免稅的就不填寫進(jìn)項稅額和銷項稅額,因為免稅的不能抵扣,然后免稅的銷項也沒有稅。
請問下,1.今天發(fā)現(xiàn)上個月增值稅申報,開了一張普票,300多,但我都填到未開票銷售額里進(jìn)行申報納稅了,這個影響大嗎?2.還有就是免稅項目的未開票銷售額不小心填到開具其他票據(jù)銷售額里面了,影響大嗎?需要去稅務(wù)局更改嗎?
一般納稅人,可以自己開具農(nóng)產(chǎn)品收購票,9%稅率,上個月銷售開票但是當(dāng)月沒開收購票進(jìn)行抵扣進(jìn)項,這個月申報繳交了增值稅,這個分錄怎么做(增值稅),需要當(dāng)月計提嗎?這個月銷售有開了收購票,連同上個月的一并開,進(jìn)項抵扣這個月不用交增值稅?請問這兩個月關(guān)于增值稅分錄怎么做
老師,您好,我想問下,我是外貿(mào)型的出口企業(yè),進(jìn)項發(fā)票有普票和專票,其中專票的品名也跟關(guān)單對應(yīng)不起來,因此也不想退稅了,是否還需要進(jìn)行退稅勾選的動作。因為申報表中一直申報了關(guān)單收入的免稅銷售額,需要轉(zhuǎn)為內(nèi)銷嗎,還是就一直放在免稅銷售額那欄就可以。
我家是一般納稅人 糧食企業(yè) 開具了蕓豆免稅銷售發(fā)票 也自己做了蕓豆免稅收購發(fā)票 我想問一下報增值稅的時候還需要提進(jìn)項稅額和銷項稅額嗎? 因為開具大豆銷售發(fā)票的時候 收購大豆需要自己提進(jìn)項稅再申報 。開免稅銷售發(fā)票我就不知道該怎么辦了。
老師想問下我公司是個一般納稅人銷售的大豆,今年一月份開了專票30萬,免稅普票120萬,二月份開了免稅普票80萬,現(xiàn)在稅務(wù)局找到我們說我們不能享受免稅政策,當(dāng)時申報的免稅收入需要轉(zhuǎn)到未開票銷售額然后補(bǔ)交滯納金和稅款,我們當(dāng)時一二月份的進(jìn)項很充足,我想問下在本月紅沖重開發(fā)票可以不用補(bǔ)交稅金和滯納金嗎
管家婆軟件期初未建賬前可以開具銷售單嗎
老師;今年有出售固定資產(chǎn),那匯算清繳固定資產(chǎn)原值填出售前還是出售后的?還有折舊呢?還需要額外填哪個表嗎
股東私轉(zhuǎn)公戶款,打備注錯了成投資款,這種可以不用計入投資款吧,就按正常收貨款分錄填可以吧
月末一次加權(quán)平均法用軟件出庫,還用原始憑證嗎 用什么做原始憑證
老師,裟修費交印花稅嗎?
出口服務(wù)或者貨物,是按形式發(fā)票開具時間確認(rèn)收入嗎
老師,甲公司的債權(quán)、債務(wù)全部轉(zhuǎn)給乙公司,甲、乙公司的賬務(wù)分別怎么處理?
月末一次加權(quán)平均法用軟件出庫,還用原始憑證嗎
其他債券投資的減值準(zhǔn)備為什么不影響賬面?
老師,24年銀行手續(xù)費發(fā)票沒開,大概1000多元,需要匯算調(diào)增么
要是開收購的,咱們要是可以抵扣進(jìn)項是單獨填寫的。填寫到農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)項里。