第一個(gè)借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅額 借銷項(xiàng)稅額 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅 借未交增值稅 貸銀行存款
老師服務(wù)企業(yè)先歸集到相關(guān)成本最終轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是先歸集到那個(gè)科目,可以一次歸集到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
老師那些科目最終要結(jié)轉(zhuǎn)成主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,比如商貿(mào)庫(kù)存商品,勞務(wù)成本,都要結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,具體是那些要轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
請(qǐng)問(wèn)老師,我想問(wèn)一下,我本月申報(bào)退貨,并且是無(wú)票收入,那我無(wú)票收入可以填寫負(fù)數(shù)嗎?
內(nèi)部單位之間借款利息收入,一般納稅人申報(bào)表主表,收入填在什么位置?
如果一個(gè)員工 應(yīng)付工資6000元,社保公積金423元,宿舍水電費(fèi)500元,申報(bào)個(gè)稅是,當(dāng)期工資是填應(yīng)付工資6000元吧,水電費(fèi)不能稅前扣除,對(duì)吧
老師好!請(qǐng)教:兩個(gè)單位是同一個(gè)老板,但這兩個(gè)單位經(jīng)?;ハ嗾{(diào)撥物資(低值易耗品)類似這些的,這個(gè)賬該怎么處理呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)word 怎么在打印時(shí)不顯示批注或者批量刪除批準(zhǔn)?
老師,我3月有一筆分錄做重復(fù)了,多提了7W的備用金到現(xiàn)金賬戶;是返回改賬好一些,還是再這個(gè)月沖了好一些?
您好老師:我們是外貿(mào)企業(yè),支付的郵電費(fèi)、傳真費(fèi)、驗(yàn)單費(fèi)可以做到 管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 里嗎?還是必須要做到 財(cái)務(wù)費(fèi)用—手續(xù)費(fèi) 里
您好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則匯算清繳退稅,如何記賬?
第二個(gè)就有這個(gè)分錄有區(qū)別 借銷項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
不是很懂第一個(gè)分錄中間的,增值稅需要計(jì)提嗎?
收購(gòu)票這個(gè)月才到,我的成本是不是等票到才能結(jié)轉(zhuǎn)還是可能先結(jié)轉(zhuǎn),分錄怎么操作?
具體哪筆分錄不懂你說(shuō)一下
借銷項(xiàng)稅額 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅 借未交增值稅 貸銀行存款
月末結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額 借銷項(xiàng)稅額 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 將這個(gè)過(guò)度到未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅 繳納稅金 借未交增值稅 貸銀行存款
收購(gòu)票這個(gè)月才到,上個(gè)月的成本是不是等到這個(gè)月收購(gòu)票開出來(lái)才能結(jié)轉(zhuǎn)還是可能先結(jié)轉(zhuǎn),分錄怎么操作?
如果你上月沒(méi)有取得發(fā)票,應(yīng)該先暫估庫(kù)存同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本,等這月有發(fā)票了就可以沖暫估就可以了
暫估和沖抵的具體分錄怎么做
借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估款 沖減時(shí)做反向分錄
借貸相反還是紅沖?
都可以的,這種表示方式都可以的
采購(gòu)進(jìn)來(lái)的還沒(méi)開票的是不是也用暫估入賬,不然怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄怎么做?
對(duì),是的,需要暫估入庫(kù)的
暫估的是入庫(kù)的金額,應(yīng)付或者銀行 現(xiàn)金暫估,不是庫(kù)存商品那邊寫暫估對(duì)吧,然后結(jié)轉(zhuǎn)直接結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品對(duì)嗎?進(jìn)項(xiàng)票到的話就是沖減這個(gè)暫估應(yīng)付或者現(xiàn)金而已是嗎?
暫估是商品的入庫(kù)金額,這個(gè)是不含稅金額暫估。你收到發(fā)票后,把這筆分錄沖減掉,按照發(fā)票寫正式商品入庫(kù)分錄
收購(gòu)發(fā)票是免稅的,我要自己先算出稅額是嗎?
采購(gòu)入庫(kù)分錄是:庫(kù)存商品花生-暫估 10 應(yīng)付賬款 10 還是庫(kù)存商品花生 10 應(yīng)付賬款-暫估10
有點(diǎn)亂,一般納稅人跟小規(guī)模納稅人對(duì)這個(gè)的處理是不一樣的是嗎,自開收購(gòu)票,沒(méi)當(dāng)月開具的
對(duì),你要是一般人,收購(gòu)免稅的,自己計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額。庫(kù)存商品花生 10 應(yīng)付賬款-暫估10這個(gè)分錄是正確的
小規(guī)模的話,應(yīng)付暫估入賬 結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存成本,票到的話就是沖減應(yīng)付賬款-暫估 ?
對(duì)啊,暫估時(shí),一般人和小規(guī)模都是一樣處理的