你好 沒有發(fā)放的話 最好是及時(shí)申報(bào)。 因?yàn)槟菢涌赡軙?huì)影響這個(gè)員工就業(yè)在其他單位也在報(bào)個(gè)稅的。 需要給離職的人員申報(bào)個(gè)稅
老師請(qǐng)問,我們6月有離職人員,但是離職人員的工資有幾個(gè)月還沒有發(fā)放,那現(xiàn)在要申報(bào)個(gè)稅,還需要給離職的人員申報(bào)個(gè)稅嗎?還是等發(fā)放工資時(shí)候再申報(bào)個(gè)稅
公司有人員2021年12月31日離職了,在1月份發(fā)放了12月份的工資,現(xiàn)在我需要報(bào)1月份的個(gè)稅,請(qǐng)問還需要報(bào)離職人員的個(gè)稅嗎?
9月份有幾個(gè)員工離職了,工資也結(jié)給他了,現(xiàn)在10月份個(gè)人所得稅申報(bào)還需要申報(bào)那幾個(gè)離職的人嗎?
老師,我們申報(bào)個(gè)稅是按實(shí)發(fā)申報(bào),上個(gè)月沒發(fā)工資,但有的員工離職了,我需要修改這個(gè)員工非正常嗎?還是等發(fā)放完工資再修改為非正常
請(qǐng)問當(dāng)月發(fā)放了離職人員的工資,那么個(gè)稅是在當(dāng)月就申報(bào),還是放在次月申報(bào)?
?老師好, 1、請(qǐng)問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報(bào)的統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)怎么填呢?
匯算清繳,財(cái)務(wù)費(fèi)用,利息收入是否可以以負(fù)數(shù)形式填寫在利息收支一欄?
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長期掛賬嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
工商注冊(cè)資本10萬,但是報(bào)表上顯示25萬.這樣會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
@董孝彬老師你好,請(qǐng)問在線嗎
地隨房走,房隨地走什么意思,如果是其他用地,地上的建筑物呢
請(qǐng)問,科目余額表從哪里能看看出來,上期進(jìn)項(xiàng)稅額有沒有留底,留底是多少?
非董孝彬老師勿擾,接著說:我們現(xiàn)在什么數(shù)據(jù)也沒有,只有盤點(diǎn)的數(shù)量,以前的100元咱也不知道嘛,就是不知道了,好比我現(xiàn)在比對(duì)的:某一個(gè)材料2970個(gè)數(shù)量,系統(tǒng)沒有采購記錄,這可能是在沒用系統(tǒng)之前手工采購的。
老師也就是我也需要給離職的人員申報(bào)個(gè)稅,就是可以先零申報(bào),然后等給她發(fā)放工資的時(shí)候,再按照發(fā)放工資的金額申報(bào)個(gè)稅就可以了嗎
你好 建議你是次月就開始報(bào)這個(gè)個(gè)稅 。 不然你后面發(fā)放再報(bào) 。 到時(shí)離職日期就不好寫的。 之前有企業(yè)被離職員工投訴了。 就是因?yàn)殡x職員工 最終匯算 這樣報(bào) 個(gè)稅多繳納了。
好的謝謝老師明白了,也就是未發(fā)放時(shí)按照零申報(bào)申報(bào),等發(fā)放了按照發(fā)放工資申報(bào),等結(jié)清了工資,再減員對(duì)吧
你好 比如這樣的員工能確定會(huì)發(fā)放給他的。 你比如7月應(yīng)發(fā)工資 8月就盡快給他報(bào)了個(gè)稅 。 后面就只發(fā)放工資給他就行了。
那我給他申報(bào)完之后是不是就可以給他減員了,然后等給他發(fā)工資的時(shí)候,直接通過公戶發(fā)給他就行了吧。
你好 嗯是的 就是這個(gè)意思 。 就怕后期影響這個(gè)員工的最終收入總額
嗯嗯好的老師,感謝您
沒事的 希望能幫到你