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Q

請問老師,我們公司生產(chǎn)建筑模板的,增值稅上是先開具發(fā)票的,所以申報的時候是按照開票的。會計賬上是按照進(jìn)度來確認(rèn)收入的,那申報企業(yè)所得稅的時候應(yīng)該按照什么時點(diǎn)確認(rèn)收入呢?

2023-05-15 16:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-15 17:00

你好。比如您租賃的,那就是按月確認(rèn)收入。

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快賬用戶5339 追問 2023-05-15 17:02

會計賬上是按照月度確認(rèn)收入的。但是我看了企業(yè)所得稅收入條款,說是租金收入是按照合同約定的承租人應(yīng)付租金的日期確認(rèn)收入的實(shí)現(xiàn)

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齊紅老師 解答 2023-05-15 17:03

是的是這樣規(guī)定的。是的,是這樣規(guī)定的,這個對按收款。

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快賬用戶5339 追問 2023-05-15 17:04

那我們合同里面有預(yù)收款,后面每兩個月按照進(jìn)度收款。按照條款預(yù)收款也要確認(rèn)所得稅收入嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-15 17:05

你好? 是的也確認(rèn)收入的對?

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快賬用戶5339 追問 2023-05-15 17:06

那我確認(rèn)了收入,在所得稅季報的時候不是沒有成本嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-15 17:06

你好可以暫估一下的呢?

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快賬用戶5339 追問 2023-05-15 17:07

那我的增值稅、所得稅、利潤表的收入都不一致

頭像
齊紅老師 解答 2023-05-15 17:14

因?yàn)樵厶崆笆湛盍耍蕴顚懸粯?。填寫錯誤的可以更正。

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快賬用戶5339 追問 2023-05-15 17:17

可是按照規(guī)定,并沒有填寫錯誤

頭像
齊紅老師 解答 2023-05-15 17:19

咱們填寫的正確就可以了。。

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快賬用戶5339 追問 2023-05-15 17:21

對于我來說,這三者不一致很麻煩呢

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齊紅老師 解答 2023-05-15 17:43

。現(xiàn)在還需要咨詢什么問題嗎

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你好。比如您租賃的,那就是按月確認(rèn)收入。
2023-05-15
是的,按開票收入報增值稅。按增值稅乘以負(fù)。按增值稅乘以附加稅稅率報附加稅。印花稅按合同金額乘以稅率。
2022-05-26
你好,是按照增值稅申報表的
2021-03-12
你好,學(xué)員,實(shí)務(wù)中,兩種方式都可以的
2023-09-15
同學(xué)您好,您實(shí)際不符合確認(rèn)收入的條件的是嗎
2022-05-05
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