你好,應(yīng)該做到哪個(gè)科目,現(xiàn)在做到哪個(gè)科目,重新寫一下。
老師好,2020年汽車租賃一年,之前每個(gè)月都有計(jì)提租車費(fèi): 借:管理費(fèi)用—汽車 貸:其他應(yīng)付款—汽車租賃費(fèi) 2020年11月份收到了一整年的租車發(fā)票,但款未付,接下來(lái)的分錄該怎么做呢?
老師,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,外賬從今年1~10月份的租金誤入到了管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用-租金,正確的應(yīng)該入到管理費(fèi)用-租金支出,我現(xiàn)在11月份調(diào)賬,要怎樣調(diào)呢?我做了:借:管理費(fèi)用-租金(正數(shù)) 借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用-租金(負(fù)數(shù)),但是這樣期末科目余額表的數(shù)怎么還是以前那么多,我是哪里整錯(cuò)了嗎?
八月份的工資要從管理費(fèi)用調(diào)整到制造費(fèi)用,應(yīng)該怎么做分錄
老師您好,制造費(fèi)用和管理費(fèi)用寫反分錄了,應(yīng)該制造費(fèi)用是59645.63元,管理費(fèi)用111825.32元,還是去年2022年11月份的分錄,今年應(yīng)該如何調(diào)整分錄
11月份收到租賃收入,租賃期間是從10月份開始的, 本來(lái)11月份做收入后應(yīng)該做一筆,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:累計(jì)折舊。 但10月份折舊時(shí)做了:借:管理費(fèi)用,貸:累計(jì)折舊;這筆放在管理費(fèi)用的折舊需要轉(zhuǎn)出來(lái),然后11月再放在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
老師好,公司享受軟件產(chǎn)品即征即退優(yōu)惠政策,現(xiàn)在有開始研發(fā)嵌入式軟件產(chǎn)品,用于研發(fā)活動(dòng)的硬件進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該放在哪里抵扣?
老師制造費(fèi)用屬于成本還是費(fèi)用
請(qǐng)問(wèn)老師:我們單位是分公司,但是財(cái)務(wù)是獨(dú)立核算的。在2023年向總公司借款30萬(wàn),用于公司運(yùn)營(yíng)。但是沒有談利息,記賬按其他應(yīng)付款登記,沒有計(jì)提利息??偣驹?025年突然宣布要收利息,從借款日起計(jì)算,利率按當(dāng)年銀行借款利率計(jì)算。請(qǐng)問(wèn)我們?cè)趺凑{(diào)賬,怎么登記
一般納稅人進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣,次月被沖紅,賬上就是把那筆分錄紅沖,不用經(jīng)過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出吧?然后進(jìn)來(lái)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票直接就被沖減了
老師,個(gè)人的支付寶賬號(hào)轉(zhuǎn)賬到對(duì)公戶,顯示的對(duì)方名稱是支付寶(中國(guó))網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司嗎?
委托加工物資的包裝物出庫(kù),后期供應(yīng)商會(huì)把成品一起還回來(lái),這個(gè)不用做借方結(jié)轉(zhuǎn)成本的吧,麻煩解答
報(bào)表上的未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)是怎么得來(lái)的呢
老師好,建設(shè)一條新生產(chǎn)線,計(jì)算他每年的現(xiàn)金靜流量時(shí),每年的折舊要加上嗎?
現(xiàn)在別人已確認(rèn)的發(fā)票也可以我們銷貨方直接開紅字嗎?
企業(yè)所費(fèi)稅報(bào)表被更正后,還能查詢到以前報(bào)表嗎
11月份的租賃費(fèi)應(yīng)該做到銷售費(fèi)用 做成了管理費(fèi)用 應(yīng)該怎么調(diào)整呢?
借銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
借銷售 貸管理嗎?都是負(fù)數(shù)
借方銷售費(fèi)用是一個(gè)正數(shù),然后管理費(fèi)用是一個(gè)負(fù)數(shù)。