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老師好!老師,8月份交電費(fèi)1000元,物業(yè)公司開了2千元的專票給我司,我當(dāng)月將2千元全部抵扣了,(我與物業(yè)勾通好,后面月份補(bǔ)交1千元電費(fèi)),11月份交了500元電費(fèi),沒有開票,賬務(wù)處理時,稅怎樣處理?1千元發(fā)票能做500元電費(fèi)的附件嗎?謝謝!

2023-12-08 23:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-08 23:17

你好可以 借管理費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款1000 其他應(yīng)付款1000 借其他應(yīng)付款500 貸銀行存款

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快賬用戶5542 追問 2023-12-08 23:22

謝謝老師!1000元的進(jìn)項(xiàng)稅額我8月份己抵扣了,你剛才教我的分錄還不太明白。

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齊紅老師 解答 2023-12-08 23:24

第一個就是八月份的,然后第二個分錄是11月份

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齊紅老師 解答 2023-12-08 23:24

八月份當(dāng)時怎么做的?

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快賬用戶5542 追問 2023-12-08 23:28

8月份分錄,借:管理費(fèi)用—電費(fèi)900(估計(jì)的) 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)100 貨:銀行存款—建行1000

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快賬用戶5542 追問 2023-12-08 23:32

不對,還有多開票1000元的稅,忘記了是怎樣的,周一查看下8月份的憑證。

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齊紅老師 解答 2023-12-09 04:34

暫估沒有增值稅得

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齊紅老師 解答 2023-12-09 04:34

而且你不需要暫估 已經(jīng)收到了發(fā)票

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齊紅老師 解答 2023-12-09 04:34

借管理費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款1000 其他應(yīng)付款1000

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你好可以 借管理費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款1000 其他應(yīng)付款1000 借其他應(yīng)付款500 貸銀行存款
2023-12-08
7月的可以抵扣的,把你的分錄調(diào)整一下 借管理費(fèi)用-水電費(fèi)負(fù)數(shù)7月稅額 借應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額
2021-11-04
你好,那就數(shù)量不一樣了是不是 紅沖之前的,然后再開正確的。 借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)收賬款 借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
2022-03-02
同學(xué)你好 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款
2022-09-22
對的,是的,是這么做的,發(fā)票直接開12萬,稅率開1%就可以的。
2023-06-06
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