你好 ;? ? 那能就做賬? 借無形資產貸其他應收款 ;然后? 從3月開始分攤 ;? 3月- 8月一起做一筆 合計分攤金額? ?
老師請教一下,我公司三月份幫別人代拍了一塊地,金額六百多萬,當時是計入其他應收款的,沒有計入無形資產也沒有攤銷。現在我們公司和對方合資建一個項目,這塊地要轉無形資產,請問我攤銷怎么補提呢
老師您好!請教您關于自建廠房土地價款的攤銷問題,我們2015年拍了政府一宗地,價格600多萬,交了120W競買保證金,中標后用這120W抵土地價款,土地使用證是2015年8月下來,當時會計攤銷480W多,沒有把這120W競買保證金轉土地價款攤銷,目前還掛其他應收款。我現在把這120W補攤銷,需要從2015.5-2023年4月補攤銷93個月,哪追溯5年,我這個有不要還改財務報表和匯算清繳嗎?請問如何處理
你好老師,請教你一下,我們公司在農投購買了宅基地建設用地指標,280萬,合同上沒有明確的使用年限,這是一個新起的事物,可能他們也在等國家政策。我們和村上簽的流轉土地協(xié)議是20年。說實話我們都不能保證那些村民會不來搗亂,讓我們順利建設。請問我這280萬入無形資產嗎?流轉土地費用我是做的待攤款,每月的攤銷入了在建工程的
老師您好,請問一下一般納稅人公司名下有一個無形資產~土地使用證,當時為了辦這個證花的費用有票的都計入無形資產了,有些沒發(fā)票的就沒做賬,這中級間也有一些隱形開支?,F在這個無形資產賬面價值是70萬,但是實際這個土地證的市場價值達到1000萬了。假如我們現在找了第三方評估機構去評估成1000萬。這個賬務處理該怎么操作?
請問一下老師就是我們公司購買了一個別人開發(fā)的收銀系統(tǒng)花了88000,我怎么做賬務處理,現在還在測試階段還沒正式使用,我是計入無形資產進行攤銷嗎?還有門店裝修的的是不是計入長期待攤費用進行攤銷,像這個無形資產和裝修攤銷的年限是幾年
老師,我們是一個賣化妝品的公司,合同簽的是實銷月結。就是我們先發(fā)貨給門店,當月的實際銷售,要下個月才對賬開發(fā)票和打款,這種我什么時候確認收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經完工的成品正常返工和因質量原因或報廢損失導致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃氣銷售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經濟法和25年中級經濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據她的憑證做的賬,資產負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產,我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產-空調 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內車子被出售了,請問會計分錄怎么做
還有契稅、印花稅是不是一起計無形資產計攤銷?
你好 ; 是的一起計入? ?
好的,謝謝老師
沒事的; 希望能幫到你?