你好同學 借:管理費用—黨組織工作經費 貸:應付賬款
老師,我們公司是這樣的情況,就是轉給導演的導演費和兩個男女主的勞務費是用公戶付的款,其他所有的住宿、伙食、差旅費、交通費、小額的演員勞務費等全部都從我這邊的備用金支付出去的,我要怎么做賬?導演費和男女主勞務費的會計科目是啥?需要向導演要發(fā)票吧?還需要給他代扣稅之類的嗎?所有從我這邊備用金支出去的要走什么科目?需要我在原會計科目上增加設置新的科目嗎?公司轉給我用于拍攝制作期間的備用金我要怎么做賬寫科目?
老師您好:我們公司是街道下面的企業(yè),收到一筆財政撥款,一部分用于支付市政道路修建(屬于街道項目),一部分用于我們公司日常管理,那這三筆會計分錄應該怎么做呀?
我剛入職一家運輸公司,做內賬會計,一般納稅人,合伙制,一個老板跑業(yè)務,另一個老板管錢,但不做現(xiàn)金賬。己運營大半年了,有一個對公賬戶,有一個私賬,是管錢的老板的名字,她同時兼做付錢,也就是出納。公司規(guī)定這個私賬里的錢也是公司的,不允許個人的錢在里面。只是支付一些沒有票據(jù)的開支,費用之類的款、項,我想問老師,對公賬戶用銀行存款這個科目,那私賬它用什么會計科目呢?
老師,我是一家運輸公司的內賬會計,公司是一般人,合伙制,一個老板有13部車,另一個老板有業(yè)務兼出納,她不做賬,他們合伙又投資買了9部成立運輸公司。有一個公賬,一個私賬是兼出納的老板開了張卡專用于公司的零星開支和沒有正規(guī)發(fā)票的款項支付,也就是庫存現(xiàn)金,與她個人的款項沒有關聯(lián)?,F(xiàn)在是這種情況,有車的老板稱他的車為私車,他的私車維修了,他就轉錢7800元給出納,然后出納走公賬付給汽車修理部。先做借庫存現(xiàn)金,貸其他應付。 然后是做借管理費用還是做主營業(yè)務成本呢? 貸是銀行存款?
老師您好,想請問您一下:公司是一般納稅人,購買一批建筑設備用于出租,目前設備已到,款未支付,發(fā)票未到,該批設備由公司銷售部門用于出租的。 我的會計分錄如下: 設備已到,款未支付,發(fā)票未到: 借:固定資產-暫估 貸:應付賬款-XX公司 計提折舊: 借:銷售費用-折舊費 貸:累計折舊 設備有出租,結轉成本 借:主營業(yè)務成本 貸:什么科目呢?
個體戶經營者交社保為什么用其他應付款
個體戶經營者交社保為什么用其他應付款
專利的減費請求從專利局網站提交,請問,網址是什么
老師,注會戰(zhàn)略中的分銷和營銷有什么區(qū)別?
個體工商戶的經營個稅是屬于工商戶交的還是經營者交的
工業(yè)新建設企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時也沒有任何生產?,F(xiàn)在將采購國內一種產品,直接賣給日本,稅務上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計入以前年度損益了,當年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個滯納金的憑證要修改,在24年末將計入以前年度損益調整的滯納金改計為營業(yè)外支出,補繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報,具體要改哪里?
計提并繳納印花稅要不要結轉應交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉500萬,其中已轉的500萬中包含了固定資產200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調,入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適