你好,同學(xué) 這個(gè)本期有發(fā)放工資嗎,這個(gè)員工
老師請(qǐng)問,我們6月有離職人員,但是離職人員的工資有幾個(gè)月還沒有發(fā)放,那現(xiàn)在要申報(bào)個(gè)稅,還需要給離職的人員申報(bào)個(gè)稅嗎?還是等發(fā)放工資時(shí)候再申報(bào)個(gè)稅
因?yàn)橹吧陥?bào)錯(cuò)了,我在更改之前的申報(bào),我們是所屬期7月申報(bào)6月的工資,我在更改申報(bào)所屬期7月的時(shí)候,有兩個(gè)員工是6月份入職的,一個(gè)員工6月份離職,一個(gè)7月份離職了,我申報(bào)所屬期7月份的時(shí)候顯示這個(gè)(圖一),那個(gè)圈起來的人在我們公司工資是3500,但是扣減是5000,就是6月份入職,6月份辭職的(圖二),請(qǐng)問現(xiàn)在怎么辦?
你好,老師,有個(gè)工人于2021年6月已離職,申報(bào)個(gè)人所得稅已點(diǎn)擊非正常,現(xiàn)在8月又入職,我要怎么申報(bào)呢,
公司有兩個(gè)同名的,一個(gè)10月離職了,一個(gè)還在職,我今天才發(fā)現(xiàn)11月和12月個(gè)稅申報(bào)時(shí),把在職的工資申報(bào)在離職那個(gè)人身上了,在職的沒有申報(bào)個(gè)稅,這種情況應(yīng)該怎么辦呀更正申報(bào)不能新增人員,要去現(xiàn)場(chǎng)嗎?
8月份到現(xiàn)在都有發(fā)工資,但是公司做個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候只申報(bào)了一個(gè)人其它人都沒有申報(bào)個(gè)稅,每個(gè)員工都是每個(gè)月的工資都沒有超過5000元的,現(xiàn)在能不能在申報(bào)11月份個(gè)稅的時(shí)候把之前沒有申報(bào)個(gè)稅的人員補(bǔ)在11月份的工資一起累計(jì)申報(bào)個(gè)稅?
房地產(chǎn)行業(yè),賣了一個(gè)門面,合同總價(jià)88萬,收到54萬,34萬是明后年分期付款的,我開正式發(fā)票開多少錢?
公司使用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,在24年第一季度出售了固定資產(chǎn)。請(qǐng)問老師在做24年度企業(yè)匯算清繳時(shí)資產(chǎn)折舊明細(xì)表里原值、本年折舊、累計(jì)折舊要包含已經(jīng)出售過的數(shù)據(jù)嗎?
老師,我們公司17年成立時(shí)當(dāng)時(shí)的出納給了我?guī)讉€(gè)期初數(shù),其中固定資產(chǎn)2萬多,因?yàn)槭浅黾{直接給我的期初數(shù),所以沒有購(gòu)買憑證,當(dāng)時(shí)沒有仔細(xì)追究這2萬是怎么回事,現(xiàn)在審計(jì)來發(fā)現(xiàn)2萬固定資產(chǎn)沒有明細(xì),討論后認(rèn)為應(yīng)該是出納搞錯(cuò)了,這2萬固定資產(chǎn)不屬于我們,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬調(diào)整呢?
醫(yī)療和生育的繳費(fèi)基數(shù)是一樣的嗎
請(qǐng)問老師二三年多做了50,000的收入,二四年的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了,然后把50,000的收入紅沖了,但是會(huì)導(dǎo)致今年的提供服務(wù)收入少掉50,000,這是什么情況呢?民間非營(yíng)利組織
老師,你好請(qǐng)問部門產(chǎn)值有沒有可能是負(fù)數(shù)?
你好,我所得稅匯繳,我的收入提醒和增值稅收入不一致,我銷售和報(bào)廢過固定資產(chǎn),我看只是提示,我就提交了,我想稅務(wù)局還找我嗎
匯算清繳的利潤(rùn)總額與四季度申報(bào)的一樣 沒有需要調(diào)整的項(xiàng)目 為什么要補(bǔ)稅
現(xiàn)在公司的工資表在財(cái)務(wù)軟件里制作,還是就在Excel做?
老師好,房租價(jià)稅合計(jì)是100萬,那印花稅的計(jì)稅價(jià)格是多少 100萬 還是100萬/1.09
8月以后再也沒有了,申報(bào)個(gè)稅系統(tǒng)我都設(shè)置離職了
如果這樣,補(bǔ)申報(bào),但是離職的話,這個(gè)錢你們公司要承擔(dān)了
公司要承擔(dān)是什么意思?。恐皇菦]申報(bào)個(gè)稅,金額小也不會(huì)有稅,就是沒有申報(bào)的話金額就跟賬上對(duì)不上
如果不涉及個(gè)稅繳納的話,直接補(bǔ)申報(bào)
但是申報(bào)個(gè)稅離職人員我已設(shè)定非正常-離職了
可以再改過來為正常狀態(tài)
好的,謝謝!
不客氣,同學(xué),祝你生活愉快
老師,現(xiàn)在申報(bào)11月所屬期之前設(shè)定離職日期為2023.7月1日,現(xiàn)在改成正常也可以申報(bào)是嗎
是的,改成正常,可以申報(bào)的
老師,您看下圖片,有提示
老師,要怎么弄
之前有申報(bào)的話不影響,直接填寫
選繼續(xù)算稅是嗎
或者,你手動(dòng)填寫專項(xiàng)附加扣除,按照離職時(shí)最后一次申報(bào)的累計(jì)數(shù)
專項(xiàng)扣除又不知道他們有什么專項(xiàng)扣除,我已經(jīng)選繼續(xù)算稅,就不會(huì)有累計(jì)了
繼續(xù)算稅的話,有沒有個(gè)稅要繳納
沒有,以為金額就是1500元
如果這樣的話,可以直接計(jì)算