn)的無(wú)形資產(chǎn)賬面價(jià)值得出)貸:累計(jì)攤銷(xiāo)某某萬(wàn)(根據(jù)合同金額減去已收款項(xiàng)和結(jié)轉(zhuǎn)的無(wú)形資產(chǎn)賬面價(jià)值得出)
老師請(qǐng)教一下,我公司三月份幫別人代拍了一塊地,金額六百多萬(wàn),當(dāng)時(shí)是計(jì)入其他應(yīng)收款的,沒(méi)有計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)也沒(méi)有攤銷(xiāo)?,F(xiàn)在我們公司和對(duì)方合資建一個(gè)項(xiàng)目,這塊地要轉(zhuǎn)無(wú)形資產(chǎn),請(qǐng)問(wèn)我攤銷(xiāo)怎么補(bǔ)提呢
老師,我們購(gòu)買(mǎi)特許權(quán)使用,但是這個(gè)是按照進(jìn)度來(lái)付款的,我們利用這個(gè)產(chǎn)品再加工,賣(mài)給其他企業(yè),現(xiàn)在不做了 想轉(zhuǎn)給別的企業(yè)接手完成這個(gè),簽一個(gè)轉(zhuǎn)讓協(xié)議可以嗎 。 比如公司購(gòu)買(mǎi)這個(gè)使用權(quán)是100 ,我直接按照100來(lái)攤銷(xiāo),但是攤銷(xiāo)到目前 我只攤銷(xiāo)了30,還有70的無(wú)形資產(chǎn)沒(méi)有攤銷(xiāo) 也有70應(yīng)付款沒(méi)有付,我應(yīng)該怎么銷(xiāo)賬呢
老板花了500萬(wàn)買(mǎi)了塊地,當(dāng)時(shí)是做進(jìn)無(wú)形資產(chǎn),然后我們自己又建了個(gè)辦公樓,比如在建工程已經(jīng)有300萬(wàn)了,現(xiàn)在樓已經(jīng)建成,那這在建工程是要轉(zhuǎn)進(jìn)固定資產(chǎn)了,那這個(gè)地的500萬(wàn)是不是也要攤到辦公樓里?只是有一部分地做了辦公樓,我們是生產(chǎn)混凝土的制造型企業(yè),賬務(wù)如何處理,金額要分?jǐn)倖?/p>
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司經(jīng)營(yíng)范圍是汽車(chē)零部件生產(chǎn)加工制造,去年接了一個(gè)項(xiàng)目,我們的上家讓我們公司購(gòu)買(mǎi)模具,他們那邊出65%的模具款,余下35%分?jǐn)偟疆a(chǎn)品當(dāng)中,現(xiàn)在的問(wèn)題是我們開(kāi)具了模具銷(xiāo)售發(fā)票到上家那邊,我們公司這邊應(yīng)該怎樣做賬呢,之前買(mǎi)進(jìn)來(lái)的時(shí)候做的固定資產(chǎn)折舊,現(xiàn)在本月開(kāi)了銷(xiāo)售模具的發(fā)票,但是成本應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
老師,我們有一個(gè)藥品批件,在我們賬上形成了無(wú)形資產(chǎn),每個(gè)月攤銷(xiāo),現(xiàn)在要出售這個(gè)批件,我們簽訂的是技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同??偨痤~1000萬(wàn)元,現(xiàn)在收到300萬(wàn),我們?cè)趺醋鲑~是處置無(wú)形資產(chǎn)做嗎?那什么時(shí)候停止攤銷(xiāo)
老師,計(jì)量技術(shù)服務(wù)分錄怎么做?
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),老板繳納了房租,但是別人給開(kāi)的房租發(fā)票是他個(gè)人的名字,可以用嗎?
老師,小規(guī)模納稅人公司只有費(fèi)用發(fā)票,沒(méi)有報(bào)銷(xiāo)單和付款憑證,怎么做賬?如果全部記賬,匯算清繳會(huì)調(diào)增嗎
老師,4~6月份賬做完了,結(jié)轉(zhuǎn)完損益之后,如果盈利了再計(jì)提所得稅,計(jì)提所得稅,支付所得稅,最后一筆分類(lèi)是把所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里嗎
老師,出口通軟件服務(wù)費(fèi)分錄怎么做?
老師您好,就是我跟對(duì)方公司有往來(lái),就是第一筆的時(shí)候是收到了款,然后我掛賬是其他應(yīng)付款,然后也給對(duì)方付款了,這樣我這個(gè)往來(lái)就平了,然后現(xiàn)在發(fā)生了一筆,是我給對(duì)方付了,就是我現(xiàn)在掛賬是不是還是要用其他應(yīng)付款,這個(gè)款對(duì)方最后還是會(huì)給我還的,我的意思是老師像這種情況應(yīng)該怎么掛賬合適,就是往來(lái)如果用一個(gè)科目是不是要一直用,不能換
你好老師個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)超市開(kāi)業(yè)招待費(fèi)會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,我們出口還沒(méi)有結(jié)關(guān)。我上個(gè)月報(bào)了未開(kāi)票收入。這個(gè)月要開(kāi)票嗎?現(xiàn)在報(bào)關(guān)單還看不到
老師:工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出可以扣工資薪金的百分之二,這個(gè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)是單位交一部分,員工交一部分,作為工會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi),這個(gè)百分之二十是發(fā)生活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出?還是單位交的那一部分?
我們單位定制的磨具,然后從供應(yīng)商那邊定制好之后就放在供應(yīng)商那邊給我們做機(jī)器的,怎么入賬,大約用個(gè)一兩年報(bào)廢