你好。比如您租賃的,那就是按月確認(rèn)收入。
我們公司是建筑行業(yè)公司開具發(fā)票時放工程結(jié)算,按施工進(jìn)度確認(rèn)收入,這樣造成季度申報企業(yè)所得稅時開具發(fā)票的收入和所得稅申報收入有很大差異,那么現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)賬呢?
老師,建筑公司,確認(rèn)收入按照履約進(jìn)度確認(rèn),開發(fā)票按照工程結(jié)算開,哪我報稅是按照開的發(fā)票稅額報增值稅,附加稅吧?哪印花稅和企業(yè)所得稅是按照什么金額來填?
請問老師,我們公司生產(chǎn)建筑模板的,增值稅上是先開具發(fā)票的,所以申報的時候是按照開票的。會計賬上是按照進(jìn)度來確認(rèn)收入的,那申報企業(yè)所得稅的時候應(yīng)該按照什么時點(diǎn)確認(rèn)收入呢?
老師,我們是小微企業(yè)建筑公司,我們公司就是按照開票確認(rèn)收入的,不是按照完工百分百法,做年度匯算清繳的時候不是按照稅務(wù)口徑完工百分百法計算收入嗎?我們這個都是按照開票確認(rèn)收入的(會計和稅法報的都一致)
老師 現(xiàn)在有一筆銷售固定資產(chǎn)的其他業(yè)務(wù)收入,金額比較大。先開了發(fā)票,會計上未達(dá)到收入確認(rèn)條件,我們先記了忘了沒有確認(rèn)收入。我申報增值稅就按照開票收入申報,企業(yè)所得稅就按照做賬的數(shù)據(jù)申報?這樣有問題嗎
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個體工商戶勞務(wù)隊(duì),干的活還有150萬沒給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問題?(當(dāng)時開票都正常交稅了)
老師,沒有往返車票,外地的餐費(fèi)和住宿費(fèi)可以做福利費(fèi)嗎?
請問老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒開進(jìn)來,這個月匯算清繳是不是把計提的折舊費(fèi)調(diào)增,譬如計提了10萬的折舊,把這10萬調(diào)增,按10萬的5%交企業(yè)所得稅???
老師這題沒搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報工商年報嘛?
老師這題沒搞懂,幫忙解析一下
商貿(mào)公司買進(jìn)茶和包裝,開進(jìn)來發(fā)票分別是茶*六堡茶和紙制品*茶葉包裝兩種,賣出去帶茶的包裝時候該怎么開票呢?發(fā)票上分類編碼怎么選?
2021年和2022年所得稅按多少交
老師,修改財報有什么需要注意的地方以及勾稽關(guān)系?我知道的兩點(diǎn),不知道對不對,資產(chǎn)負(fù)債表:未分配利潤期末?期初利潤表本年凈利潤;往來款余額不超過收入30%;提供給銀行的財報,凈資產(chǎn)需要調(diào)成3000萬,實(shí)際凈資產(chǎn)才十幾萬
你好,一般納稅人企業(yè),公司名下有臺車賣給個人,開的普票,價稅合計2萬,印花稅報買賣合同嗎?印花稅計稅金額按2萬報還是按17699.12報?謝謝
會計賬上是按照月度確認(rèn)收入的。但是我看了企業(yè)所得稅收入條款,說是租金收入是按照合同約定的承租人應(yīng)付租金的日期確認(rèn)收入的實(shí)現(xiàn)
是的是這樣規(guī)定的。是的,是這樣規(guī)定的,這個對按收款。
那我們合同里面有預(yù)收款,后面每兩個月按照進(jìn)度收款。按照條款預(yù)收款也要確認(rèn)所得稅收入嗎?
你好? 是的也確認(rèn)收入的對?
那我確認(rèn)了收入,在所得稅季報的時候不是沒有成本嗎?
你好可以暫估一下的呢?
那我的增值稅、所得稅、利潤表的收入都不一致
因?yàn)樵厶崆笆湛盍耍蕴顚懸粯?。填寫錯誤的可以更正。
可是按照規(guī)定,并沒有填寫錯誤
咱們填寫的正確就可以了。。
對于我來說,這三者不一致很麻煩呢
。現(xiàn)在還需要咨詢什么問題嗎