建議保持一致性 ,如果租賃折舊計入成本了,就要一致計入成本直到租賃期止
A公司有一臺設(shè)備,價值400萬元,與B公司簽訂了以租代買的租賃協(xié)議,期滿之后,設(shè)備將給B,請問A公司如何賬務(wù)處理? 1.?????? A公司購買設(shè)備: 借:固定資產(chǎn) 貸: 銀行存款 2.?????? 每月計提折舊 借:管理費用 貸:累計折舊 3.?????? 每月收到B公司給的租賃費 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 ? 到了2020年10月份,租賃期滿,該設(shè)備在A公司全額計提折舊,租賃費也收完,設(shè)備歸屬B公司,請問A公司怎么做賬務(wù)處理?分錄是什么?謝謝!
老師,早上好!請教以下問題:2020年8月我公司與學(xué)校達成飲水合作項目(簽訂10年合同,按學(xué)期收費),給學(xué)校安裝凈水設(shè)備,在11月份安裝完成,并且收到學(xué)校轉(zhuǎn)來的90000元租賃使用費。我做了以下會計分錄,請老師指正: 11月 借:應(yīng)收賬款 90000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 90000 借:銀行存款 90000 貸:應(yīng)收賬款 90000 使用速達賬套關(guān)聯(lián)使用,月末從進銷存結(jié)轉(zhuǎn)過來的成本分錄是: 借:主營業(yè)務(wù)成本 70000 貸:庫存商品 70000 月末自動結(jié)轉(zhuǎn)損益類: 借:本年利潤 70000 貸:主營業(yè)務(wù)成本 70000
【費用作業(yè)題】海東方公司10月份發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù): (1)月初將部分生產(chǎn)設(shè)備采用經(jīng)營租賃方式出租給甲公司使用;出租資產(chǎn)每月應(yīng)計提的折舊費為10000元。租賃合同約定:在次月初收取上個月租金。假定每月租金12000元。 (2)月初收取本季度采用經(jīng)營租賃方式出租給乙公司辦公用房的租金7200元;假定出租資產(chǎn)每月應(yīng)計提的折舊費為1600元。。租賃合同規(guī)定,租賃期開始日10月1日,每季度初收取本季度租金,每月租金2400元;租賃期6個月(2個季度)。 (3)月初從商業(yè)銀行借入款項120萬元用于日常生產(chǎn)經(jīng)營需要。期限6個月,年利率9%,按季度付息,到期還本。 (4)月初支付本年第四季度保險費10800元。要求:采用權(quán)責(zé)發(fā)生制編制上述海東方公司經(jīng)濟業(yè)務(wù)在當(dāng)年10、11、12月份的會計分錄。
感謝老師,老師小規(guī)模納稅人9月份購買了一個冷柜當(dāng)天付款并收到普通發(fā)票12000,借固定資產(chǎn)貸銀行存款12000,可以在10月份直接全部折舊攤銷嗎,借管理費用折舊費12000貸累計折舊12000?如果不能全部折舊攤銷那么要減5%殘值后按幾年攤銷呢?第二個問題單位固定資產(chǎn)19萬,已經(jīng)計提了18萬,請問做賬時還接著計提嗎,直接計提到19萬,還是應(yīng)該有留多少殘值就不再計提折舊了呢?第三個問題單位租房每年付五萬租賃費,于10月付款,借管理費用租賃費5萬貸銀行存款5萬?就不用按月攤銷一年了是吧,還是借預(yù)付賬款5萬貸銀行存款5萬,然后11月份開始借管理費用租賃費4166貸預(yù)付賬款4166,每月都一樣攤銷一年?
11月份收到租賃收入,租賃期間是從10月份開始的, 本來11月份做收入后應(yīng)該做一筆,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:累計折舊。 但10月份折舊時做了:借:管理費用,貸:累計折舊;這筆放在管理費用的折舊需要轉(zhuǎn)出來,然后11月再放在主營業(yè)務(wù)成本嗎
老師!您好!燃氣銷售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
設(shè)備沒有租出去的時候,就是放在公司,累計折舊計入管理費用,租出去的時候才計入成本
所以現(xiàn)在需要把這一部分從管理費用轉(zhuǎn)出,重新計入成本嗎
從租出去的時候計入成本? ?,前期不用調(diào)整。
就是10月租出了,但是10月份的時候計入了管理費用,當(dāng)時計提錯誤
那10月份的折舊費? 可以轉(zhuǎn)到租賃成本中
那要怎么調(diào)整呢,摘要和分錄要怎么做比較好呀
原計提折舊的憑證紅沖? ?例如:借:管理費用? -X? ??貸:累計折舊? ??-X 計提新的租賃折舊分錄? ?借:主營業(yè)務(wù)成本/其他業(yè)務(wù)成本 X? ? 貸:累計折舊? ?X
那請問摘要要寫什么比較合理呀
1、沖銷租賃部分折舊 2、重新計提租賃部分折舊
謝謝老師!
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