你的離職時間是不是寫了 這個先不能寫,等申報完改非正常再去填寫,
因為之前申報錯了,我在更改之前的申報,我們是所屬期7月申報6月的工資,我在更改申報所屬期7月的時候,有兩個員工是6月份入職的,一個員工6月份離職,一個7月份離職了,我申報所屬期7月份的時候顯示這個(圖一),那個圈起來的人在我們公司工資是3500,但是扣減是5000,就是6月份入職,6月份辭職的(圖二),請問現(xiàn)在怎么辦?
老師,7月份入職的人員,我在8月把他們的信息錄進了個稅端。但現(xiàn)在8月申報稅款期為7月,工資所屬期為6月的個稅,為啥系統(tǒng)一直提示讓我申報7月入職人員的工資信息呢?但是7月入職的不是9月才給他們申報嘛
員工1-5月份在其他公司,6月份入職本單位,7月份發(fā)放6月份工資,8月份申報個稅,這樣稅款所屬期是7月,累計減除就是10000,但是7月份算工資的時候是按照5000減除還是10000
老師,公司辭退員工拿辭退補貼,6月底離職,7月發(fā)放6月工資,能在7月底之前把辭退補貼發(fā)了,然后辭退補貼8月份申報個稅的時候一起申報嗎?還是必須在7月更正申報個稅?
7月發(fā)放6月份工資,那么所屬期7月份是申報6月份工資的個稅是吧,員工是6月份進公司的,個數(shù)客戶端上人員增加入職日期寫的是6月份,導致點所屬期7月份計算6月份工資個稅時,累計減除費用就是10000元了,這樣對嗎,需要手動更改嗎
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報的統(tǒng)計事項怎么填呢?
是入職時間要提前一個月,離職時間推后一個月是這樣嗎,因為我是更改了之前的,所以入職時間離職時間改不了,是要去稅局更正才可以嗎
不用,這點繼續(xù)算稅就可以,這個意思是有專項附加扣除 那估計享受不到,有沒有?沒有就忽略繼續(xù)算稅,
點了就是圖二這樣呢,沒有5000扣除就要繳稅了呢,還有一個員工到8月份申報的時候應該也會有這些問題,還有其他月份員工都是有這種問題,有沒有什么辦法不用繳稅的,老板不想繳稅
不想交就不填寫離職時間,
去人員信息采集只能去改離職時間這個,
但是因為是更正之前月份的,離職時間在系統(tǒng)上改不了,是不是要去稅局改,改了稅局會查嗎
是6月份入職,6月份辭職的 這個只能扣除一個5000是對,你是不是有專項附加扣除填寫?
這個不好說,那你需要把合同相關資料都改7月離職才可以,給對方說填錯了,
專項附加扣除沒有填寫就寫了正常工資薪金所得,六月份入職離職的那一個,好像是之前別人公司申報的,才有了那5000塊,我們因為是當月離職的,是沒有5000是嗎?如果去更改離職時間的話,是不是風險很大?
其中:累計減除費用,按照5000元/月乘以納稅人當年截至本月在本單位的任職受雇月份數(shù)計算。?
你的累計減除費用是生成這個5000 這個沒有問題,一個月時間,
是按在你們公司入職和離職時間算的,你這個6月工資幾月發(fā)的,
其中:累計減除費用,按照5000元/月乘以納稅人當年截至本月在本單位的任職受雇月份數(shù)計算。?是按在你們公司入職和離職時間算的,你這個6月工資幾月發(fā)的,?你們當月發(fā)當月嗎,
我們是所屬期7月申報6月份的工資,我有幾個同事都是這種情況,離職時間都是填了當月的,是不是都要多繳稅了
你這個6月工資幾月發(fā)的,?你們當月發(fā)當月嗎,??
不是當月申報當月的,是6月工資7月發(fā)放8月申報,8月申報所屬期7月個稅的時候?qū)嶋H申報的是6月的工資,就是7月發(fā)放的數(shù)。
那這個申報不對,你這個,
正常申報不都是所屬期這個月申報上一個月的嗎?要當月申報當月的嗎
看錯了不好意思,這個看錯,你要是先填寫離職時間就是系統(tǒng)這樣,實務中一般是這個先不寫,這個等申報所屬期7月之后再去改非正常填寫離職時間
是,我看花眼了,不好意思,忽略這個回復,那這個申報不對,你這個,
好的,老師,那現(xiàn)在是不是沒用辦法了,只能繳稅了
你要是先填寫,系統(tǒng)只有識別一個5000,你這個改不了話,那這個需要去稅局那邊改你這個只能說是7月離職了,才可以不交稅,
但是我的打卡簽的合同那一些都是六月離職了的,我現(xiàn)在說七月離職,他會不會查我呀?之前這個同事還出現(xiàn)問題被稅局查了,正常上班個稅都是入職時間提前一個月,離職時間推后一個月是嗎?老師,我這是最后一個問題了,想問一下怎么樣才可以找到你繼續(xù)問下去?
正常上班個稅都是入職時間提前一個月,離職時間推后一個月是嗎? 你說減除費用嗎,這個就看入職到離職幾個月,累計減除費用,按照5000元/月乘以納稅人當年截至本月在本單位的任職受雇月份數(shù)計算。? ?6月入職,6月離職只有一個減除費用你這個想不交稅,可以聯(lián)系上對方嗎,可以就最好是填寫專項附加扣除,不能那這個不想交,只能去改打卡時間改7月離職,