同學你好 1.確認資產轉讓收入:當您收到300萬元時,應將該款項確認為資產轉讓收入。您可以通過以下會計分錄進行記錄:借:銀行存款 300萬貸:無形資產轉讓收入 300萬 2.結轉無形資產賬面價值:在確認資產轉讓收入的同時,您需要將無形資產的賬面價值結轉到“無形資產轉讓成本”賬戶。您可以通過以下會計分錄進行記錄:借:無形資產轉讓成本 某某萬(根據(jù)您公司的賬務數(shù)據(jù)得出)貸:無形資產 某某萬(根據(jù)您公司的賬務數(shù)據(jù)得出) 3.停止攤銷:根據(jù)技術轉讓合同的規(guī)定,您需要停止對該藥品批件的攤銷。您可以通過以下會計分錄將剩余攤銷額一次性全部攤銷:借:無形資產轉讓成本某某萬(根據(jù)合同金額減去已收款項和結轉的無形資產賬面價值得出)貸:累計攤銷某某萬(根據(jù)合同金額減去已收款項和結轉的無形資產賬面價值得出)
老師請教一下,我公司三月份幫別人代拍了一塊地,金額六百多萬,當時是計入其他應收款的,沒有計入無形資產也沒有攤銷。現(xiàn)在我們公司和對方合資建一個項目,這塊地要轉無形資產,請問我攤銷怎么補提呢
老師,我們購買特許權使用,但是這個是按照進度來付款的,我們利用這個產品再加工,賣給其他企業(yè),現(xiàn)在不做了 想轉給別的企業(yè)接手完成這個,簽一個轉讓協(xié)議可以嗎 。 比如公司購買這個使用權是100 ,我直接按照100來攤銷,但是攤銷到目前 我只攤銷了30,還有70的無形資產沒有攤銷 也有70應付款沒有付,我應該怎么銷賬呢
老板花了500萬買了塊地,當時是做進無形資產,然后我們自己又建了個辦公樓,比如在建工程已經有300萬了,現(xiàn)在樓已經建成,那這在建工程是要轉進固定資產了,那這個地的500萬是不是也要攤到辦公樓里?只是有一部分地做了辦公樓,我們是生產混凝土的制造型企業(yè),賬務如何處理,金額要分攤嗎
請問老師,我們公司經營范圍是汽車零部件生產加工制造,去年接了一個項目,我們的上家讓我們公司購買模具,他們那邊出65%的模具款,余下35%分攤到產品當中,現(xiàn)在的問題是我們開具了模具銷售發(fā)票到上家那邊,我們公司這邊應該怎樣做賬呢,之前買進來的時候做的固定資產折舊,現(xiàn)在本月開了銷售模具的發(fā)票,但是成本應該怎么結轉呢?
老師,我們有一個藥品批件,在我們賬上形成了無形資產,每個月攤銷,現(xiàn)在要出售這個批件,我們簽訂的是技術轉讓合同??偨痤~1000萬元,現(xiàn)在收到300萬,我們怎么做賬是處置無形資產做嗎?那什么時候停止攤銷
你好,老師,繳納的經營所得稅可以做賬到費用嗎?
老師,小規(guī)模增值稅的申報表與一般納稅人增值稅的申報表的區(qū)別是不是抬頭上就寫著呢
老師,我這里有一份租賃合同,租期3年,每年租金1.2萬,那是不是按照3.6萬的金額報一次印花稅就可以了
一般納稅人建筑公司,十好幾年以前的項目當時就沒有開票,現(xiàn)在才回款,導致掛賬沒辦法消,怎么處理合適呢
老師,領導要求需需提供:輔料平均消耗金額/臺機,請問這怎么計算和設計表格,我們公司是制造業(yè)耳機行業(yè),成品由三大步驟加工完成,(前加工、組裝、包裝成品),請問我是分三大步驟匯總輔料,還是直接已包裝輔料匯總?還是前加工100、組裝200、包裝成品300=600這樣統(tǒng)計算呢
老師,自己成立公司,然后抖音上賣貨,法人可以發(fā)工資嗎,然后報個稅,需要注意什么
老師,個人所得稅要計提嗎
自己成立公司,然后在抖音上賣貨,這個是不是把收入提現(xiàn),當月提現(xiàn),下個月報稅
公司新開通社保,社保繳費基數(shù)怎么確定是多少
老師,假設境內公司(A和B合伙各50%購買設備100萬),以買賣合同出口到境外子公司運營,設備款100萬已經打回國內,如果產生利潤20萬。(這利潤20萬分配是在境外子公司直接給合伙人A和B,還是將利潤20萬先轉回國內再分配,還是以上2個都不合理?)
微信掃碼加老師開通會員