您好,對的,這個是沒錯的哈
公司轉讓設備時: 1、開具發(fā)票:借:其他應收款-XX公司 貸:其他業(yè)務收入 應交稅費-銷項稅額 2、把要轉賣的固定資產轉入固定資產清理: 借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產 3、結轉成本:借:其他業(yè)務成本 貸:固定資產清理 這樣的分錄對嗎?
清理殘值 借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產 變賣開票 借:銀行存款 貸:固定資產清理 結轉清理余額 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產清理 或 借:固定資產清理 貸:營業(yè)外收入 開發(fā)如果入固定資產清理不去其他收入的話會不會年報的收入對不上
你好,公司賣固定資產,開發(fā)票報增值稅收入了,清理資產時候分錄借固定資產清理,累計折舊,貸固定資產;借銀行存款,貸固定資產清理,應交稅費-應交增值稅;借固定資產清理,貸營業(yè)外收入
租車企業(yè)出售汽車會計分錄怎么做啊,不交稅的情況下收到錢借:銀行存款,貸:其他業(yè)務收入 借:累計折舊和固定資產清理 貸:固定資產 借:其他業(yè)務成本 貸固定資產清理 這樣做對嗎?
賣固定資產分錄 借銀行存款 貸固定資產清理 應交稅費-銷項 借固定資產清理 累計折舊 貸固定資產 借固定資產清理 貸營業(yè)外收入 借銀行存款 貸固定資產清理 應交稅費-銷項 這一步,會計貸的其他業(yè)務收入,分錄對嗎
老師,公司2024年被稽查,然后在2025年3月補繳了2021年的增值稅,補交了2021年和2020年所得稅。所得稅是因為有些勞務費多列了,有些汽油費和餐費多列了,說公司沒有車輛不能入汽油費,餐費要入到招待費不能入差旅費,這樣所得稅都補交了,還要倒回去調2020和2021年的這些費用嗎?
老師金碟軟件有試算平衡表嗎
商貿公司,怎么結轉成本,
注銷前有19萬預付款收不回來發(fā)票,有啥后果
老師,我計賬憑證是A4紙大小,銀行回單應該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
請教老師,我去年這筆分錄多做了,也就是說流水里已經付了工資,我又做了一筆支付工資,這個怎么調整?
想問一下,怎么操作在電子稅務局先補交以前年份的印花稅,然后稅局再退回來給企業(yè)。
假設3月初的匯率7.1,3月收到美元0.1未結匯,3月末匯率7.2,我用3月最后一個工作日的匯率進行結轉,借應收賬款美元戶0.01,在財務費用匯兌損益0.01。 下月我收到一筆美元,并且結匯,結匯時把上月美元0.1起結匯,這種情況下,我的會計分錄與金額該怎樣填寫
沒有實際業(yè)務,找進項發(fā)票進來公戶付款過賬,然后對方扣除稅點返回個人賬戶,怎樣做會計處理
請問老師電子稅務局查詢以前年度增值稅電子普通發(fā)票,沒有查詢到是不是就是收到的假發(fā)票
會計學堂 > 專業(yè)問答 > 問題詳情 出售閑置設備會計分錄怎么做 來源:會計學堂實務 2020/10/20 7894人查看 ? 精選回答 ?免費咨詢老師? 企業(yè)出售閑置的設備,如果該設備是當做固定資產來入賬的,那么企業(yè)出售時,應該當做固定資產清理來處置,其對應的分錄為, 1、先將固定資產轉入固定資產清理科目, 借:固定資產清理, 累計折舊, 貸:固定資產。 2、在清理過程中發(fā)生的費用,做如下分錄, 借:固定資產清理 貸:庫存現金 3、取得銷售收入時, 借:銀行存款等, 貸:固定資產清理, 貸:應交稅費—應交增值稅—銷項稅額。 4、結轉固定資產清理科目, 如果該科目是借方余額, 借:營業(yè)外支出, 貸:固定資產清理。 如果是貸方余額, 借:固定資產清理, 貸:營業(yè)外收入。
網上搜的是這樣的做的。為什么不一樣呢?怎么判定以哪個為準呢
對,清理的這個是沒錯的
怎么判定以哪個為準呢
按照第一次發(fā)的,那個為準的